問題已解決
老師好,上季度增值稅少交了2000多,這個季度怎么解決呀
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速問速答你好,什么原因?社交是你申報了嗎?
2023 06/17 14:50
梨梨梨梨梨
2023 06/17 14:51
申報之前結(jié)轉(zhuǎn)成本多轉(zhuǎn)了10萬,導致少交了2000多
郭老師
2023 06/17 14:53
你好,你這個說的是所得稅的吧,所得稅才能用成本抵扣。
郭老師
2023 06/17 14:53
還是你是差額交稅的?
梨梨梨梨梨
2023 06/17 14:54
對,申報增值稅的時候采用差額征稅,抵減分包發(fā)【piao,分包發(fā)piao結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了10萬。這個季度怎么解決啊
郭老師
2023 06/17 14:58
你能修改嗎?最好是修改一下的電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,如果不能修改的話,你在這個季度少填寫10萬
但是注意一下,這個不能填寫負數(shù)
梨梨梨梨梨
2023 06/17 14:59
好嘞,謝謝老師
郭老師
2023 06/17 15:04
不用客氣工作愉快。
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