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當(dāng)月申報(bào)表有留抵稅額的情況下,那么預(yù)繳的增值稅是不是就先不用在當(dāng)月申報(bào)(不用在附表4填寫),等下個申報(bào)期沒有留抵稅額的時候再填寫附表4然后抵減,是嗎?
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速問速答是的,副表四你現(xiàn)在只填寫本期發(fā)生額,需要抵扣的時候填寫實(shí)際抵扣金額和主表里面。
2023 07/10 10:24
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當(dāng)月申報(bào)表有留抵稅額的情況下,那么預(yù)繳的增值稅是不是就先不用在當(dāng)月申報(bào)(不用在附表4填寫),等下個申報(bào)期沒有留抵稅額的時候再填寫附表4然后抵減,是嗎?
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