問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人按月申報(bào)繳納增值稅。23年4月銷(xiāo)售貨物取得含稅收入152000元,出租倉(cāng)庫(kù)取得含稅收入55000元,初次購(gòu)買(mǎi)稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備,取得專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)2200元,求:23年4月企業(yè)應(yīng)交增值稅。答案是:55000/(1+5%)*5%-2200=419.05 我不明白為什么銷(xiāo)售貨物的152000元不用計(jì)算繳納增值稅?

68223287| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/02 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì)的,應(yīng)該繳納152000/1.01*1?55000/1.05*5%-2200按照這個(gè)來(lái)交的。
2023 08/02 10:16
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