問題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅季度不超30萬元免征增值稅,當季發(fā)生20萬的收入,問:賬務上要做計提應交增值稅的分錄嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答賬務上要做計提應交增值稅的分錄
2023 08/04 15:55
XUE
2023 08/04 15:59
然后再下一季度繳納時要這樣做嗎?借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入??????
XUE
2023 08/04 16:00
附加稅費是不是都要計提,繳納時做營業(yè)外收入?
文文老師
2023 08/04 16:11
若不用交附加稅,可不計提附加稅
文文老師
2023 08/04 16:11
季末不用交增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
XUE
2023 08/04 16:14
好的,謝謝老師
文文老師
2023 08/04 16:18
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
XUE
2023 08/04 16:31
老師,當季未開票出去,但是收到購方轉款也確認了收入,貸記了增值稅,到季末時要做減免稅額沖減嗎
文文老師
2023 08/04 16:49
到季末時,可直接沖減貸記的增值稅
文文老師
2023 08/04 16:49
可不通過應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
閱讀 4456