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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問,增值稅已經(jīng)完成留抵退稅,現(xiàn)在本期申報(bào)時(shí)附加稅存在可用于扣除的增值稅留抵退稅額,所以本期未交附加稅,請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理
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對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從附加稅費(fèi)的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
具體賬務(wù)處理如下:
1.計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等。
2.繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等,貸:銀行存款
2023 09/22 14:12
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Dara ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/22 14:15
老師,但是本期實(shí)際未繳納稅款,全額抵扣,是不需要處理嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/22 14:25
后期還要繳納就不用沖減計(jì)提的
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