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老師,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入/加工費 應交稅費銷項 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎樣寫?

m495618766| 提問時間:2023 09/25 10:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:銷項 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 09/25 10:44
m495618766
2023 09/25 11:00
如果有一筆分錄錯了, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品** 庫存商品在報表中成為了負數(shù)怎么沖銷呢?
文文老師
2023 09/25 11:05
借:庫存商品 借:主營業(yè)務成本(紅字)
m495618766
2023 09/25 11:16
因為庫存商品中沒有這個商品了,紅字填負數(shù)?
文文老師
2023 09/25 11:24
是的,老師的分錄紅字是填負數(shù)
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