老師,這題不會(huì)算。YC批發(fā)企業(yè)向YJ專賣店乙批發(fā),批發(fā)對(duì)批發(fā)不是不用算消費(fèi)稅嗎? 題干:某YC批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1)向JY批發(fā)企業(yè)甲銷售A牌JY5000條,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元;另對(duì)外銷售雪茄Y一箱,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額4萬(wàn)元。 2)向YJ專賣店乙批發(fā)B牌JY2000條,開具的普通發(fā)票上注明銷售額105.3萬(wàn)元。 3)以4000條B牌JY為股本與丙企業(yè)聯(lián)合成立一家YC零售企業(yè)。 4)向某酒店贈(zèng)送A牌JY100條。 5)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為58萬(wàn)元。 已知:該YC批發(fā)企業(yè)同期銷售B牌JY的最高不含稅銷售價(jià)格為500元/條,平均不含稅銷售價(jià)格為450元/條。 根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題: YC批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。
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