問題已解決
小規(guī)模納稅人已經(jīng)報稅的發(fā)票不合適,可以紅沖嗎
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可以的,可以紅沖處理。
2023 10/08 11:03
75756528 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/08 11:05
那已經(jīng)上繳的稅費怎么辦
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/08 11:06
上交的稅費可以抵扣以后的收入的稅款。
75756528 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/08 11:11
是我們正常報稅,繳費的時候就抵扣了,還是要在做申報時就將紅沖的數(shù)字減掉
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/08 11:15
你好,申報的時候是扣除負數(shù)之后的銷售額計算繳納增值稅。
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