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老師,我單位進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額去年有余額,今年不享受優(yōu)惠政策了,要調(diào)整以前年度損益,怎么做分錄

m121664318| 提問時(shí)間:2023 10/08 17:59
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
不用另作分錄,因?yàn)樗^“加計(jì)抵減余額”,原本也不作分錄的。
2023 10/08 18:00
m121664318
2023 10/09 12:23
謝謝老師,可是說年底應(yīng)該應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,現(xiàn)在跨年了,讓我們做稅務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤更正,做了稅務(wù)報(bào)表更正,賬務(wù)上也要做賬務(wù)處理吧?
m121664318
2023 10/09 12:26
謝謝老師,可是shuiwuju說年底應(yīng)該應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,現(xiàn)在跨年了,讓我們做稅務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤更正,做了稅務(wù)報(bào)表更正,賬務(wù)上也要做賬務(wù)處理吧?
岳老師
2023 10/09 13:24
同學(xué),您好。您的加計(jì)抵減余額曾經(jīng)作過會(huì)計(jì)分錄嗎?
m121664318
2023 10/09 16:35
以前做的分錄是:借:應(yīng)交shui金-進(jìn)項(xiàng)shui,借:應(yīng)交shui金-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額(進(jìn)項(xiàng)shui的10%),貸:應(yīng)付賬款,累積到年底,應(yīng)交shui金-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額這個(gè)科目借方有余額,現(xiàn)在shuiwuju讓我們做shui務(wù)報(bào)表更正,賬務(wù)上該怎么做分錄
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