問(wèn)題已解決

資料:A公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%,存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,本月發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明其買價(jià)500000元,增值稅65000元,同時(shí)支付供應(yīng)單位代墊運(yùn)雜費(fèi)27200元(其中運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅2200元),材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款以銀行存款支付。 (2)收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用于產(chǎn)品生產(chǎn),收購(gòu)價(jià)120000元,產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),收購(gòu)款以銀行匯票付給。 (3)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)建設(shè)工程用貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明其價(jià)款為200000元,增值稅26000元,價(jià)稅款簽發(fā)并承兌為期3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票付給。 (4)在建工程領(lǐng)用商品產(chǎn)品一批,成本25000元,計(jì)稅價(jià)格30000元。 (5)銷售產(chǎn)成品一批,計(jì)銷售收入1200000元,增值稅156000元,價(jià)稅款收存銀行。 (6)以銀行存款上交增值稅100000元。

91572253| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/31 08:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 10/31 09:00
91572253
2023 10/31 09:02
感謝,非常需要
91572253
2023 10/31 09:02
感謝,非常需要
暖暖老師
2023 10/31 09:03
1借原材料520000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅67200 貸銀行存款587200
暖暖老師
2023 10/31 09:04
2借原材料118000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅12000 貸其他貨幣資金120000
暖暖老師
2023 10/31 09:07
3借工程物資200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交26000 貸應(yīng)付票據(jù)226000
暖暖老師
2023 10/31 09:08
4借在建工程25000 貸庫(kù)存商品25000
暖暖老師
2023 10/31 09:09
5借銀行存款1356000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅156000
暖暖老師
2023 10/31 09:09
4借營(yíng)業(yè)外支出93000 貸庫(kù)存商品80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
暖暖老師
2023 10/31 09:10
7借應(yīng)付職工薪酬101700 貸原材料90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出11700
暖暖老師
2023 10/31 09:11
8借委托加工物資10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸應(yīng)付賬款11300
暖暖老師
2023 10/31 09:11
9借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅40000 貸銀行存款40000
暖暖老師
2023 10/31 09:13
10當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 65000+2200+12000+26000-11700+1300=94800 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 13000+156000=169000 應(yīng)交增值稅 169000-40000-94800=34200 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅34200 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅34200
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