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老師好,想問一下這個會計分錄怎么寫

uj21_莫| 提問時間:2023 12/07 09:49
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,正在解答中請稍等。
2023 12/07 10:34
薇老師
2023 12/07 11:27
中原裝備的會計分錄: 借:固定資產清理 72.06 累計折舊 16 貸:固定資產 80 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)8.06 借:無形資產 71.16 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 3.9 貸:固定資產清理 72.06 銀行存款 3
薇老師
2023 12/07 11:30
乙公司的會計分錄: 借:固定資產清理 66.9 累計攤銷 27 貸:無形資產 90 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3.9 借:銀行存款 3 ?固定資產 60 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)8.06 貸:固定資產清理66.9 銀行存款4.16
薇老師
2023 12/07 11:57
中原裝備的會計分錄: 1. 將知識產權的賬面價值轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 1090 銀行存款 10 累計攤銷 100 貸:無形資產 1200 借:固定資產 1190 貸:固定資產清理 1090 資產處置損益100 乙公司的會計分錄: 1. 將設備的賬面價值轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 1140 累計折舊 150 貸:固定資產 1300萬元 銀行存款 10萬元 借:無形資產 1200 貸:固定資產清理 1140 資產處置損益60
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