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實(shí)務(wù)
问题已解决
付工程款轉(zhuǎn)扣一家公司但對(duì)方開票給我司,我司付其他費(fèi)用有發(fā)票,這樣三者之間如何做賬
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你好,是開票的單位和付款單位不一致還是什么情況?
2023 12/23 16:09
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84785000 
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2023 12/23 16:28
轉(zhuǎn)扣單 我們本來付A公司10萬開票了,轉(zhuǎn)扣5萬(需付給B公司),我們付B公司5萬,B公司開票給我們
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易 老師 
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2023 12/23 16:35
分別按照10萬和5萬處理
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易 老師 
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2023 12/23 16:36
您好,借:應(yīng)付賬款10,貸:銀行存款5,其他應(yīng)付款5。借:管理費(fèi)用*費(fèi)5,等科目貸:銀行存款5
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