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借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,這種處理對嗎?

山月| 提問時間:2024 01/11 10:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
最后的第2筆分錄不對,第2筆分錄是借進項稅額貸未交增值稅。
2024 01/11 10:25
山月
2024 01/11 10:30
那我?guī)дJ證進項稅怎么轉(zhuǎn)進項稅額去呢?
玲老師
2024 01/11 10:33
認證的時候轉(zhuǎn)到晉江去你那個分錄沒有錯,我是說后面數(shù)第2個。
山月
2024 01/11 10:33
我的問題如下
玲老師
2024 01/11 10:35
沒有認證的是進入待認證,你認證多少就轉(zhuǎn)到進項多少?
山月
2024 01/11 10:37
老師,你看看這個是不是對的安?
玲老師
2024 01/11 10:41
進項這個科目是從貸方轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科嗎?
玲老師
2024 01/11 10:42
一直是這個錯?? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
玲老師
2024 01/11 10:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄看我發(fā)給你這個。
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