問題已解決
外貿(mào)公司,不開發(fā)票,所以稅務(wù)讓我們增值稅申報的時候進項不要抵扣??墒俏覀儼l(fā)票有做認(rèn)證,這種情況還要在借方做應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,進項不要抵扣不需要記 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)的
2024 01/13 22:24
蛋卷
2024 01/13 22:37
認(rèn)證了,也不需要嗎?如果是費用,是價稅都做費用嗎?
易 老師
2024 01/13 22:38
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的價稅都做費用
蛋卷
2024 01/13 22:42
上個月,有一份已經(jīng)做了應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項),這個月要怎么調(diào)呢?
易 老師
2024 01/13 23:11
同學(xué)您好,做進項轉(zhuǎn)出就可以了
閱讀 944