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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,12月份憑證里銷售費(fèi)用錄錯(cuò)數(shù)了,多錄了2千多塊錢,怎么更正 已經(jīng)結(jié)賬了 也申報(bào)了 稅款也繳納了
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同學(xué)你好
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
跨年紅沖就可以
2024 01/16 09:41
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2024 01/16 10:27
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 跨年紅沖有什么要注意的嗎?申報(bào)表需要更改嗎 稅款
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/16 10:33
同學(xué)你好
這個(gè)用利潤分配未分配利潤
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2024 01/16 10:39
12月份我做的分錄是這樣的 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 2300 貸:其他應(yīng)付款-法人 2300
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/16 10:43
同學(xué)你好
那你做
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
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