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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下出口企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額為正數(shù),這是當(dāng)期免抵稅額的部分是需要繳納的嗎?然后等后期有留抵了再抵,對(duì)嗎? 我看習(xí)題里有一道題,有免抵18萬,然后計(jì)算城建稅時(shí)是包含了這個(gè)18萬
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免抵稅,這個(gè)是需要繳納增值稅的,
你如果是生產(chǎn)企業(yè),你需要交納稅款的時(shí)候,你別申請(qǐng)出口退稅,你以后有留底的時(shí)候再申請(qǐng)出口
2024 01/19 14:56
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2024 01/19 15:22
老師我還是不太明白,當(dāng)期繳納的增值稅是銷減進(jìn),那就是繳納4.56萬 老師我還是不太明白,當(dāng)期繳納的增值稅是銷減進(jìn),那就是繳納4.56萬 然后后期再退18萬,那企業(yè)一交一退,根本就沒有享受到退稅呀
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2024 01/19 15:23
因?yàn)樗麤]有留底,所以不退稅的。
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2024 01/19 15:23
只有有留底的情況下才能退稅。
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2024 01/19 15:41
和退稅沒有關(guān)系,老師,我問的是這個(gè)月實(shí)際繳納的增值稅是4.56,還是22.56?我覺得的是4.56,然后后期如果有留抵了,再退18萬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/19 15:43
你好,4.56需要繳納這些。
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2024 01/19 15:56
和退稅沒有關(guān)系 我問的是這個(gè)月實(shí)際繳納的增值稅是4.56,還是22.56? 我覺得的是4.56,然后后期如果有留抵了,再退18萬
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2024 01/19 15:56
如果當(dāng)期實(shí)際繳納增值稅是4.56,然后后期如果有留抵了再申請(qǐng)退18萬,這樣的話,我認(rèn)為是實(shí)際享受了退稅。如果當(dāng)期實(shí)際繳納增值稅是22.56,然后后期如果有留抵了再申請(qǐng)退18萬,這樣的話,我認(rèn)為前期先交了18萬后期有留抵了再申請(qǐng)退18萬,等于沒有實(shí)際享受退稅呀。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/19 15:57
你好,他已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,為什么還要申請(qǐng)退稅
他當(dāng)時(shí)已經(jīng)申請(qǐng)了出口退稅,不符合退稅要求,所以以后這一單就不允許退稅了。
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2024 01/19 16:24
在哪個(gè)環(huán)節(jié)申請(qǐng)了退稅了 還是沒有明白
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/19 16:25
申報(bào)完了增值稅,接著就去申報(bào)出口退稅
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2024 01/19 16:25
都是在15號(hào)之前完成的。
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2024 01/19 16:25
這兩個(gè)哪個(gè)正確的
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2024 01/19 16:25
就是需要先明確當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅是多少?
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2024 01/19 16:29
你好,你出口一次還申請(qǐng)好幾次退稅嗎?
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2024 01/19 16:52
老師咱們不要說他分幾次退稅的,你這個(gè)手續(xù)問題,就這個(gè)例題來說,他計(jì)算出來的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù),那這個(gè)月就退不成稅是吧。他剩下的就叫免抵稅額,那就說這個(gè)免抵稅額,我現(xiàn)在就是問算出來這個(gè)18萬當(dāng)期要不要交增值稅。
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2024 01/19 16:53
就是我個(gè)人認(rèn)為算下來應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)的4.56,我覺得當(dāng)月就應(yīng)該只交4.56,還是計(jì)另外計(jì)算了一個(gè),這個(gè)18萬的年底稅是要交上去的。因?yàn)橹澳憬o我回復(fù)的年底稅是需要交的,那我認(rèn)為這個(gè)這個(gè)本來是你應(yīng)該給我退的,不僅沒給我退,你還讓我先交了,你后期就算給我退了,那是不是等于實(shí)際沒退呀。就是你給我回復(fù)的年底稅是需要交納增值稅的,這部分我不理解,我不知道這個(gè)邏輯關(guān)系是啥,就是他為啥要交。
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2024 01/19 16:53
然后就是回到這個(gè)例題上,要按當(dāng)時(shí)你給我回復(fù)的年底稅額是要交的,那就是這個(gè)例題算出來正數(shù)是4.56,但是當(dāng)月交就得要再加個(gè)18對(duì)不?那我就不理解為啥。
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2024 01/19 16:55
這個(gè)免抵稅額是附加稅的計(jì)稅依據(jù),
這個(gè)免抵稅額和你當(dāng)月需要交的增值稅一塊交附加稅
以后他也不需要處理的
18不繳增值稅
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