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收到上年度增值稅及附加稅退稅該怎么做分錄

LuckyPan| 提問時(shí)間:2024 02/19 11:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、如果形成了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借方余額,則做以下會(huì)計(jì)分錄處理:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)   2、如果原來(lái)計(jì)提過(guò)所得稅費(fèi)用,則做以下會(huì)計(jì)分錄處理:   借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整   3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做以下會(huì)計(jì)分錄處理:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤(rùn)
2024 02/19 11:20
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