1、尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行“減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫(xiě)A106000)”、第32行次“減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(不含地方減免)”、第33行次“九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(31-32)”、(FZ1-38)第FZ1行次“中央級(jí)收入實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(一般企業(yè)33×60%;總機(jī)構(gòu)(34+36)*60%+35)”~第38行次”十、實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(一般企業(yè)FZ1+FZ3;總機(jī)構(gòu)A109000第21行)“外,其他行次數(shù)據(jù)全部都為零,請(qǐng)您再次確認(rèn)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確! 這個(gè)是什么意思呢?
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