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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)郭老師繼續(xù)回答,研發(fā)支出轉(zhuǎn)費(fèi)用的。那這樣做24年和23年的研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)也會(huì)錯(cuò)誤了,23年的研發(fā)就是23年1月到12月的統(tǒng)計(jì)。 那所有報(bào)表都會(huì)跟著錯(cuò)了,高新火炬年報(bào),統(tǒng)計(jì)年報(bào),和財(cái)務(wù)年報(bào)填的…
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速問(wèn)速答你好,你能反結(jié)賬修改最好還是反結(jié)賬修改,但是統(tǒng)計(jì)年報(bào)、火炬年報(bào)這些沒(méi)法修改。
2024 03/27 10:00
Janrose
2024 03/27 10:05
老師,能弱弱的問(wèn)下,就不調(diào)整了,按照以前的來(lái),工資就按1月到12月的的借貸發(fā)生額來(lái)就是?這樣行嗎?
郭老師
2024 03/27 10:06
可以的可以這么做的。
Janrose
2024 03/27 10:12
這樣做,稅務(wù)會(huì)有什么影響嗎?
郭老師
2024 03/27 10:14
你好,你的利潤(rùn)不對(duì)。你沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。
Janrose
2024 03/27 10:27
老師,1.如果24年底按正確的來(lái)處理,到時(shí)那些年報(bào)也好改報(bào)表,主要就是研發(fā)費(fèi)用這個(gè)做不到調(diào)整后的同步。當(dāng)年做的只能算當(dāng)年的,這個(gè)怎么處理好呢?2.這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表所指的是應(yīng)付工資吧,不包括養(yǎng)老保險(xiǎn)和福利費(fèi)用的對(duì)嗎?
郭老師
2024 03/27 10:27
好,這個(gè)沒(méi)法處理,就兩種做法,要么你就反結(jié)賬修改,要么你就在今年。
Janrose
2024 03/27 10:37
老師,1.這反結(jié)帳也同樣23年的研發(fā)費(fèi)用要從23年2月份到24年的1月份的合計(jì),那么23年1月份的研發(fā)費(fèi)用不是就沒(méi)統(tǒng)計(jì)了嗎?
2.上述第二個(gè)問(wèn)題回答下。
郭老師
2024 03/27 10:44
你好,你反結(jié)賬修改的話,你都提前一個(gè)月多啊,你這是退貨一個(gè)月了,如果是2023年一月份的,那你做到2022年十二月份不是嗎?
Janrose
2024 03/27 10:53
關(guān)鍵是23年1月份研發(fā)沒(méi)有做到22年去。所以我現(xiàn)在反結(jié)帳那么研發(fā)是應(yīng)該從23年2月份到24年的1月份剛好12個(gè)月的累計(jì)。那么23年1月不就沒(méi)統(tǒng)計(jì)了嗎?
郭老師
2024 03/27 10:55
你現(xiàn)在修改賬務(wù)處理嗎?如果你不修改賬務(wù)處理的情況下,一切都是按照你賬上的,1~12月份也是12個(gè)月。
郭老師
2024 03/27 10:55
是不修改賬務(wù)處理的話,還是按照錯(cuò)誤的來(lái)統(tǒng)計(jì)?
Janrose
2024 03/27 10:57
按照修改賬務(wù)來(lái)處理,會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
郭老師
2024 03/27 11:01
如果你是反結(jié)賬修改的話,不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的,182023年1月份的,做到2022年12月份里面去,然后你2023年的2月份兒的做到2023年1月份,都往前提一個(gè)月。2023年還是12個(gè)月。
Janrose
2024 03/27 14:56
老師,22年的不能反結(jié)帳啊,反結(jié)帳也只能23年反,所以22年的改不了,那么23年的沒(méi)法改,23年沒(méi)法改,24年的研發(fā)也改不了啊
郭老師
2024 03/27 15:00
你好,那你就2023年13個(gè)月月的研發(fā)支出
Janrose
2024 03/27 15:07
1.那我24年就按照13個(gè)月的研發(fā)費(fèi)用來(lái)統(tǒng)計(jì),這樣行吧?
2.企業(yè)收到的個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付款,是要退還給職工的嗎?還是直接作為企業(yè)的其他業(yè)務(wù)收入?
郭老師
2024 03/27 15:10
可以的。第2個(gè),你收到的時(shí)候,做其他業(yè)務(wù)收入支付出去的,做管理費(fèi)用工資。
Janrose
2024 03/27 15:15
1.收到要申報(bào)無(wú)票收入的增值稅,支付出去借:管理費(fèi)—工資(這里是統(tǒng)一合計(jì)還是要區(qū)分部門(mén)的?) 貸:ying行存款
2.公司不做這個(gè)代扣代繳手續(xù)費(fèi)退付申請(qǐng)和職工自己做匯算清繳的時(shí)候的退稅是一個(gè)意思嗎?
郭老師
2024 03/27 15:16
第一個(gè)個(gè),你們支付給了誰(shuí)?一般支付給辦稅人。如果你們支付給了不是辦稅人的,需要根據(jù)收益部門(mén)來(lái),他們需要交個(gè)稅。只有辦稅人的不需要交個(gè)稅。填寫(xiě)本期收入之后,再填寫(xiě)免稅收入。
郭老師
2024 03/27 15:16
第二個(gè)不一個(gè)意思,這個(gè)手續(xù)費(fèi)返還是針對(duì)你們單位代扣代繳的個(gè)稅,乘以2%退回來(lái)的。它和個(gè)稅匯算清繳不一樣。
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