問題已解決

之前,A公司付了首付款3萬未開票(借:銀行3貸:應付賬款3萬)?,F(xiàn)在尾款全部付完,一起開了一張合計的發(fā)票,應該怎么做分錄?

m52541966| 提問時間:2024 05/11 13:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你們之前收款,應當計入應收賬款或者預收賬款,怎么之前還計入了應付賬款呢??
2024 05/11 13:35
m52541966
2024 05/11 13:40
老師,收款當成付了?這得怎么改啊
鄒老師
2024 05/11 13:41
你好,先做這個調整 借:應付賬款,貸:應收賬款 一起開了一張合計的發(fā)票 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 現(xiàn)在尾款全部付完 借:銀行存款 ,貸:應收賬款
m52541966
2024 05/11 13:41
上個月的業(yè)務,得怎么改成正確的啊
鄒老師
2024 05/11 13:41
請仔細看我回復的內容?
m52541966
2024 05/11 13:42
借:應付賬款,貸:應收賬款 ,這個就是弄錯的改正分錄嗎
鄒老師
2024 05/11 13:42
你好,這個就是對之前錯誤分錄的調整分錄
m52541966
2024 05/11 13:43
明白了,謝謝老師
鄒老師
2024 05/11 13:43
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
m52541966
2024 05/11 13:44
那憑證還需要改動嗎
鄒老師
2024 05/11 13:45
你好,需要改動的地方,已經告知如何改動了啊
m52541966
2024 05/11 13:45
就是上個月的記賬憑證和回單等已經裝訂了,是不是就不需要管了
鄒老師
2024 05/11 13:46
你好,是的,是不需要管了的?
m52541966
2024 05/11 13:47
好的謝謝老師
鄒老師
2024 05/11 13:47
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~