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甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本法核算原材料。2020年12月委托乙公司(一般納稅人)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批,收回后直接對(duì)外銷售。甲公司發(fā)出原材料成本為 10萬(wàn)元,支付的加工費(fèi)為 3.5 萬(wàn)元(不含增值稅),乙公司代收代繳的消費(fèi)稅為 1.5 萬(wàn)元,該批應(yīng)稅消費(fèi)品已經(jīng)加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)。假定甲、乙公司均適用增值稅稅率 13%、消費(fèi)稅稅率 10%,會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎?

m386998588| 提問時(shí)間:2024 06/19 17:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你的會(huì)計(jì)分錄完全正確
2024 06/19 17:55
m386998588
2024 06/20 09:17
好的,感謝老師解答!
暖暖老師
2024 06/20 09:17
不可取祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,早日上岸,加油
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