問題已解決

有個(gè)問題請(qǐng)教,如果我給別人開了一張20000元13個(gè)點(diǎn)的專票,但是現(xiàn)在我要給別人6000元不含稅的,他的意思說用20000-6000抵,我感覺不對(duì),我想問問應(yīng)該怎么辦

84784988| 提問時(shí)間:2024 07/01 14:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下,不能直接用20,000元減去6,000元來抵賬。 你開給對(duì)方的是20,000元13個(gè)點(diǎn)的專票,這里的13個(gè)點(diǎn)指的是增值稅稅率為13%。 不含稅金額 = 含稅金額÷(1 + 增值稅稅率) 對(duì)方提出的6,000元不含稅,與之前的20,000元專票沒有直接的抵扣關(guān)系。 如果你與對(duì)方有6,000元的經(jīng)濟(jì)往來,且需要進(jìn)行結(jié)算,應(yīng)該明確這6,000元的具體性質(zhì)(如貨款、服務(wù)費(fèi)等),并按照正常的財(cái)務(wù)和稅務(wù)流程進(jìn)行處理。 例如,如果這6,000元是對(duì)方需要支付給你的貨款,那么對(duì)方應(yīng)該按照約定支付給你6,000元。而之前開具的20,000元專票,對(duì)方需要根據(jù)發(fā)票上的稅額支付相應(yīng)的增值稅。
2024 07/01 14:11
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