問題已解決
請問上個月忘記結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本了,增值稅也交了,財報也報了,這個月可以補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?補的話分錄怎么寫,會有什么不好的影響不?
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可以的,可以這個月補的借其他業(yè)務成本,貸預付賬款或者是庫存商品,原材料等。
2024 07/29 12:20
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2024 07/29 12:59
老師,我發(fā)現(xiàn)上個月也沒有生產(chǎn)這個產(chǎn)品,沒有領用材料去生產(chǎn),所以上個月只確認了收入,那這個月我該如何去補?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:00
你好,實際有生產(chǎn)嗎?如果是的話,那你一塊補上。借生產(chǎn)成本貸原材料,借生產(chǎn)成本
貸制造費用,應付職工薪酬、
借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,
借其他業(yè)務成本貸庫存商品。
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2024 07/29 13:03
實際沒有生產(chǎn),只是確認收入了,那我這個月一起把上個月的生產(chǎn)出來,一起結(jié)轉(zhuǎn)成本,是吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:04
你好,那你是提前開了發(fā)票嗎?如果是的話先暫估一個。
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2024 07/29 13:07
上個月已經(jīng)開了發(fā)票,當時是借應收,貸主營
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2024 07/29 13:07
上個月已經(jīng)開了發(fā)票,當時是借應收,貸主營
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:08
借應收賬負數(shù)
貸主營業(yè)務收入,負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借,應收賬款
貸主營業(yè)務收入,應交稅費
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2024 07/29 13:11
就是說把上個月的收入沖紅,在這個月重做收入是嗎?
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2024 07/29 13:14
老師,那這個會影響之前交的稅吧,6月剛交完企稅增值稅印花稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:16
對的,是的。都是多交了。
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2024 07/29 13:31
這個月調(diào)整之后,需要對6月申報的材料進行更改嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:32
你好,賬務處理做到這個月就不影響之前的財務報表了。
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2024 07/29 13:34
好的,老師,我還想問一下印花稅申請退稅的話會收滯納金嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:37
不清楚
新版的不清楚
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2024 07/29 13:48
好的,謝謝老師了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 13:49
不用客氣,工作愉快。
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