問題已解決
老師 公司在申報(bào)增值稅,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下,我們不用繳納增值稅,但是公司招聘退伍軍人等,存在可以減征的情況,同時(shí)申報(bào)增值稅需要繳納附加稅,這種不需要繳納增值稅還有減征的情況,附加稅是需要繳納的,那退伍軍人這部分的減征額度會(huì)在附加稅上減掉么?
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1.附加稅的計(jì)稅依據(jù):附加稅(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加)是以實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額為計(jì)稅依據(jù)。
2.當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額無需繳納增值稅時(shí):通常情況下,由于沒有實(shí)際繳納增值稅,附加稅的計(jì)稅依據(jù)為零,也就無需繳納附加稅。
3.關(guān)于存在減征情況:由于沒有實(shí)際繳納增值稅,附加稅一般也不存在繳納的問題,也就不存在在附加稅上減掉減征額度的情況。如果公司有招聘退伍軍人等可以減征增值稅的政策適用情況,但在當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額無需繳納增值稅時(shí):但是,如果在未來某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額需要繳納增值稅時(shí),若適用減征增值稅政策,在計(jì)算附加稅時(shí),應(yīng)以實(shí)際繳納的增值稅(考慮減征因素后)為依據(jù)來計(jì)算附加稅,此時(shí)減征的增值稅部分相應(yīng)會(huì)減少附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)。
例如,假設(shè)某個(gè)月原本應(yīng)繳納增值稅 100 萬元,因招聘退伍軍人可減征增值稅 20 萬元,實(shí)際繳納增值稅 80 萬元,那么在計(jì)算附加稅時(shí),應(yīng)以 80 萬元為計(jì)稅依據(jù),而不是 100 萬元。
2024 08/07 16:47
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2024 08/07 16:59
那我沒有繳納增值稅 為什么還是每次繳納附加稅呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/07 16:59
附加稅是按增值稅乘以附加稅稅率來交的
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2024 08/07 17:04
不繳納增值稅,也需要交附加稅(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加)么?
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2024 08/07 17:08
不交增值稅,還要繳納附加稅的話,那減征的那部分會(huì)扣除么?
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2024 08/07 17:09
增值稅一分不交就不用交附加稅
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