問題已解決
上月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做錯,申報增值稅的時候 也加進(jìn)去了,問過稅局我這個月在相應(yīng)的地方做負(fù)數(shù)即可。 但是有一個疑問 就是我這個月申報增值稅的時候,賬上和申報增值稅的主表正好差了做錯的進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額,這樣是正確的么?
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同學(xué),你好,是這個邏輯。
相當(dāng)于你調(diào)表了,但是賬務(wù)還沒處理
2024 08/12 16:18
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m8087_79066 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/12 16:20
老師 那是不是就等于這個對我報稅沒有影響?
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桂龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/12 16:21
是啊,你的理解是正確的,兩個月的申報表已經(jīng)調(diào)整平了
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2024 08/12 16:21
好噠好噠,謝謝老師
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桂龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/12 16:22
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈
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