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企業(yè)當(dāng)季度只有開票,沒有進(jìn)項(xiàng),也沒有實(shí)際采購支付的貨款回單,這個(gè)分錄怎么做,就直接做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎?再加上一些往來流水,工資費(fèi)用就直接這樣結(jié)賬當(dāng)月可以嗎?不是說有銷售就要有采購嗎?然后當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那我這個(gè)月又沒有成本票也沒有實(shí)際支付的貨款的銀行回單,那我要怎么結(jié)賬?

84784965| 提問時(shí)間:2024 08/21 08:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你銷售的是以前的存貨嗎?如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品還需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 08/21 08:39
84784965
2024 08/21 11:33
本月又有開票4萬,還有成本4萬,那我上個(gè)季度暫估的繼續(xù)暫估嘛 上個(gè)季度我是寫借:庫存商品10 貸:應(yīng)付-暫估 10 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本10 貸:庫存商品10 這個(gè)季度初我紅沖借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付~暫估-10 然后正常做我現(xiàn)在收到的4萬,借庫存商品4 貸 :應(yīng)付賬款4萬,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本4萬,貸:庫存商品4萬
郭老師
2024 08/21 11:34
你之前暫估的10萬多,暫估了6萬嗎?如果不是的話,你橫沖收到發(fā)票的那一部分就行,剩下的繼續(xù)暫估。
84784965
2024 08/21 11:40
可是我發(fā)現(xiàn)庫存商品是負(fù)數(shù)了
84784965
2024 08/21 11:41
跨年結(jié)轉(zhuǎn)了,,,
84784965
2024 08/21 11:42
次年24年主營業(yè)務(wù)成本都要比開票收入高了 利潤表都會(huì)是虧的狀態(tài)了
郭老師
2024 08/21 11:44
你少做了一個(gè) 借庫存商品,10借主營業(yè)務(wù)成本-10
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