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我們這個企業(yè)管理咨詢有限公司是小規(guī)模和國控簽了一分制定贈予某個醫(yī)院的合同贈予了一個用藥管理系統(tǒng),我們打款的,這個帳務我該怎么處理

84784999| 提問時間:2024 09/14 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品,貸,銀行存款 贈送出去。借銷售費用,貸,庫存商品應交稅費,應交增值稅銷項。
2024 09/14 10:00
84784999
2024 09/14 10:14
這個稅要自己出 有一萬多 那這個所得稅可以稅前扣除嗎
郭老師
2024 09/14 10:15
你好,你得看下具體的哪一個稅款了。
郭老師
2024 09/14 10:15
增值稅抵扣不了所得稅。
84784999
2024 09/14 10:17
我的會計這么入的 這不對吧
郭老師
2024 09/14 10:18
怎么做的是無形資產(chǎn)。
84784999
2024 09/14 10:22
我這個就是更正直接反沖然后做正確的吧平進平出的沒有所得稅了吧
郭老師
2024 09/14 10:24
對的是的對的是的
84784999
2024 09/14 10:30
借庫存商品,貸,銀行存款 贈送出去。借銷售費用,貸,庫存商品應交稅費,應交增值稅銷項。」 - - - - - - - - - - - - - - - 這個銷項稅率是按小規(guī)模的稅率交還是一般納稅人的稅率 那我需要開銷售發(fā)票嗎
郭老師
2024 09/14 10:31
你好,你不需要開銷售發(fā)票,做無票收入就可以的。你是一般納稅人,按照一般納稅人的稅率13%,如果你是小規(guī)模的,就是按照1%的稅率。
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