問題已解決
確認收入的會計分錄是在業(yè)務(wù)實際發(fā)生以后做,還是是在開發(fā)票以后做呢
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您好,在開發(fā)票以后做就可以
2024 09/18 14:49
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2024 09/18 14:53
老師您看看我下面的這個問題
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/18 14:55
這種有合同就按合同的約定,沒有合同按開票,沒有開票按貨物發(fā)出時間
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2024 09/18 14:56
對于買方來說也是如此嗎?
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2024 09/18 14:59
有合同按合同,沒合同,按收到發(fā)票的時間,沒發(fā)票按收到貨物的時間?
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2024 09/18 15:00
沒發(fā)票按發(fā)出貨物的時間
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2024 09/18 15:01
對于買方也是按照賣方發(fā)出貨物的時間?
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2024 09/18 15:04
賣方確認收入,買方是確認成本
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2024 09/18 15:08
買方不應(yīng)該收到貨物以后才記賬嗎?
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2024 09/18 15:10
是的,收到貨品,確認庫存商品
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2024 09/18 15:15
好的 那結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是在什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2024 09/18 15:16
對于買方而言,有合同按合同,沒合同按收到發(fā)票的時間,沒發(fā)票按收到貨物的時間,這個說法對嗎
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2024 09/18 15:18
買方一般是按發(fā)票入賬,沒有發(fā)票就暫估入賬,先抵扣所得稅
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2024 09/18 15:23
嗯嗯 好的 那買賣雙方都只按發(fā)票入賬也應(yīng)該可以吧
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2024 09/18 15:23
可以的,有發(fā)票是最合適的
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2024 09/18 15:25
好的 謝謝老師
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2024 09/18 15:26
不客氣, 很高興幫你
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2024 09/18 15:41
老師 我們企業(yè)有比業(yè)務(wù) 6月份的稅金 他6月份沒有計提 到7月份繳納的時候才做計提繳納的分錄 這樣子做是不是違背了權(quán)責發(fā)生制呀 6月份的應(yīng)該6月就計提了呀
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2024 09/18 15:45
是的,按理說是這樣的,但實際可以補計提的
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2024 09/18 15:49
像這種計提的分錄,和把收入費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的這種分錄是不是不需要原始憑證呀
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2024 09/18 15:52
這種是補計提,不用的
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