問題已解決
老師,您好,我們是6月份個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)了,燃?xì)夤?月給我們開具了一張發(fā)票,戶頭是原來個(gè)體的,我們是不是需要他們退回重新開啊,這個(gè)個(gè)體戶頭的發(fā)票是不是不能入賬啊,
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你好,這個(gè)稅號沒有變的話是可以用的。
2024 09/29 11:24
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2024 09/29 12:17
老師,這個(gè)記賬日期,我記付款時(shí)間還是開票時(shí)間,月初股東付的款,月末收到的發(fā)票
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/29 13:11
你好,你計(jì)入付款時(shí)間就行No
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2024 09/29 16:41
老師,像這種情況,都是先付款,后拿到發(fā)票,我都是記賬付款時(shí)間,發(fā)票到了,就附在后面就行,對吧,就是只做一次就行對吧,付款時(shí)直接記費(fèi)用,不用先記預(yù)付款,拿到發(fā)票再充預(yù)付,對吧老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/29 16:42
你好是的可以這樣子按你說的做。
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2024 09/29 16:52
老師,您好,就是先付款,下跨兩月或幾個(gè)月才收到發(fā)票,也可以直接記費(fèi)用對吧,不管怎么時(shí)候收到票,只要在本年收到就行,付款記賬一次,收到發(fā)票后不用處理了,直接附到后面,對吧
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/29 16:53
你好,是的,可以這樣理解。
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