問題已解決
老師,想請問一下,我11月開了發(fā)票但是稅率錯了,12月紅沖了,但是報增值稅的時候銷售額是在的,是否要按錯的進行申報12月又在申報那么沖掉?還是在11月直接修改?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,請咨詢當?shù)囟惥?2366.每個地方的處理方式都不同
2024 12/02 15:33
閱讀 334
老師,想請問一下,我11月開了發(fā)票但是稅率錯了,12月紅沖了,但是報增值稅的時候銷售額是在的,是否要按錯的進行申報12月又在申報那么沖掉?還是在11月直接修改?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容