問題已解決

我們年初的時候有四張發(fā)票當時也做賬抵扣了,當時是做到銷售費用那里去的,借,銷售費用,應交稅費-進項稅額,貸,應付賬款,現在稅局那邊說那四張發(fā)票有異常叫我們做進項稅額轉出,那這個要怎么弄呢?

60564007| 提問時間:2024 12/03 15:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借,銷售費用, 貸應交稅費-進項稅額轉出
2024 12/03 15:55
60564007
2024 12/03 15:55
這樣不是重復做到銷售費用里面去了嗎?
家權老師
2024 12/03 15:57
那個把稅金部分計入銷售費用,不是重復哈
60564007
2024 12/03 15:59
就是把進項稅額的那個數額轉到銷售費用是不是?比如說我這個月需要進項稅額的金額是2500,那只需要把這部分的做到銷售費用是不是呢?
家權老師
2024 12/03 16:00
是那個不能抵扣的發(fā)票進項轉入銷售費用
60564007
2024 12/03 16:03
比如說我這個月不能抵扣的進項金額是58799.89,我銷售費用是58799.89、應交稅費(進項稅額轉出)58799.89,這樣嗎
家權老師
2024 12/03 16:07
現在說的是那個異常發(fā)票的進項,直接轉入銷售費用
60564007
2024 12/03 16:09
我知道,我就問是不是就是把異常的進項稅額轉到銷售費用那里去,我們異常的進項稅額就是這個58799.89
家權老師
2024 12/03 16:13
就是把那個稅金轉入銷售費用就行
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