問題已解決

11月底購(gòu)買辦公用品,錢已支付,發(fā)票12月底開,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?

m1533_82466| 提問時(shí)間:2024 12/03 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到票時(shí) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2024 12/03 16:13
m1533_82466
2024 12/03 16:22
好老師,用應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款哪個(gè)合適?有什么區(qū)別?
Fenny老師
2024 12/03 16:23
沒有設(shè)置預(yù)付賬款的,可以直接用應(yīng)付賬款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~