問題已解決
我是一個(gè)小規(guī)模公司,我今年暫估入庫了個(gè)5萬塊錢。我現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄這一塊兒,我是怎么弄?就我要是說明年我的,我現(xiàn)在票回不來。如果我明年的票,明年在企業(yè)所得稅匯算回來的時(shí)候,我是該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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同學(xué),你好
暫估分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
之后發(fā)票進(jìn)來
借:庫存商品? ?負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
2024 12/31 09:52
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2024 12/31 09:55
你說像這種做法,就像我暫估費(fèi)用的時(shí)候,我就是暫估的是費(fèi)用是管理費(fèi)用那個(gè),就是那個(gè)應(yīng)付賬款。暫估這塊兒,嗯,我要到25年這個(gè)票回來,我直接給他把這把我做這個(gè)暫估沖完之后,我再做一個(gè)正確的就行了。是這意思嗎?不通過利潤分配,未分配利潤,這也不需要調(diào)整,咱們。24年的這個(gè)利潤分配,未分利潤是不是
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小菲老師 
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2024 12/31 09:56
同學(xué),你好
是的,不通過利潤分配-未分配利潤
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