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老師請教一下!個人所得稅退稅關于房貸這一項與房子的貸款金額有關系嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/16 21:17
#建筑#
同學您好,沒有直接聯(lián)系的
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建筑施工企業(yè),老項目需要交那些稅收,企業(yè)所得稅怎么算
郭老師
??|
提問時間:12/09 15:36
#建筑#
增值稅簡易計稅3%,附加稅12%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅,如果是小型微利企業(yè),利潤100萬以內的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 上面的附加稅和印花稅,小型微利企業(yè)可以減半。
?閱讀? 2191
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請問開具發(fā)票給總包方(中建三局),應該如何做賬務處理?
郭老師
??|
提問時間:04/09 17:58
#建筑#
借應收賬款 貸工程結算或者主營業(yè)務收入 應交稅費
?閱讀? 2190
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老師好,我1月31日開的發(fā)票,當時以為開外管證了,2月2日繳稅的時候發(fā)現(xiàn)并沒有開具。這樣2月份繳納預交稅會有罰款和滯納金嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/07 08:45
#建筑#
你好,一般是不會的,盡量早去補開外管證
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建筑行業(yè),上月有收入,支付了勞務費,次月才收到勞務發(fā)票,怎么結轉收入和成本的
文文老師
??|
提問時間:09/24 15:17
#建筑#
上月確認收入,暫估成本
?閱讀? 2188
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利息收入我在匯算清繳是填利息收支還是傭金和手續(xù)費一欄?
東老師
??|
提問時間:04/09 17:59
#建筑#
你好,這個填寫在利息收支里面
?閱讀? 2186
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彌補以前年度虧損是怎么理解,我能用23年的虧損 彌補24年第1季度的盈利嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 16:59
#建筑#
你好你做完匯算清繳它系統(tǒng)就會自動彌補。
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老師您好,我有4個問題,第一個是建筑業(yè)當中的固定資產多少元以上計提折舊 第二個是建筑業(yè)當中一個項目的收入和另外一個項目的支出,他倆可以收入和成本配比,計算出利潤嗎? 第三個是收到的勞務費用入哪個科目做哪個分錄?第四個是項目上的材料費用支出入哪個科目?
叮當老師
??|
提問時間:04/10 09:34
#建筑#
您好,1.這個需根據(jù)您公司需求選擇,稅法已經(jīng)取消了金額的規(guī)定。比如您公司資產管理制度中可以規(guī)定2000元以上根據(jù)固定資產核算。 2.同一個項目的收入與該項目的成本配比,才能核算出該項目的利潤率。和另外一個項目的話就不叫配比了喲。當然如果需要核算公司整體利潤的話,可以將各項目收入與成本分別匯總。 3.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入,看看是不是您公司的主營業(yè)務。 4.借:工程施工——材料費 貸:銀行存款等科目。
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老師您好,請教下,我們是建筑施工單位,工程結算時我們單位欠他貨款,供應商他未開發(fā)票給我們,我們做了未開發(fā)票9%稅金扣除,然后再抵房子給他,這種情況下未開發(fā)票扣除稅金的金額計入哪個科目呢?如有相關分錄一并寫上更好了。先謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:09/23 09:46
#建筑#
在這種情況下,未開發(fā)票扣除稅金的金額可以先計入 “應付賬款 —— 暫估應付款(供應商名稱)” 科目。 以下是相關分錄: 確認工程結算,欠供應商貨款但未收到發(fā)票時: 借:工程施工 —— 合同成本(材料等成本科目) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款(供應商名稱)(結算金額扣除未開票稅金后的金額) 同時,記錄暫估的稅金: 借:工程施工 —— 合同成本(暫估稅金部分) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款(稅金部分) 以房子抵賬時: 借:應付賬款 —— 暫估應付款(供應商名稱)(結算金額扣除未開票稅金后的金額 + 暫估稅金部分) 貸:主營業(yè)務收入(房子的公允價值) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(房子公允價值對應的銷項稅額) 同時,結轉房子成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:開發(fā)產品(房子對應的成本科目)
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建筑企業(yè)可以在一個項目同時簽訂13%材料銷售,3%勞務費嗎?
會計中級賀老師
??|
提問時間:02/04 18:02
#建筑#
“當公司承包一項工程時,就可以同時開3個點勞務專票和13個點材料專票,不違反規(guī)定
?閱讀? 2182
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老師,公司做專業(yè)分包的,有些項目也是做清包工,公司買車可以抵扣進項稅嗎,和車輛用到項目上還是不用到項目上有關系嗎
東老師
??|
提問時間:07/03 06:03
#建筑#
您好,清包工項目是不能抵扣的。
?閱讀? 2182
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老師開40000的普票,按1%算銷項稅額是40000/1.01*0.01還是40000/1.03*0.01
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/09 15:04
#建筑#
你好,開40000的普票,按1%算,增值稅=40000/1.01*1%
?閱讀? 2176
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在進項比銷項金額大,不需要繳納增值稅的情況下,還需要扣除稅負2%嗎 (外行提問)那么稅負金額該怎么計算?
波德老師
??|
提問時間:09/19 20:09
#建筑#
你好,如果進項大于銷項稅,不需要繳納增值稅的情況下,就沒有稅負一說了
?閱讀? 2173
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老師你好,我們這個項目的話是交印花稅還是環(huán)保稅呢?
郭老師
??|
提問時間:04/09 11:26
#建筑#
建筑項目的我們這邊都要繳
?閱讀? 2173
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老師,請問包工頭個人在楚稅通代開勞務費發(fā)票有免稅額度嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/05 11:53
#建筑#
每個地方不太一樣的,十月份之后,有些地方出了一個政策,個人開10萬以內的勞務發(fā)票,不需要交稅。
?閱讀? 2173
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建筑單位,項目多,科目怎么輔助?設置哪些科目輔助?
郭老師
??|
提問時間:04/09 06:35
#建筑#
工程施工 工程結算 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 這些可以設置項目名稱 根據(jù)項目來核算
?閱讀? 2171
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個稅專項扣除,贍養(yǎng)老人,一人扣除2000,可以扣除幾個老人?如果不是獨生子女就是扣除1000一月,可以扣除幾人
郭老師
??|
提問時間:06/20 11:02
#建筑#
你好,不管是幾個老人,一個老人和兩個老人,只要是獨生子女的都可以抵扣2000 如果不是獨生子女的話,一個老人和兩個老人最多抵扣1000。
?閱讀? 2170
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我開出去的發(fā)票做的是合同結算,收入結算在貸方,這個月底,怎么結轉憑證怎么做? 我取得的成本發(fā)票合同履約成本月底的時候怎么結轉怎么做憑證?
廖君老師
??|
提問時間:04/09 18:00
#建筑#
您好,借:主營業(yè)務成本, 貸:合同履約成本 借:合同結算—收入結轉 貸:主營業(yè)務收入
?閱讀? 2166
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小規(guī)模23年10-12月季度的稅,未計提在23年12月,已經(jīng)被之前會計結賬了。繳納稅款是1月,我于是1月計提了23年的稅款。我需要反結賬,把23年10-12月季度的稅款計提23年嗎?因為我要申報24年第一季度財報,我發(fā)現(xiàn)23年的稅款會影響24年的財報。還有,2023年的匯算清繳是要以23年的財報為基礎,23年未體現(xiàn)23年10-2月的稅款,這不是影響了23年的所得稅嘛,這是不是會多交所得稅
郭老師
??|
提問時間:04/09 09:49
#建筑#
你好,不用的,借利潤分配未分配利潤貸,應交稅費企業(yè)所得稅借,應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款做這個就可以的,不會多交的。你雖然賬務處理做到1月份,但是它還是屬于所屬期去年第4季度的。
?閱讀? 2161
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老師,你好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要預收工程款,需要開一張預收款發(fā)票,可以開建筑服務預收款嗎?發(fā)票怎么開?
高建老師
??|
提問時間:04/09 13:18
#建筑#
同學,你好??梢蚤_預收不征稅的發(fā)票。
?閱讀? 2160
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建筑用的砂石料,稅務UK里稅收分類編碼是什么
樸老師
??|
提問時間:01/18 12:39
#建筑#
沙石料的稅收編碼更新是102050404。
?閱讀? 2158
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原先23年利潤總額是46752.32,12月沒有計提12月工會經(jīng)費、環(huán)保稅這兩個稅費加起來377.28。然后交稅就以46752.32*5%=2337.62,實際計提了這兩個稅費就是46375.04*5%=2318.75,所以要退稅18.87,怎么處理,老師,別人說不能退稅。
王璐璐老師
??|
提問時間:04/10 16:32
#建筑#
你好 如果是正常的業(yè)務 是可以退稅的呀 你在電子稅務局申請一下的哈
?閱讀? 2157
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每月增值稅進項額大于銷項稅額,需要做結轉分錄嗎,具體分錄是什么;若每月銷項稅額大于進項稅額,具體分錄又是什么?
樸老師
??|
提問時間:04/09 16:52
#建筑#
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
?閱讀? 2157
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建筑業(yè)在項目地預交環(huán)保稅如何計算?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 09:19
#建筑#
你好,這個時差中一般都是核定,因為標準的做法是要有機械來對它進行測算。但是實際操作中基本上都沒有人有設備進行測算。
?閱讀? 2156
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老師你好!請問建筑工程 ,還未與業(yè)主簽定合同,實際已施工,發(fā)生的人工費可以提前對公支付工資計成本么?老師,工資發(fā)兩次,是指老板先個人墊付或先現(xiàn)金預支工人,后期合同簽下來了再對公支付或在專戶發(fā)放么?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/11 11:15
#建筑#
未簽合同,已施工,真實業(yè)務,可以公戶發(fā)工資,
?閱讀? 2155
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老師,社保在別的公司交,工資在另外一個公司發(fā)申報個稅,這樣有什么風險?
郭老師
??|
提問時間:02/09 08:34
#建筑#
你好 社保那個企業(yè)給他發(fā)工資嗎 發(fā)工資的話沒問題
?閱讀? 2152
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老師好,建筑企業(yè)的機械費,勞務費分別記到哪個科目?材料最后結轉到主營業(yè)務成本,材料費嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/09 09:39
#建筑#
你好;計入工程施工或者合同履約成本; 取得收入結轉到主營業(yè)務成本; 對的
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請問小微企業(yè)的分公司季度預交所得稅可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/09 16:51
#建筑#
你好不可以的,享受不了。
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做工程內賬,請問從私戶付出去的材料款專票稅金,是計入此項目的材料成本還是間接費用(稅金)呢
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:50
#建筑#
你好!這個入材料成本
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老師,23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會計沒有計提在12月份憑證里,她結賬了。我把10-12月的稅計提在1月,1月繳納稅款的。那我需不需要反結賬,把10-12月的稅計提在23年的憑證里。我填報今年第一季度的財報,會顯示出去年的稅款
venus老師
??|
提問時間:04/09 09:18
#建筑#
你好,你年報沒有做的話,可以調整原來的賬務,
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