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老師,之前出口普票是一式五聯(lián),一般普票是一式二聯(lián)?,F(xiàn)在統(tǒng)一使用電子發(fā)票,但是電子發(fā)票只有專票和普票兩種,請(qǐng)問出口普票可以使用電子普票嗎?稅率還是按照紙票出口發(fā)票的稅率開嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/17 09:28
#財(cái)務(wù)軟件#
出口只能用電子普通發(fā)票,他只能是普通發(fā)票的,用不了專票。稅率還是按照之前的來(lái)就行。
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個(gè)人(非法人)給公司公戶轉(zhuǎn)賬一筆款,這筆款通過(guò)公戶支付第三方購(gòu)買材料款,像這樣的情形我應(yīng)該怎么編制會(huì)計(jì)分錄
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/17 09:15
#財(cái)務(wù)軟件#
這筆錢是以什么名義轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的?
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老師好,請(qǐng)問易飛系統(tǒng)銷售訂單里面的定金比例沒辦法確定,那我們填多少合適,如果不填那做預(yù)收款單的時(shí)候就沒辦法關(guān)聯(lián)起來(lái),填的話又不知道填多少合適
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/16 19:54
#財(cái)務(wù)軟件#
親,一般系統(tǒng)中計(jì)劃收款和實(shí)際收款會(huì)有差異,這種差異在實(shí)際收款時(shí)按照實(shí)際金額錄入。最后實(shí)收金額會(huì)沖銷收款計(jì)劃金額,最終會(huì)對(duì)應(yīng)上的
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老師,這月資產(chǎn)成負(fù)數(shù)了,是反映了哪方面的問題?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/16 17:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 說(shuō)明你有預(yù)收款或者其他其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了; 或者是你庫(kù)存數(shù)據(jù)負(fù)數(shù)導(dǎo)致的; 檢查下負(fù)債表的數(shù)據(jù)是否對(duì)
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所屬行業(yè)填建筑業(yè)的話,報(bào)稅地區(qū)在青海沒有青海,這個(gè)應(yīng)該怎么填?創(chuàng)建將創(chuàng)建賬套這一塊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,沒明白你的意思?報(bào)稅地區(qū)在青海沒有青海?是什么意思
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個(gè)體工商戶定期定額征收個(gè)人所得稅怎么申報(bào),開的專票20萬(wàn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:25
#財(cái)務(wù)軟件#
好,給你核定的銷售額是多少?
?閱讀? 8192
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1月多計(jì)提管理費(fèi)用里面工會(huì)經(jīng)費(fèi)3月份才發(fā)現(xiàn)然后把管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)沖成貸方,導(dǎo)致試算平衡表管理費(fèi)用比利潤(rùn)表管理費(fèi)用多要怎么辦
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的,就不需要管這個(gè)差異了
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老師開的發(fā)票清單怎么打印出來(lái)的能給說(shuō)一下步驟么
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:16
#財(cái)務(wù)軟件#
是通過(guò)稅控盤開具的清單開具嗎
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你好,公司搬遷裝修的費(fèi)用記那個(gè)科目,一套分錄,裝修金額不大
venus老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:08
#財(cái)務(wù)軟件#
一般如果 金額不大就直接計(jì)入管理費(fèi)用 如果大就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分3年攤銷
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計(jì)提折舊費(fèi)4140元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3780元,行政管理用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)360元(
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/16 14:44
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,借管理費(fèi)用,折舊費(fèi)360。制造費(fèi)用折舊費(fèi)3780,貸累計(jì)折舊。
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\'u8期間損溢結(jié)轉(zhuǎn)怎么不能生成憑證???怎么生成錯(cuò)誤憑證
聶小芹老師
??|
提問時(shí)間:04/16 13:39
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,正常是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的,你這邊有截圖嗎?我先看看錯(cuò)誤在哪里
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生產(chǎn)車間本月在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品不可收付廢品10件,按所耗定額費(fèi)用計(jì)算不可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本,單件原材料定額為80元,已完成的定額工時(shí)共計(jì)100小時(shí),每小時(shí)的費(fèi)用定額為,工資和福利費(fèi)2元,制造費(fèi)用1.8元,不可修復(fù)廢品的材料作價(jià)50元入庫(kù),應(yīng)由過(guò)失人賠償40元。要求計(jì)算不可恢復(fù)廢品的生產(chǎn)成本及凈損失,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:04/16 13:02
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,請(qǐng)稍等一下,稍后給你具體解析
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某生產(chǎn)車間本月發(fā)生B產(chǎn)品不可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本為:直接材料800元,直接人工,400元,制造費(fèi)用700元,廢品的殘材料作為材料入庫(kù),計(jì)價(jià)100元,當(dāng)責(zé)任人員賠償?shù)膹U品損失220元。要求編制結(jié)轉(zhuǎn)不可修復(fù)廢品成本、廢品殘值、應(yīng)收賠款及廢品凈損失的會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 13:00
#財(cái)務(wù)軟件#
借:廢品損失 1900元 貸:基本生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品 1900元 借:原材料 100元 貸:廢品損失 100元 借:其他應(yīng)收款 220元 貸:廢品損失 220元 廢品凈損失 = 1900元(不可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本) - 100元(廢品殘值) - 220元(應(yīng)收賠款) = 1580元 會(huì)計(jì)分錄為: 借:生產(chǎn)成本——廢品損失 1580元 貸:廢品損失 1580元
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老師,我想問一下,現(xiàn)在公司需要注銷,但是賬上有庫(kù)存商品,這種情況應(yīng)該怎么辦?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,庫(kù)存商品最好提前低價(jià)等銷售掉
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本月發(fā)生C產(chǎn)品5件可修復(fù)廢品修復(fù)費(fèi)用原材料100元,人工費(fèi)200元,支付其他費(fèi)用100元,應(yīng)當(dāng)責(zé)任人員賠償?shù)膹U品損失200元。要求編制該可修復(fù)廢品相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:57
#財(cái)務(wù)軟件#
借:廢品損失——C產(chǎn)品 400元 貸:原材料 100元 貸:應(yīng)付職工薪酬 200元 貸:其他費(fèi)用/制造費(fèi)用 100元 借:其他應(yīng)收款 200元 貸:廢品損失——C產(chǎn)品 200元
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某企業(yè)某月份在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)停工,該車間只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,停工期間共發(fā)生直接人工3000元,制造費(fèi)用500元,屬機(jī)械故障、并無(wú)責(zé)任人 要求,編制停工損失歸集與結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:56
#財(cái)務(wù)軟件#
借:停工損失 - 直接人工 3000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 直接人工 3000元 借:停工損失 - 制造費(fèi)用 500元 貸:制造費(fèi)用 - 間接材料/間接人工等 500元
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判斷 1可修復(fù)廢品和不可修復(fù)廢品的含義不同,其損失計(jì)算的時(shí)間、方法及核算亦不完全相同() 2經(jīng)過(guò)修理雖可以使用,但所花費(fèi)的修復(fù)費(fèi)用在經(jīng)濟(jì)上不劃算的廢品,應(yīng)列入不可修復(fù)廢品() 3季節(jié)性停工而發(fā)生的停工期間的一切費(fèi)用,屬于停工損失() 4發(fā)生廢品損失以后,可能會(huì)降低總成本 5結(jié)轉(zhuǎn)不可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本時(shí),應(yīng)借記“廢品損失”科目,貸記“基本生產(chǎn)成本”科目 6停工損失、季節(jié)性損失和大修理停工的損失列作制造費(fèi)用計(jì)入產(chǎn)品成本,其他各種非正常停工的損失列做營(yíng)業(yè)外支出 7凡是經(jīng)過(guò)修理可以使用的廢品,即為可修復(fù)廢品
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:49
#財(cái)務(wù)軟件#
對(duì)對(duì)對(duì)錯(cuò)對(duì)錯(cuò)對(duì) 這是按順序來(lái)的
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請(qǐng)問,公積金和社保,在憑證錄入時(shí),現(xiàn)金流量里都算做支付職工薪酬是嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:47
#財(cái)務(wù)軟件#
對(duì),都是選擇這個(gè)現(xiàn)金流量。
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1可修復(fù)廢品的品損失是指 A返修前發(fā)生的原材料費(fèi)用B返修前發(fā)生的原材料費(fèi)用加上返修后發(fā)生的修理費(fèi)C返修過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用D返修前發(fā)生的制造費(fèi)用 2下列屬于“廢品損失”科目核算內(nèi)容的項(xiàng)目是 A生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本B生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的可修復(fù)廢品的修理費(fèi)用C產(chǎn)品出售后的修理費(fèi)用D出售不合格品的降價(jià)損失 3下列各項(xiàng)費(fèi)用,應(yīng)列入成本項(xiàng)目的是 A投資損失B廢品損失C房產(chǎn)稅D其他支出 4下列各項(xiàng)中,不應(yīng)計(jì)入廢品損失的是 A不可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本B可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本C用于修復(fù)廢品的人工費(fèi)用D用于修復(fù)廢品的材料費(fèi)用 5生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)修理期間發(fā)生的停工損失應(yīng)計(jì)入 A生產(chǎn)成本B營(yíng)業(yè)外支出C管理費(fèi)用D廢品損失 6結(jié)轉(zhuǎn)廢品凈損失時(shí),應(yīng)貸記()科目 A基本生產(chǎn)成本B廢品損失C制造費(fèi)用D原材料 7廢品殘料的回收價(jià)值和應(yīng)收賠償款,應(yīng)從“廢品損失”科目的()方支出
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:32
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 都是單選的嗎
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廢品損失科目月末一般無(wú)余額
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:12
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是的,是正確的
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生產(chǎn)中的廢品是指不符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不能按照原定用途使用或者需要加工才能使用的
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:05
#財(cái)務(wù)軟件#
勤奮努力的學(xué)員您好!請(qǐng)稍等
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中的廢品是紙,不符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不能按照原定用途使用或者需要加工才能使用的
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:04
#財(cái)務(wù)軟件#
勤奮努力的學(xué)員您好!1ACD
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企業(yè)由于計(jì)劃減產(chǎn)或停電,大量機(jī)器設(shè)備故障而停工,在停工期間所發(fā)生的一切費(fèi)用屬于,A修復(fù)費(fèi)用,B生產(chǎn)成本,C廢品損失,D停工損失
XL老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:02
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),您好,正在為您解答,請(qǐng)稍等
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半路接賬,成本和損益類需要錄入哪些期初數(shù)據(jù)?期初余額,借方累計(jì),貸方累計(jì),年初余額,哪個(gè)要錄入?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:04/16 11:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 損益類需要錄入本年累計(jì)借方,貸方發(fā)生額 其他科目(損益之外的)需要錄入年初余額,本年累計(jì)借方,貸方發(fā)生額
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請(qǐng)問老師,金蝶應(yīng)該錄入其他業(yè)務(wù)收入貸方~錄成其他業(yè)務(wù)成本貸方~跨年了應(yīng)該要怎么修改~
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入
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老師,我登錄了青島電子稅務(wù)局發(fā)票,該怎么做,新成立分公司,第一次登陸,第一次開電子勞務(wù)發(fā)票,我也是第一次開發(fā)票,我應(yīng)該先做什么然后做什么呢?才能開出來(lái)發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:26
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們做了稅務(wù)登記嗎?電子稅務(wù)局我要辦稅發(fā)票開具里面,你直接選擇看一下,開具體的什么勞務(wù)。
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老師,您好! 金蝶軟件kis版,年結(jié)后其他應(yīng)收款期初余額少于去年期末余額,總賬期初余額和去年期末余額一致,往來(lái)賬其他應(yīng)收款其中有一筆余額為貸方,所缺少的數(shù)額和該筆貸方余額一致,怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 09:56
#財(cái)務(wù)軟件#
1.檢查憑證錄入:首先,檢查去年期末的憑證錄入是否正確。特別是涉及其他應(yīng)收款的憑證,確保每筆業(yè)務(wù)的借貸方向、金額和摘要都準(zhǔn)確無(wú)誤。 2.確認(rèn)貸方余額原因:針對(duì)往來(lái)賬其他應(yīng)收款中的貸方余額,需要查明原因。可能是錄入憑證時(shí)的錯(cuò)誤,也可能是業(yè)務(wù)本身的問題。根據(jù)原因進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.調(diào)整處理: 如果是因?yàn)閼{證錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的貸方余額,需要更正憑證。在金蝶軟件中,可以通過(guò)憑證修改或沖銷的方式進(jìn)行更正。 如果是因?yàn)闃I(yè)務(wù)本身的問題,如客戶多付款導(dǎo)致的貸方余額,需要與客戶進(jìn)行確認(rèn),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 1.調(diào)整期初余額:根據(jù)上述調(diào)整,重新計(jì)算其他應(yīng)收款的期初余額,確保與去年期末余額一致。在金蝶軟件中,可以通過(guò)期初余額調(diào)整功能進(jìn)行操作。 2.核對(duì)與審查:完成調(diào)整后,再次核對(duì)總賬和其他應(yīng)收款的余額,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí),進(jìn)行必要的審查,確保調(diào)整符合財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。
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老師,您好! 請(qǐng)問一下金蝶軟件年結(jié)后資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款年初數(shù)少了,怎么處理?總賬里面的年初數(shù)是正確的
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 08:55
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么版本的
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已開的電子發(fā)票怎么查詢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/15 22:01
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 你們開的是全電發(fā)票嗎
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甲投資咨詢公司投資乙信息公司占股95%,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓乙公司的股權(quán)2%,收到18萬(wàn)元,怎么做賬
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/15 21:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,之前占股95%的投資金額是多少呢?
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