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老師,工程類進項稅發(fā)票因為沒備注,稅務(wù)局要求開票方紅沖,購進方如何做賬。是做進項稅轉(zhuǎn)出還是進項稅負數(shù)
東老師
??|
提問時間:01/06 06:53
#稅務(wù)師#
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出就成了
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請問第二問怎么做?完全沒看懂
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/05 20:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在A國取得的所得抵免限額=70/(1-30%)×25%=25(萬元),已經(jīng)在A國繳納企業(yè)所得稅=70/(1-30%)×30%=30(萬元),超過了抵免限額,所以不需要在我國補稅;從B國取得所得的抵免限額=60/(1-20%)×25%=18.75(萬元),在B國繳納企業(yè)所得稅=60/(1-20%)×20%=15(萬元),小于抵免限額,所以需要在我國補繳企業(yè)所得稅=18.75-15=3.75(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司給員工全額交社保醫(yī)保 工資條那怎么做?計提和發(fā)放的 分錄怎么寫? 能體現(xiàn)出個人和單位承擔(dān)的社保?老師能給詳細的寫一下嗎 謝謝
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 18:00
#稅務(wù)師#
您好,工資里把應(yīng)付工資減個人承擔(dān)社保和個稅,就是實付工資 完整分錄
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老師,您好!為什么小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)時的賬務(wù)處理中,一般納稅人簡易計稅和小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理中看不到“預(yù)繳增值稅”?
范老師
??|
提問時間:01/05 17:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人采用簡易計稅方法,由于其業(yè)務(wù)規(guī)模和會計核算的簡潔性,通常不涉及復(fù)雜的稅務(wù)處理,所以不用預(yù)繳增值稅。 一般納稅人簡易計稅的時候,進項稅不能抵扣,所以直接用一個“簡易計稅”的科目替代即可,便于簡化稅務(wù)處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,成本里面,貸應(yīng)該是減少啊,為什么下面的文字是:“轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本”一一這不是增加主營業(yè)務(wù)成本的意思嗎?謝謝
趙老師
??|
提問時間:01/05 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這句話的理解是:當(dāng)企業(yè)發(fā)生銷項稅額抵減時,需要沖減主營業(yè)務(wù)成本,因為這部分稅額已經(jīng)隨著產(chǎn)品的銷售,從開發(fā)成本轉(zhuǎn)入開發(fā)產(chǎn)品,并最終計入了主營業(yè)務(wù)成本。 當(dāng)企業(yè)確認銷售收入并計算出相應(yīng)的銷項稅額時,會將其記錄在“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)"科目下。 如果存在銷項稅額抵減的情況,則應(yīng)在“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)"科目中反映,并同時沖減”主營業(yè)務(wù)成本"科目,以體現(xiàn)稅額抵減對成本的影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,今天收到一張小規(guī)模個體戶開的電子普票,稅率是0,汽車方向機,對方是不是開錯了?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/05 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于小規(guī)模納稅人來說,通常適用的增值稅稅率是3%。然而,根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)政策,小規(guī)模納稅人可以在一定條件下享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,比如月銷售額未超過一定標(biāo)準(zhǔn)的情況下可以免征增值稅。因此,稅率為0%可能是因為對方享受了相關(guān)的免稅政策。 如果您認為這張發(fā)票的稅率不符合實際情況,建議您與開票方確認,確保他們的稅務(wù)處理是正確的,并符合相關(guān)的稅收政策。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,免征增值稅,是指所有收入,還是3%稅率的收入?
賈瑞麗老師
??|
提問時間:01/05 14:03
#稅務(wù)師#
你好,季度收入超過30萬,是指所有的收入不含稅銷售額超過30萬的。
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裝修公司,只給工人工費申報個稅勞務(wù)報酬,可以嗎?還要去稅務(wù)局開勞務(wù)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 13:52
#稅務(wù)師#
您好,他們開了發(fā)票,再申報就可以
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請問,銷售贈送,不開票,詳細的分錄,申報的步驟是什么。
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 12:56
#稅務(wù)師#
您好,摘要寫上“不開票收入” 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 申報在附表一的第5和6列,這個是手工填 入的,
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支付勞務(wù)人員工資申報什么個稅啊?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 12:30
#稅務(wù)師#
您好,這個申報勞務(wù)工資就可以
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企業(yè)被稽查局檢查,對以前年度收入進行調(diào)增而補繳增值稅和企業(yè)所得稅?;榫趾投愂照鞴苁莾蓚€系統(tǒng),稽查局直接將補稅金額罰款和滯納金上傳到電子稅務(wù)局并要求企業(yè)直接繳款。這樣的話企業(yè)的申報表就無法更正了(更正申報表會產(chǎn)生欠稅),實際上企業(yè)有待彌補的虧損,不更正以前年度申報表可彌補的虧損就會存在,請問老師這種情況企業(yè)該怎么操作。
張老師
??|
提問時間:01/04 18:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整”科目來反映因稽查調(diào)增收入而導(dǎo)致的稅款補繳情況。這樣做不會影響補繳當(dāng)期的會計利潤,因此在當(dāng)期企業(yè)所得稅申報時不需要再做納稅調(diào)整。 企業(yè)應(yīng)盡快與稅務(wù)局取得聯(lián)系,說明無法更正申報表的具體情況,并咨詢?nèi)绾握_處理待彌補的虧損。稅務(wù)局可能會提供具體的操作指導(dǎo)或解決方案,以確保企業(yè)的稅務(wù)處理符合規(guī)定。 企業(yè)應(yīng)妥善保留與稽查局溝通、稅款補繳以及會計處理等相關(guān)的所有文件和證據(jù)。這些證據(jù)在后續(xù)可能的稅務(wù)審計或查詢中將起到重要作用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司付款給個人甲,個人甲開具了銷售方為B公司抬頭的發(fā)票,請問符合規(guī)定嗎
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務(wù)師#
你好,實際銷售給B的話可以,但是出委托書B委托A付款。
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員工出差購買機票附帶的保險費需要計算交財產(chǎn)保險印花稅嗎
趙老師
??|
提問時間:01/04 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要,因為財產(chǎn)保險合同不包括再保險合同和貨物保險費,而員工出差購買機票附帶的保險費屬于個人性質(zhì)的保險,不在財產(chǎn)保險合同范圍內(nèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 120
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支付的加工費,需要繳納印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/04 12:54
#稅務(wù)師#
需要 承攬合同印花稅
?閱讀? 65
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我們裝修公司,之前給這個電工付了干活的錢,干活的電工出國了,現(xiàn)在他媳婦去稅務(wù)局給我們開了勞務(wù)費,可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 11:41
#稅務(wù)師#
可以 ,他媳婦去稅務(wù)局給我們開了勞務(wù)費,可以稅前扣除
?閱讀? 82
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老師,補交以前年度的印花和滯納金怎么做分錄?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,幾百塊錢吧
宋生老師
??|
提問時間:01/03 17:41
#稅務(wù)師#
你好,你這個可以記錄,借,利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款。
?閱讀? 75
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老師,一個公司投資另一個公司,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時能把形成的利潤全部分紅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 17:19
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以這樣
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老師您好,鑒證咨詢服務(wù)費什么情況下專票可以開出1%的稅率
文文老師
??|
提問時間:01/03 16:05
#稅務(wù)師#
小規(guī)模,就可以開1%專票
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房開企業(yè)日照分析按什么交印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:47
#稅務(wù)師#
你好,這個服務(wù)不需要交
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建筑施工企業(yè)異地項目施工,如果不在項目所在地預(yù)交增值稅會有什么后果和影響?
張老師
??|
提問時間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果建筑施工企業(yè)在異地項目施工時沒有在項目所在地預(yù)交增值稅,可能會面臨稅務(wù)機關(guān)的罰款、滯納金以及要求補繳稅款等后果。此外,還可能會影響企業(yè)的納稅信用等級。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兩夫妻都在給我們公司干活,男的做乳膠漆,女的做開荒保潔,而且注冊有家政服務(wù)部個體戶,都用這個個體戶開票給我們可以嗎?開票項目名稱怎么填?
郭老師
??|
提問時間:01/03 15:41
#稅務(wù)師#
可以的,都給你開保潔吧。
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房地產(chǎn)企業(yè)測繪費合同屬于勘察設(shè)計合同交印花稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/03 15:08
#稅務(wù)師#
那個按承攬合同交印花稅
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我10月有收到匯算清繳退回來的2%增值稅,那我做四季度申報增值稅的時候要寫在增值稅申報表里面嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:55
#稅務(wù)師#
不要寫在增值稅申報表里面
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如果我申報2024年的利潤表,但是是從10月開始累計的,但是電子稅務(wù)局里面填寫表格的內(nèi)容跳報錯說12月的數(shù)字不等于本年累計有邏輯錯誤,這個怎么辦
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:43
#稅務(wù)師#
你好,從10月份開始累計,你之前沒有申報還是怎么了?
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老師股東打進公司的投資款做成實收資本是不是要交印花稅?以后這個錢是不是可以正常采購物資全部用完
文文老師
??|
提問時間:01/03 14:40
#稅務(wù)師#
是的,要申報印花稅 ,資金正常使用
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開了29萬2的1%普票,1%稅率合計季度稅額是2891.09但是如果是3%就是8504.85,差額2%是8504.85-2891.09=5613.76,填寫減免表的時候本期發(fā)生額填寫5613.76嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 14:25
#稅務(wù)師#
你好,不需要交稅的,減免稅額申報系統(tǒng)里面按照3%的來就行,不用填寫減免的2%。
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3%減免2%的2%填寫在主表的第幾行
樸老師
??|
提問時間:01/03 14:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個不用自己 填寫 只要填寫減免稅明細表
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老師您好,租用法人房子辦公用,無論租金多少?法人必須去稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:01/03 11:35
#稅務(wù)師#
你好 出租方提供發(fā)票給公司才能稅前扣除成本費用,這時候就需要對方去稅局代開發(fā)票。 但是,金額太小的對于出租方個人說沒有必須要代開發(fā)票,公司不需要發(fā)票的話。
?閱讀? 123
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您好,個體戶可以開專票嗎?怎么開?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/03 10:12
#稅務(wù)師#
可以的,到稅務(wù)局去就可以直接代開,當(dāng)然你開的時候會讓你繳稅
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我們公司是開采礦山銷售毛石,現(xiàn)在已經(jīng)按申報納稅銷售額快五百萬了,但簽合同的不多,我只交了一個客戶的印花稅,請問年底了,我是不是要按銷售額交印花稅?還有印花稅是按含稅價的銷售額還是不含稅價的銷售額
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:59
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在的話可以按照不含稅來申報。
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