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財(cái)務(wù)軟件
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你好老師這樣做對(duì)嗎,當(dāng)天進(jìn)貨當(dāng)天賣出
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/21 20:52
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 購貨的時(shí)候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 出售 借;銀行存款扥 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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請問老師,金蝶Kis標(biāo)準(zhǔn)版,已經(jīng)設(shè)置好了輔助核算,在錄入原材料的采購金額時(shí),錄入好的數(shù)據(jù)過一會(huì)就變成了整數(shù),錄入進(jìn)項(xiàng)稅額不存在這個(gè)問題,請老師解惑。謝謝!
洋洋老師
??|
提問時(shí)間:08/24 19:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你這個(gè)是不是設(shè)置了采購金額為整數(shù)?
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今年剛成立的新公司,財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)零申報(bào)怎么稅源采集
木木老師
??|
提問時(shí)間:09/29 12:50
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué)。采集是根據(jù)你正常的標(biāo)的物進(jìn)行采集處理。
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收到廠租專票 是借 管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款嗎?廠租是當(dāng)月支付
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/25 15:29
#財(cái)務(wù)軟件#
建議計(jì)入制造費(fèi)用-房租
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金蝶管理員能登陸,其他人員名字進(jìn)不了,管理員進(jìn)入后,用戶組是有其他人員名字
張老師168
??|
提問時(shí)間:08/11 19:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué),是不是沒有授權(quán)給其他人或者是只開了一個(gè)端口
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老師,農(nóng)村合作社建立賬套如何填寫呢
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/27 10:10
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是說賬套的名稱嗎?還是什么?
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廠租可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/25 15:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是的,這個(gè)入管理費(fèi)用。
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老師:請問 一般納稅人,公司每月憑證很少,一季度做一個(gè)憑證,憑證編號(hào)如何按季度連續(xù),損益結(jié)轉(zhuǎn)如何按季度結(jié)轉(zhuǎn),用友T+
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/14 11:25
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)都是按月結(jié)轉(zhuǎn)的
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老師好!我司是小規(guī)模納稅人,餐飲酒店公司,購買了一批咖啡豆、杯子、禮盒,然后做成一個(gè)掛耳咖啡禮盒進(jìn)行售賣。這個(gè)咖啡禮盒開票應(yīng)該開什么項(xiàng)目?稅收編碼是哪個(gè)?
王小龍老師
??|
提問時(shí)間:12/12 10:38
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,請您參考
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客戶支付4千貨款,卻要求開6千的發(fā)票,我怎么入賬呢
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/24 14:47
#財(cái)務(wù)軟件#
不能配合的,這個(gè)是虛開發(fā)票
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老師,在用友U8里,銷售發(fā)票作廢,顯示在應(yīng)收系統(tǒng)里審核了,我該在應(yīng)收那里更改?發(fā)生時(shí)間是在本月。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/15 12:14
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 應(yīng)收那里沖減
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怎么報(bào)銷,用途怎么寫
曉寧老師
??|
提問時(shí)間:07/27 14:07
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,填寫企業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)一的報(bào)銷單,用途按照實(shí)際的填寫就可以
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4S店,客戶分期買車,金融貼息分錄怎么做?(廠家系統(tǒng)貸款,例如:貸款7.5W,貸款通過放款6.94在對(duì)公賬戶,剩余的7.5-6.94=貼息金額,這個(gè)錢廠家下個(gè)月在系統(tǒng)上返)分錄該怎么做
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:09/30 15:18
#財(cái)務(wù)軟件#
銷售時(shí): 借:應(yīng)收賬款—應(yīng)收廠家分期購車貼息 7.5-6.94 銀行存款 6.94 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7.5*(1+13%) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 收到補(bǔ)貼 借:銀行存款 7.5-6.94 貸:應(yīng)收賬款—應(yīng)收廠家分期購車貼息 7.5-6.94
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請問小規(guī)模建筑公司,開的普通發(fā)票:建筑服務(wù)發(fā)票,公司必須要有建筑資質(zhì)么?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/02 09:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,競標(biāo)才需要資質(zhì)吧,一般的不需要的
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老師,我們有基礎(chǔ)賬,現(xiàn)在想換成金蝶賬無憂的,我重新錄入了固定資產(chǎn)卡片,但為什么錄入卡片后,報(bào)表不會(huì)自動(dòng)顯示余額呢?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/29 19:26
#財(cái)務(wù)軟件#
您好!錄入卡片后還要在總賬里面處理,這樣報(bào)表才會(huì)體現(xiàn)哦
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老師,科目代碼錯(cuò)誤怎么修改
大海老師
??|
提問時(shí)間:07/13 11:23
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,公式里的科目代碼錯(cuò)誤,圖片紅框部分有個(gè)“顯示公式”,點(diǎn)擊下,將公式修改下。
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老師好,我們在六月開了七萬的票,只申報(bào)的工資,七月季報(bào)怎樣處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 09:00
#財(cái)務(wù)軟件#
如果是普通發(fā)票的話,10欄填寫你的銷售額就可以的
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某企業(yè)原材料按實(shí)際成本核算,本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)5日購進(jìn)甲材料2000千克,買價(jià)21元,增值稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅額90元,均以銀行存款支付;甲材料驗(yàn)收入庫。 財(cái)管 (2)8日購入乙材料,買價(jià)80000元,增值稅率13%,貨款以銀行存款支付;另以銀行存款支付裝卸費(fèi)850元、保險(xiǎn)費(fèi)1000元;材料到達(dá)驗(yàn)收入庫。 (3)13日購進(jìn)甲材料5000千克,買價(jià)20元/千克,增值稅率13%,款已付;材料未到。 (4)19日上述材料到貨,驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)甲材料短缺100千克,其中50千克為定額內(nèi)損耗,其余損耗原因待查。 (5)20上述短缺甲材料50千克,經(jīng)查明為運(yùn)輸方責(zé)任,由其賠償。 (6)26日購進(jìn)甲材料1000千克,買價(jià)19元/千克。增值稅率13%,簽發(fā)承兌為期4個(gè)月的商業(yè) 匯票,材料驗(yàn)收入庫。 (7)29日一批乙材料到貨,發(fā)票賬單未到。 走 (8)30日乙材料發(fā)票賬單仍然未到,估價(jià)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/20 15:17
#財(cái)務(wù)軟件#
你好請把題目完整發(fā)一下
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請問老師這個(gè)結(jié)賬往來單位怎么選擇
青老師
??|
提問時(shí)間:01/06 10:49
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 你是設(shè)置的應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款的 輔助
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當(dāng)月的銷售額沒有銷售出去留下庫存那我怎么確定庫存額
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 09:34
#財(cái)務(wù)軟件#
你賬上的庫存和你倉庫里面的去盤點(diǎn)就行。
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老師你好,請問個(gè)體戶開普票稅率多少???
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/21 14:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,如果是小規(guī)模,1%的稅率。
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老師,網(wǎng)上報(bào)稅需要準(zhǔn)備什么材料
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/01 14:55
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 有報(bào)表就可以了
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你好老師我們用的 用友n系統(tǒng),nc供應(yīng)鏈材料出庫簽字時(shí)遇到這個(gè)問題,這是什么意思啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/23 13:38
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)顯示借貸合計(jì)值為零
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拼多多商家后臺(tái)財(cái)務(wù)做一個(gè)周期的明細(xì)賬,該怎么做呢?賬戶中心導(dǎo)出的表沒有商品屬性是數(shù)據(jù),只有個(gè)商家單號(hào),要一個(gè)一個(gè)的去搜索嗎?老師求指導(dǎo)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 14:53
#財(cái)務(wù)軟件#
要為拼多多商家后臺(tái)財(cái)務(wù)做一個(gè)周期的明細(xì)賬,以下是一些建議的步驟: 1.數(shù)據(jù)整理:首先對(duì)從賬戶中心導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步整理,將關(guān)鍵信息如商家單號(hào)、交易日期、交易金額、收支類型等提取出來。 2.補(bǔ)充商品信息:如果導(dǎo)出的表中沒有商品屬性數(shù)據(jù),而您又需要這部分信息來完善明細(xì)賬,盡量避免一個(gè)一個(gè)去搜索。可以嘗試從拼多多商家后臺(tái)的其他相關(guān)報(bào)表或數(shù)據(jù)模塊中查找是否有包含商品屬性與商家單號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)據(jù)。 3.利用工具和函數(shù):如果可能,使用電子表格軟件(如 Excel)中的函數(shù)和工具來協(xié)助處理數(shù)據(jù)。例如,通過 VLOOKUP 函數(shù)根據(jù)商家單號(hào)從其他相關(guān)數(shù)據(jù)表中匹配商品屬性等信息。 4.分類和匯總:按照收支類型、商品類別等對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和匯總,以便清晰地了解各項(xiàng)收支的情況。 5.記錄和注釋:對(duì)于一些特殊的交易或需要說明的情況,在明細(xì)賬中添加記錄和注釋,以便后續(xù)查閱和理解。 6.審核和校對(duì):完成初步的明細(xì)賬編制后,進(jìn)行仔細(xì)的審核和校對(duì),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
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5.公司領(lǐng)用自制庫存產(chǎn)品一批用于對(duì)外捐贈(zèng),成本5萬元,市場銷售價(jià)格7萬元。 6.銷售產(chǎn)品一批,計(jì)銷售收入400萬元,增值稅52萬元,價(jià)稅款收存銀行。
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/17 14:49
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,請問你想問的問題具體是?
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你好,老師!金蝶系統(tǒng)里我結(jié)7月份的賬時(shí),右上角的提示是2022年第6期共錄入多少張憑證。結(jié)賬到2022年7期失敗。有損益余額需要重新生成憑證!什么問題???
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:08/15 09:15
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員你好,是你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,看你的科目余額表損益類科目是不是有余額
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老師,十二月籌備超市,一月開張,籌備費(fèi)用可以在一月份入賬嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:07/14 09:31
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 在12月做賬; 如果你1月開業(yè)了的話 就不能做開辦費(fèi)的
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請幫看營業(yè)利潤,8月累計(jì)是106023.3 9月本月利潤是-74610.53 本應(yīng)該是31412.77,可是本年累計(jì)營業(yè)利潤就-3587.23,怎么少了35000?這會(huì)是什么原因
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 16:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué),正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。
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用友t3請問如何刪除子科目?還沒使用,系統(tǒng)自動(dòng)賦予期初值
木木老師
??|
提問時(shí)間:10/01 18:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 基礎(chǔ)設(shè)置,科目管理,進(jìn)去刪除
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老師好,問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
冉老師
??|
提問時(shí)間:11/23 13:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 1、借無形資產(chǎn)298000+20000=318000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅17880 貸銀行存款318000+17880 2、借研發(fā)支出30000 貸原材料30000 3、借研發(fā)支出15000 貸累計(jì)折舊2000 應(yīng)付職工薪酬8000 制造費(fèi)用5000 4、借無形資產(chǎn)180000 貸實(shí)收資本180000 5、借無形資產(chǎn)30000+15000+8000+10000=63000 貸研發(fā)支出30000+15000=45000 銀行存款18000 6、借管理費(fèi)用318000/10/12+180000/10/12+63000/15/12=4500 貸累計(jì)攤銷4500
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