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老師這個(gè)預(yù)算執(zhí)行率怎么算呢?年初350萬(wàn),實(shí)際執(zhí)行300萬(wàn),執(zhí)行率是?
胡東東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 14:42
#事業(yè)單位#
預(yù)算執(zhí)行率為300/350=0.8571428571,就可以了
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老師,我們23年10月委托第三方研發(fā)了一個(gè)APP軟件,已完成研發(fā),24年將可銷(xiāo)售平臺(tái)使用服務(wù)。 1.那我23年賬務(wù)處理是不要做到借:研發(fā)支出-資本化支出,這個(gè)研發(fā)支出的費(fèi)用可以企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎? 2.24年轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),要攤銷(xiāo)幾年,攤銷(xiāo)的進(jìn)哪個(gè)科目
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 14:38
#事業(yè)單位#
1.做到資本化支出就是要形成資產(chǎn)后面折舊可以稅前扣除 2.攤銷(xiāo)就是累計(jì)攤銷(xiāo) 這個(gè)科目 一般是10年的哈
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假設(shè)客戶(hù)收到打款進(jìn)來(lái)的錢(qián)!在國(guó)外無(wú)法開(kāi)票、本來(lái)要做無(wú)票收入、但是做無(wú)票收入又要交稅客戶(hù)又不想交稅!如何做這個(gè)款項(xiàng)嗎?如何處理這個(gè)問(wèn)題、如何提醒客戶(hù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 13:15
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)具體的是什么服務(wù)的嗎?是出口服務(wù)。
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會(huì)計(jì)對(duì)賬都對(duì)什么?記完記賬憑證 第一步先對(duì)什么才知道記賬憑證對(duì)錯(cuò)?
爽爽老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 12:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)對(duì)賬主要包括了以下幾個(gè)方面: 1、總分類(lèi)賬簿有關(guān)賬戶(hù)的余額核對(duì)。即把總賬中各科目的借方期末余額合計(jì)與貸方期末余額合計(jì)核對(duì); 2、總分類(lèi)賬簿與所屬明細(xì)分類(lèi)賬簿核對(duì)。即是將總分類(lèi)賬的借、貸方本期發(fā)生額和期末余額與所屬明細(xì)分類(lèi)賬的借、貸方本期發(fā)生額和期末余額之和核對(duì)相符; 3、總分類(lèi)賬簿與序時(shí)賬簿核對(duì)。即是將現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬期末余額與總分類(lèi)賬的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款期末余額核對(duì)相符; 4、明細(xì)分類(lèi)賬簿之間的核對(duì)。即把會(huì)計(jì)部門(mén)的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬的期末余額與財(cái)產(chǎn)物資保管使用部門(mén)的相關(guān)財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬的期末余額進(jìn)行核對(duì)。
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老師在系統(tǒng)上做完記賬憑證了,但是找不到這筆啥原因?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 11:50
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 沒(méi)有保存成功
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事業(yè)單位給職工報(bào)銷(xiāo)在職研究生的學(xué)費(fèi)計(jì)入什么科目? 給在職研究生的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入什么科目?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 11:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 事業(yè)支出--職工福利費(fèi)
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老師怎么單筆找憑證呢?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 11:28
#事業(yè)單位#
你好,在憑證管理,憑證查詢(xún),輸入月份,查找相應(yīng)憑證。
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老師,專(zhuān)項(xiàng)扣除:子女教育、贍養(yǎng)老人、住房租金、住房貸款利息,這幾個(gè)都是哇
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 10:54
#事業(yè)單位#
您好 這幾個(gè)都是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除
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老師,我們單位沒(méi)建立工會(huì),收到市工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么記賬,我直接掛的應(yīng)付職工薪酬可以嗎?因?yàn)?3年沒(méi)有上繳工會(huì)費(fèi),退的也是以前年度的。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 10:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 可以掛應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 1018
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老師我們?cè)诮üこ炭傎~與明細(xì)賬余額不對(duì)啥原因?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 10:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1.相關(guān)制度不夠健全:健全的制度是會(huì)計(jì)管理的依據(jù),比如對(duì)記賬的相關(guān)要求準(zhǔn)則等。如果制度不夠完善,就會(huì)造成記賬操作的失誤,從而影響總賬和明細(xì)賬的準(zhǔn)確性。 2.微機(jī)程序不夠規(guī)范:目前,會(huì)計(jì)從業(yè)人員大多使用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行操作。如果軟件操作不規(guī)范,很容易發(fā)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用和實(shí)際賬款不一致的情況。 3.報(bào)表審核不夠認(rèn)真:在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),報(bào)表審核是一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。如果審核不認(rèn)真,就可能無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理錯(cuò)誤,從而導(dǎo)致總賬和明細(xì)賬余額不一致。
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老師,我們學(xué)會(huì)是社會(huì)團(tuán)體,23年度對(duì)四川三州地區(qū)醫(yī)院和衛(wèi)生健康信息中心有直接捐贈(zèng)電子設(shè)備(自行采購(gòu)的物品),這個(gè)可以稅前扣除嗎?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 10:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,直接捐贈(zèng)是不能在稅前扣除的;需要通過(guò)公益性組織工縣級(jí)以上政府
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老師,企業(yè)承接了科技廳的一個(gè)重大項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)書(shū),收到的款項(xiàng)放在專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,還是遞延收益
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 10:09
#事業(yè)單位#
你好 可以放在專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款的
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老師好 麻煩問(wèn)一下集團(tuán)公司和子公司都是獨(dú)立的法人。然后子公司要給集團(tuán)公司上交利潤(rùn)。上交的利潤(rùn)集團(tuán)公司在交稅嗎?交的話怎么交?稅率是多少?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 09:20
#事業(yè)單位#
集團(tuán)公司是子公司的母公司分紅就不需要交稅
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老師我想找 我們單位綜合訓(xùn)練場(chǎng)項(xiàng)目 的會(huì)計(jì)賬薄,怎么找到打印出來(lái)?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 08:59
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)要看你平時(shí)是計(jì)入什么科目核算的。
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老師好 麻煩問(wèn)一下 子公司給集團(tuán)公司上交利潤(rùn)應(yīng)該需要一些什么財(cái)務(wù)資料?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 08:56
#事業(yè)單位#
你好,一般就是審計(jì)報(bào)告和報(bào)表就可以了,看公司內(nèi)部制度的要求。
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事業(yè)單位的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單空白處裁剪了還可以用嗎還可以附到原始憑證后面嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 22:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,能看清楚的話是可以用的
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最近那幾年注冊(cè)的公司注冊(cè)資金實(shí)繳,要在五年內(nèi)完成。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 22:25
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,這個(gè)是需要的
?閱讀? 1573
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老師,行政事業(yè)單位部門(mén)決算表,表一里面年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,要把非財(cái)政撥款結(jié)余填到里面嗎!
方文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 21:14
#事業(yè)單位#
你好!表一里面年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是全口徑的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,包含非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額的
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事業(yè)單位的退休人員物業(yè)補(bǔ)助放在單位管理費(fèi)用下的什么明細(xì)科目?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 20:48
#事業(yè)單位#
這個(gè)可以視為補(bǔ)助資金的
?閱讀? 983
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單位改變經(jīng)營(yíng)模式,是不是需要改變會(huì)計(jì)制度呢,
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 20:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,是的,當(dāng)單位改變經(jīng)營(yíng)模式時(shí),通常需要考慮改變或調(diào)整原有的會(huì)計(jì)制度,以確保財(cái)務(wù)核算和報(bào)告的準(zhǔn)確性和一致性。
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老師好,我去年把把固定資產(chǎn)折舊科目記錯(cuò)了,今年怎么調(diào)賬?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 19:19
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看具體是怎么做的。怎么錯(cuò)的?
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老師你好 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 后面還需要轉(zhuǎn)其他科目嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 17:54
#事業(yè)單位#
通過(guò)“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目核算的單位無(wú)償調(diào)出非現(xiàn)金資產(chǎn)所引起的凈資產(chǎn)變動(dòng)金額即為負(fù)數(shù)。年底沒(méi)有結(jié)賬前,在月度資產(chǎn)負(fù)債表中“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”項(xiàng)目中以負(fù)數(shù)列示。年未結(jié)賬,“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目余額轉(zhuǎn)入“累計(jì)盈余”科目。年未結(jié)賬后,“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目應(yīng)無(wú)余額,因此年度資產(chǎn)負(fù)債表中“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”項(xiàng)目為零。
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我們是一家機(jī)關(guān)單位,跟高校有合作,高校派出老師駐扎在我們當(dāng)?shù)兀覀冎Ц督o學(xué)校的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)以及老師個(gè)人的工作補(bǔ)助應(yīng)該分別選用什么部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:52
#事業(yè)單位#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)
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這樣的該填什么呀!填幾張分錄
諾言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:14
#事業(yè)單位#
你好,同一個(gè)業(yè)務(wù)可以多個(gè)單據(jù)一起做分錄。
?閱讀? 699
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其他應(yīng)收款凈額是什么意思,負(fù)數(shù)表示什么?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,其他應(yīng)收款凈額是指企業(yè)從除了客戶(hù)和供應(yīng)商以外的商業(yè)伙伴那里收到的未來(lái)的收款。通常負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)付款的意思
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職工社保暫時(shí)不交,過(guò)一兩年在交社保,可以續(xù)交?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,什么原因停保呢
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我出差的差旅費(fèi),伙食標(biāo)準(zhǔn)是一百,但他們超了,拿了兩張票來(lái),應(yīng)該怎樣填出差報(bào)銷(xiāo)單呢?是分兩張讓寫(xiě)嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:49
#事業(yè)單位#
你好,你們老板同不同意報(bào)銷(xiāo)?
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老師,支付了一筆土地款給村集體(土地性質(zhì)是村集體建設(shè)用地),購(gòu)了使用權(quán)。由于現(xiàn)在土地暫停流轉(zhuǎn)上市交易,付了款之后,土地的權(quán)屬仍舊在村上,肯定也就出不發(fā)票,只能出村組收據(jù),這種情況也莫法出發(fā)票哇,。后期拿了這塊地,也是因?yàn)闀和A鬓D(zhuǎn),我們也只能用來(lái)出租,這筆費(fèi)用咋個(gè)做會(huì)計(jì)分錄呢?
梁波老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以記入無(wú)形資產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)科目
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2024年員工工資個(gè)人所得稅怎么算
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:32
#事業(yè)單位#
累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
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23年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 800 貸其他應(yīng)付款800 預(yù)算會(huì)計(jì):借行政支出800 貸資金結(jié)存800 24年這筆實(shí)際現(xiàn)金支出是830,分錄怎么寫(xiě)
園園園老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 13:16
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)30 貸 其他應(yīng)付款30
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