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當(dāng)時辦理營業(yè)執(zhí)照是為了貸款用,其實沒有營業(yè),也沒有開過票,請問這種的也會來經(jīng)濟(jì)P查嗎
東老師
??|
提問時間:01/12 16:45
#事業(yè)單位#
對,這個也是需要經(jīng)濟(jì)普查。
?閱讀? 1030
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這個這樣對嗎?執(zhí)行率?
棉被老師
??|
提問時間:01/12 16:43
#事業(yè)單位#
你好 你們這個預(yù)算已經(jīng)做的很精細(xì)了 哈哈
?閱讀? 1019
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老師好,固定資產(chǎn)清理之后,資產(chǎn)負(fù)債表需要填寫出來嗎?
玲竹老師
??|
提問時間:01/12 16:36
#事業(yè)單位#
您好 固定資產(chǎn)清理之后,資產(chǎn)負(fù)債表不需要填寫出來
?閱讀? 1056
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學(xué)校收到教育局發(fā)放的助學(xué)金如何做賬務(wù)處理呢?學(xué)校同時收到助學(xué)金也同時支出出去給學(xué)生的。
宋老師2
??|
提問時間:01/12 16:12
#事業(yè)單位#
你好你們是借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款或者專項應(yīng)付款。
?閱讀? 1130
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解題思路和答案,請問一下如何解決
一休哥哥老師
??|
提問時間:01/12 15:46
#事業(yè)單位#
您好 我來解答這個題目。
?閱讀? 1078
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老師,從銀行自助端轉(zhuǎn)的賬,轉(zhuǎn)到個人卡里了,摘要是納稅退還款,這個怎么記賬做分錄?我們是零余額用戶,當(dāng)時是從公戶里從銀行自助端直接轉(zhuǎn)到個人卡里的,打出來的摘要是納稅退還款
冉老師
??|
提問時間:01/12 15:12
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
?閱讀? 1026
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老師這個預(yù)算執(zhí)行率怎么算呢?年初350萬,實際執(zhí)行300萬,執(zhí)行率是?
胡東東老師
??|
提問時間:01/12 14:42
#事業(yè)單位#
預(yù)算執(zhí)行率為300/350=0.8571428571,就可以了
?閱讀? 1045
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老師,我們23年10月委托第三方研發(fā)了一個APP軟件,已完成研發(fā),24年將可銷售平臺使用服務(wù)。 1.那我23年賬務(wù)處理是不要做到借:研發(fā)支出-資本化支出,這個研發(fā)支出的費用可以企業(yè)所得稅加計扣除嗎? 2.24年轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)攤銷,要攤銷幾年,攤銷的進(jìn)哪個科目
棉被老師
??|
提問時間:01/12 14:38
#事業(yè)單位#
1.做到資本化支出就是要形成資產(chǎn)后面折舊可以稅前扣除 2.攤銷就是累計攤銷 這個科目 一般是10年的哈
?閱讀? 1004
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假設(shè)客戶收到打款進(jìn)來的錢!在國外無法開票、本來要做無票收入、但是做無票收入又要交稅客戶又不想交稅!如何做這個款項嗎?如何處理這個問題、如何提醒客戶
郭老師
??|
提問時間:01/12 13:15
#事業(yè)單位#
你好,這個具體的是什么服務(wù)的嗎?是出口服務(wù)。
?閱讀? 1025
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會計對賬都對什么?記完記賬憑證 第一步先對什么才知道記賬憑證對錯?
爽爽老師
??|
提問時間:01/12 12:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,財務(wù)對賬主要包括了以下幾個方面: 1、總分類賬簿有關(guān)賬戶的余額核對。即把總賬中各科目的借方期末余額合計與貸方期末余額合計核對; 2、總分類賬簿與所屬明細(xì)分類賬簿核對。即是將總分類賬的借、貸方本期發(fā)生額和期末余額與所屬明細(xì)分類賬的借、貸方本期發(fā)生額和期末余額之和核對相符; 3、總分類賬簿與序時賬簿核對。即是將現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬期末余額與總分類賬的庫存現(xiàn)金、銀行存款期末余額核對相符; 4、明細(xì)分類賬簿之間的核對。即把會計部門的財產(chǎn)物資明細(xì)賬的期末余額與財產(chǎn)物資保管使用部門的相關(guān)財產(chǎn)物資明細(xì)賬的期末余額進(jìn)行核對。
?閱讀? 1038
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老師在系統(tǒng)上做完記賬憑證了,但是找不到這筆啥原因?
小菲老師
??|
提問時間:01/12 11:50
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 沒有保存成功
?閱讀? 1039
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事業(yè)單位給職工報銷在職研究生的學(xué)費計入什么科目? 給在職研究生的獎勵計入什么科目?
小菲老師
??|
提問時間:01/12 11:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 事業(yè)支出--職工福利費
?閱讀? 1064
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老師怎么單筆找憑證呢?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:01/12 11:28
#事業(yè)單位#
你好,在憑證管理,憑證查詢,輸入月份,查找相應(yīng)憑證。
?閱讀? 898
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老師,專項扣除:子女教育、贍養(yǎng)老人、住房租金、住房貸款利息,這幾個都是哇
朱朱老師
??|
提問時間:01/12 10:54
#事業(yè)單位#
您好 這幾個都是專項附加扣除
?閱讀? 1010
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老師,我們單位沒建立工會,收到市工會返還的工會經(jīng)費怎么記賬,我直接掛的應(yīng)付職工薪酬可以嗎?因為23年沒有上繳工會費,退的也是以前年度的。
樸老師
??|
提問時間:01/12 10:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 可以掛應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 1018
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老師我們在建工程總賬與明細(xì)賬余額不對啥原因?
樸老師
??|
提問時間:01/12 10:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1.相關(guān)制度不夠健全:健全的制度是會計管理的依據(jù),比如對記賬的相關(guān)要求準(zhǔn)則等。如果制度不夠完善,就會造成記賬操作的失誤,從而影響總賬和明細(xì)賬的準(zhǔn)確性。 2.微機(jī)程序不夠規(guī)范:目前,會計從業(yè)人員大多使用會計軟件進(jìn)行操作。如果軟件操作不規(guī)范,很容易發(fā)生計算機(jī)應(yīng)用和實際賬款不一致的情況。 3.報表審核不夠認(rèn)真:在進(jìn)行會計處理時,報表審核是一個重要的環(huán)節(jié)。如果審核不認(rèn)真,就可能無法及時發(fā)現(xiàn)和處理錯誤,從而導(dǎo)致總賬和明細(xì)賬余額不一致。
?閱讀? 1013
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老師,我們學(xué)會是社會團(tuán)體,23年度對四川三州地區(qū)醫(yī)院和衛(wèi)生健康信息中心有直接捐贈電子設(shè)備(自行采購的物品),這個可以稅前扣除嗎?
venus老師
??|
提問時間:01/12 10:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,直接捐贈是不能在稅前扣除的;需要通過公益性組織工縣級以上政府
?閱讀? 954
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老師,企業(yè)承接了科技廳的一個重大項目專項任務(wù)書,收到的款項放在專項應(yīng)付款,還是遞延收益
棉被老師
??|
提問時間:01/12 10:09
#事業(yè)單位#
你好 可以放在專項應(yīng)付款的
?閱讀? 924
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老師好 麻煩問一下集團(tuán)公司和子公司都是獨立的法人。然后子公司要給集團(tuán)公司上交利潤。上交的利潤集團(tuán)公司在交稅嗎?交的話怎么交?稅率是多少?
一鳴老師
??|
提問時間:01/12 09:20
#事業(yè)單位#
集團(tuán)公司是子公司的母公司分紅就不需要交稅
?閱讀? 957
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老師我想找 我們單位綜合訓(xùn)練場項目 的會計賬薄,怎么找到打印出來?
宋老師2
??|
提問時間:01/12 08:59
#事業(yè)單位#
你好!這個要看你平時是計入什么科目核算的。
?閱讀? 797
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老師好 麻煩問一下 子公司給集團(tuán)公司上交利潤應(yīng)該需要一些什么財務(wù)資料?
宋老師2
??|
提問時間:01/12 08:56
#事業(yè)單位#
你好,一般就是審計報告和報表就可以了,看公司內(nèi)部制度的要求。
?閱讀? 930
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事業(yè)單位的差旅費報銷單空白處裁剪了還可以用嗎還可以附到原始憑證后面嗎
易 老師
??|
提問時間:01/11 22:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,能看清楚的話是可以用的
?閱讀? 15722
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最近那幾年注冊的公司注冊資金實繳,要在五年內(nèi)完成。
小鎖老師
??|
提問時間:01/11 22:25
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個是需要的
?閱讀? 1573
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老師,行政事業(yè)單位部門決算表,表一里面年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,要把非財政撥款結(jié)余填到里面嗎!
方文老師
??|
提問時間:01/11 21:14
#事業(yè)單位#
你好!表一里面年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是全口徑的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,包含非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額的
?閱讀? 1111
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事業(yè)單位的退休人員物業(yè)補助放在單位管理費用下的什么明細(xì)科目?
金金老師
??|
提問時間:01/11 20:48
#事業(yè)單位#
這個可以視為補助資金的
?閱讀? 985
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單位改變經(jīng)營模式,是不是需要改變會計制度呢,
易 老師
??|
提問時間:01/11 20:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,是的,當(dāng)單位改變經(jīng)營模式時,通常需要考慮改變或調(diào)整原有的會計制度,以確保財務(wù)核算和報告的準(zhǔn)確性和一致性。
?閱讀? 963
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老師好,我去年把把固定資產(chǎn)折舊科目記錯了,今年怎么調(diào)賬?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 19:19
#事業(yè)單位#
你好,這個要看具體是怎么做的。怎么錯的?
?閱讀? 947
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老師你好 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 后面還需要轉(zhuǎn)其他科目嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/11 17:54
#事業(yè)單位#
通過“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目核算的單位無償調(diào)出非現(xiàn)金資產(chǎn)所引起的凈資產(chǎn)變動金額即為負(fù)數(shù)。年底沒有結(jié)賬前,在月度資產(chǎn)負(fù)債表中“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”項目中以負(fù)數(shù)列示。年未結(jié)賬,“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目余額轉(zhuǎn)入“累計盈余”科目。年未結(jié)賬后,“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目應(yīng)無余額,因此年度資產(chǎn)負(fù)債表中“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”項目為零。
?閱讀? 976
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我們是一家機(jī)關(guān)單位,跟高校有合作,高校派出老師駐扎在我們當(dāng)?shù)兀覀冎Ц督o學(xué)校的運營經(jīng)費以及老師個人的工作補助應(yīng)該分別選用什么部門經(jīng)濟(jì)分類科目?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:01/11 16:52
#事業(yè)單位#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)
?閱讀? 883
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這樣的該填什么呀!填幾張分錄
諾言老師
??|
提問時間:01/11 16:14
#事業(yè)單位#
你好,同一個業(yè)務(wù)可以多個單據(jù)一起做分錄。
?閱讀? 699
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