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老師這題的答案看不懂,b選項和c選老師,這題的交易費用12萬不應該做到利息調(diào)整里面嗎?
小愛老師
??|
提問時間:10/10 14:45
#稅務師#
您好,看看題目給你解答
?閱讀? 226
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一般納稅人增值稅差額征稅不是好幾種情形的嗎,為啥增值稅申報表附表3說的只有5種情形
小鎖老師
??|
提問時間:10/10 14:36
#稅務師#
您好,那個五個是總結(jié),里邊有的情況可以填進去,這個意思
?閱讀? 266
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老師,1.麻煩講解這題業(yè)務3為什么不通過應收股利核算是對的 2.業(yè)務3的增值稅和企業(yè)所得稅政策 3.納稅申報表中4 6 7.2 10 13是怎么算來的 4.做這種題怎么能更快速做好?
木木老師
??|
提問時間:10/10 13:39
#稅務師#
同學你好,請稍等我看下題目
?閱讀? 191
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甲公司壞賬核算采用備抵法,并按應收款項余額百分比法計提壞賬準備,各年計提比例假設(shè)均為年末應收款項余額的5%,2013年初“壞賬準備”賬戶的貸方余額為5000元;2013年客戶A單位所欠6000元確認為壞賬,2013年年末應收賬款余額為70000元(其中包括預收B單位的貨款10000元),其他應收款5000元,則2013年應計提的壞賬準備為( )元。 年末壞賬準備的應有余額=(70000+10000+5000)×5%=4250(元) 這個是怎么原理 ?
樸老師
??|
提問時間:10/10 13:30
#稅務師#
確定計提壞賬準備的范圍: 應收賬款余額通常是計提壞賬準備的主要對象。題目中明確提到年末應收賬款余額為 70000 元。 預收賬款如果有跡象表明可能無法實現(xiàn)交付商品或提供服務等情況,也可能需要考慮計提壞賬準備。這里預收 B 單位的貨款 10000 元被納入考慮范圍,因為如果 B 單位出現(xiàn)重大財務問題等情況,可能無法履行后續(xù)交易,預收賬款可能無法沖抵應收的商品或服務款項,從而存在壞賬風險。 其他應收款同樣可能存在無法收回的風險,所以 5000 元其他應收款也在計提壞賬準備的范圍之內(nèi)。 按比例計算年末壞賬準備應有余額: 題目中規(guī)定采用應收款項余額百分比法計提壞賬準備,且各年計提比例為年末應收款項余額的 5%。 那么,總的應收款項余額為應收賬款余額(70000 元)加上預收賬款余額(10000 元)再加上其他應收款余額(5000 元),即(70000 + 10000 + 5000)元。 按照 5% 的計提比例,年末壞賬準備的應有余額 =(70000 + 10000 + 5000)×5% = 4250 元
?閱讀? 305
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公司個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候,專管員會要求其他應收和其他應付款要清理或者做個說明嗎?
郭老師
??|
提問時間:10/10 13:07
#稅務師#
金額大的匯的,金額小的不用。
?閱讀? 242
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這個不是說不能同時要定金和違約金嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:10/10 13:05
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 選擇違約金同時可以返還定金,雙倍返還才是定金罰則,原額返還不屬于。 祝您學習愉快!
?閱讀? 177
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直播帶貨,手續(xù)費傭金。如果在企業(yè)所得稅稅前扣除是如何規(guī)定的?有沒有原文?
郭老師
??|
提問時間:10/10 12:30
#稅務師#
根據(jù)《財政部國家稅務總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號)的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過以下規(guī)定計算限額以內(nèi)的部分,準予扣除:其他企業(yè)按與具有合法經(jīng)營資格中介服務機構(gòu)或個人所簽訂服務協(xié)議或合同確認的收入金額的5%計算限額 直播帶貨中的手續(xù)費和傭金支出也適用于這一規(guī)定
?閱讀? 324
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余某男和邵某女婚后在農(nóng)村有一套房子,但是這個房子沒有房產(chǎn)證,是農(nóng)村的房子沒有房產(chǎn)證,婚后三年,余某和邵某離婚以后把這個房子留給了他們的孩子羅小小,羅小小的撫養(yǎng)權(quán)歸母親邵某所有,請問這套房子的房產(chǎn)沒有房產(chǎn)證的情況下,這個房子屬于誰的?
小菲老師
??|
提問時間:10/10 12:28
#稅務師#
同學,你好 屬于羅小小
?閱讀? 224
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C不是嗎?麻煩老師解答下
小鎖老師
??|
提問時間:10/10 11:52
#稅務師#
您好這個不是,這個煤矸石,是屬于定率的這個
?閱讀? 181
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稅一稅二穩(wěn)當及格的話 一般單選、多選、計算、綜合分析題的得分率需要保證最低是多少?
周老師
??|
提問時間:10/10 11:21
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般保證單選80%以上,多選、計算、綜合在60%左右即可。 祝您學習愉快!
?閱讀? 249
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老師我公司每月都有發(fā)生實收資本那老師我的印花稅是每月申報繳納還是年底12月份集中申報了
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/10 11:10
#稅務師#
那個是次年1月申報
?閱讀? 221
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老師 我們一個供應商,我們付款了,對方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個發(fā)票不給開了, 怎么調(diào)整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調(diào)平呢
桂龍老師
??|
提問時間:10/10 11:10
#稅務師#
同學,你好,相當于你這部分的成本是無票的,次年調(diào)增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款
?閱讀? 228
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親我想請教一下,公司購買的樣品,員工內(nèi)部購買可以這樣做賬嗎。購買樣品 借:銷售費用-樣品費 貸:銀行存款 員工內(nèi)購 借:銀行存款 貸:銷售費用-樣品費(紅字)
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/10 11:05
#稅務師#
那個需要做收入,計算增值稅,不能直接沖
?閱讀? 255
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判斷小規(guī)模納稅人月銷售額10萬,季度銷售額30萬是不是包括開具增值稅專票,普通和未開具發(fā)票金額,
郭老師
??|
提問時間:10/10 11:00
#稅務師#
對的是的,所有的收入都包含
?閱讀? 263
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老師這題應該怎么做,具體解題過程
暖暖老師
??|
提問時間:10/10 10:48
#稅務師#
固定資產(chǎn)入賬價值是 3700+10+100+40=3850 22年計提折舊是 (3850-70)*5/15*6/12+(3850-70)*4/15*6/12=1134
?閱讀? 238
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請問老師,最近單位收到貨拉拉的都是提供的收款憑證,說是9月1日開始不提供發(fā)票了。請問單位拿到收款憑證可以作為企業(yè)所得稅匯算清繳扣除的依據(jù)嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:10/10 10:40
#稅務師#
你好,如果不再提供發(fā)票那就可以的這個收款憑據(jù)
?閱讀? 178
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當月合計收到預存話費1320萬元,為一般納稅人 請問如何做賬吶老師 會計分錄麻煩老師寫一下吶
東老師
??|
提問時間:10/10 09:50
#稅務師#
您好,你們是什么企業(yè)?
?閱讀? 175
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我們是委托方,委托研發(fā)費用中,有設(shè)備費、材料費、測試加工費,差旅費,會議費,印刷費,勞務費,咨詢費,,績效,其他支出,數(shù)據(jù)采集費,這些費用那些是費用支出,那些是成本支出?
郭老師
??|
提問時間:10/10 09:31
#稅務師#
你好,這個看階段,如果是開發(fā)階段的屬于資本化。如果是研究階段的費用化
?閱讀? 214
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這個相關(guān)稅費為什么不加上計入換入的成本里面,有的時候這樣的稅費又要進,是什么情況?
范老師
??|
提問時間:10/10 09:27
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題是具有商業(yè)實質(zhì)的,那么換出資產(chǎn)就相當于是賣資產(chǎn),換入資產(chǎn)就相當于是買資產(chǎn)。 咱們分析一下這個費用為了什么發(fā)生的就可以了。 這里是甲公司為了換出資產(chǎn)發(fā)生的,因此是賣資產(chǎn)時的費用,影響賣資產(chǎn)的損益。不計入換入資產(chǎn)的成本。 如果是為了取得資產(chǎn)發(fā)生的費用,則計入換入資產(chǎn)的成本。 祝您學習愉快!
?閱讀? 203
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老師你好,我想問一下,如果是一般納稅人選擇簡易計稅的話,該如何正確的區(qū)分它的稅率是3%還是5%呢?
郭老師
??|
提問時間:10/10 09:26
#稅務師#
你好,簡易計稅小規(guī)模的不動產(chǎn)勞務派遣是5%,其他的都是3%。
?閱讀? 259
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,所得稅收入確認時間是什么時候呢? 不是按轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更手續(xù)時,確認收入的實現(xiàn)嗎?為什么答案是按實際支付日期呢。
張老師
??|
提問時間:10/10 09:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,所得稅收入確認時間是什么時候呢?不是按轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更手續(xù)時,確認收入的實現(xiàn)嗎? 回復:居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入,應于轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更手續(xù)時,確認收入的實現(xiàn)。 為什么答案是按實際支付日期呢。 回復:本題是非居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入,扣繳義務人非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所但有來源于中國境內(nèi)的所得,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的所得,應繳納的所得稅,實行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務人扣繳時間每次支付或者到期應支付時,從款項中扣繳 注意不要和居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收入實現(xiàn)相混淆了。 祝您學習愉快!
?閱讀? 187
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老師,增值稅普通發(fā)票作廢和紅沖的規(guī)定和專用發(fā)票一樣嗎
波德老師
??|
提問時間:10/10 09:21
#稅務師#
你好,增值稅普通發(fā)票作廢和紅沖的規(guī)定與專用發(fā)票不一樣。專用發(fā)票要更加嚴格
?閱讀? 213
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老師您好,請問這個小規(guī)模納稅人選擇簡易計稅,他的這個稅率就只是在3%和5%,這兩個稅是嗎?那到底該如何,正確區(qū)分它到底是使用這兩個哪個稅率呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/10 08:54
#稅務師#
只有銷售和出租不動產(chǎn)才是5%,其他的是3%
?閱讀? 221
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請問老師這個題目第三個為什么錯誤的,丙是從乙手里買的的,為啥不是繼受取得?
周老師
??|
提問時間:10/10 08:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果乙有權(quán)處分,丙就是繼受取得。但乙是無權(quán)處分,丙其實是基于善意取得制度取得的,所以是原始取得。 祝您學習愉快!
?閱讀? 152
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小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍里有房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務,代收房租開具的增值稅發(fā)票稅率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:10/10 08:13
#稅務師#
你好,你的發(fā)票是開的房租的話就是5%的稅率。如果發(fā)票是開的代理費這樣子是1%的稅率。
?閱讀? 207
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2020年12月31日長江公司遞延所得稅資產(chǎn)賬戶余額=[400+(680-400)+(830-5 000×15%)]×25% =190(萬元),選項B正確。本題中確認遞延所得稅資產(chǎn)的事項:事項(2)和事項(5)。400的數(shù)據(jù)不明白
廖君老師
??|
提問時間:10/10 06:56
#稅務師#
您好,事項的題干能分享一下么
?閱讀? 161
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有老師能幫我看下,這個題為什么千瓦和噸的換算不是0.67嘛?這個怎么是0.05
廖君老師
??|
提問時間:10/10 06:39
#稅務師#
您好,只有拖船和非機動駁船才有0.67哦
?閱讀? 187
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老師你好,請問這個支付的運輸費用為什么不計入到他們的那個銷售額當中?需要您再詳細給我講解一下
Fenny老師
??|
提問時間:10/09 23:50
#稅務師#
同學你好 資源稅計稅依據(jù),當運雜費(從坑口到指定地點的運雜費)包含在銷售額中而且沒有單獨的發(fā)票需要計入銷售額一起算資源稅。 題目這里是有單獨的發(fā)票,所以不能計入到銷售額。
?閱讀? 192
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64題答案看了沒理解,怎么做
cindy趙老師
??|
提問時間:10/09 23:47
#稅務師#
您好,農(nóng)產(chǎn)品用于深加工的可以加計扣除1%.另外管理不善的部分也不允許進項抵扣。所以,(20000*10%+3000*9%)*4/5=1816
?閱讀? 214
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老師這有容易記憶的方法嗎?,老記不住
Fenny老師
??|
提問時間:10/09 23:45
#稅務師#
同學晚上好,同學可以把需要記憶的內(nèi)容編成口訣進行記憶,要是容易混淆的內(nèi)容可以對比記憶,還可以通過題目反復練習幾次也可以記住相應知識點,同學是哪個內(nèi)容記不住啊。
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