关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
|
提问时间:01/04 09:56
#事業(yè)單位#
你好,這個題目是選擇B答案的呢。
阅读 1546
收藏 6
老師,我要查一個項目存多少錢,花了多少錢怎么查?
東老師
|
提问时间:01/04 09:06
#事業(yè)單位#
你好,這個你項目核算的時候分項目記賬了嗎?
阅读 722
收藏 3
提取專用結余和專用基金的區(qū)別,一般用什么做附件。新政府會計制度
小澤老師
|
提问时间:01/04 07:31
#事業(yè)單位#
您好!專用結余是預算結余類科目,屬于預算會計科目;而專用基金是凈資產(chǎn)類科目,屬于財務會計科目
阅读 778
收藏 0
一體化重復支出了,退回基本戶了,又從基本戶支走了,該怎么入賬。退回基本戶 這塊一體化不體現(xiàn)。
易 老師
|
提问时间:01/03 22:47
#事業(yè)單位#
同學您好,是的沒錯,這 是要的借:銀行存款,貸:其他應付款,借:其他應付款,貸銀行存款
阅读 15274
收藏 64
長期股權投資在企業(yè)會計和政府會計中的處理有什么區(qū)別
微微老師
|
提问时间:01/03 21:56
#事業(yè)單位#
您好,處理都是一致的呢.
阅读 1438
收藏 6
政府事業(yè)單位,因為收入都是需要上交財政的,財政在進行返撥,那我是上交開票金額價稅合計數(shù),還是開票金額,稅額不上交
金金老師
|
提问时间:01/03 21:08
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是開票金額的,你好的
阅读 819
收藏 3
老師好,我想問下,學校代收門面的水電費,入賬基本戶,會計分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-代收水電費,到支付電費時使用零余額付款,同時列支,所以最后應該如何銷掉其他應付款-代收水電費科目。
小天老師
|
提问时间:01/03 17:41
#事業(yè)單位#
您好,到支付電費時使用零余額付款這個分錄的借方寫 其他應付款-代收水電費
阅读 774
收藏 0
事業(yè)單位財政撥款到零余額賬戶,然后預扣個人養(yǎng)老保險,零余額賬戶轉到基本戶,再從基本戶繳納個人養(yǎng)老保險。我現(xiàn)在做的帳是 借:零余額賬戶 貸:財政撥款預算收入 然后轉到基本戶 借:銀行存款 貸:零余額賬戶 借:其他應付款 個人養(yǎng)老保險貸:銀行存款。 這樣做我?guī)げ黄剑渌麘犊钍侵挥薪璺?,貸方?jīng)]有。還缺一步分錄怎么做?
方文老師
|
提问时间:01/03 16:58
#事業(yè)單位#
你好!還有一步計提個人養(yǎng)老,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
阅读 812
收藏 0
老師您好,請問工會的賬,以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了,做成了 借:累計折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話,先原路紅沖回去,然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計折舊。這樣可以嗎?
郭老師
|
提问时间:01/03 16:55
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
阅读 696
收藏 3
老師,請問,三季度盈利幾千,交了企業(yè)所得稅,四季度也是這樣。但是這幾天突然要支付一筆2023年的土地租金,票是開在2024年1月,可以直接入在2024的成本嗎,免得再申請退稅,這樣行嗎?
棉被老師
|
提问时间:01/03 16:23
#事業(yè)單位#
可以進2024的費用的哈 同學
阅读 601
收藏 0
行政事業(yè)單位預扣個人醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險到零余額賬戶,然后從零余額賬戶轉到基本戶,再從基本戶進行繳入各種費用,這一系列帳該怎么做?借:零余額賬戶 貸:財政撥款預算收入 然后轉到基本戶 借:銀行存款 貸:零余額賬戶。然后從基本戶繳保險這個分錄怎么做?
微微老師
|
提问时间:01/03 14:48
#事業(yè)單位#
您好,借:事業(yè)管理費用/行政支出-社會保險費 貸:銀行存款
阅读 828
收藏 3
老師,我想問一下這種情況應該如何做憑證. 單位每月代扣醫(yī)療保險,因政策原因,年終代扣醫(yī)保返還給職工個人。每月代扣時,做了 貸:其他應付款-代扣醫(yī)療保險。年終返還發(fā)放的時候 可以做借:單位管理費用-工資和福利 貸:銀行存款 嗎? 還是直接 借:其他應付款-醫(yī)療保險
郭老師
|
提问时间:01/03 14:15
#事業(yè)單位#
你好,這個是基本醫(yī)療保險返還嗎?是費率降低?
阅读 1450
收藏 6
事業(yè)單位收到供貨商開來電子發(fā)票打印到紙上審批報銷了,但是沒有存儲電子源文件,會受到什么處罰?
樸老師
|
提问时间:01/03 13:18
#事業(yè)單位#
根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,單位和個人應當建立發(fā)票使用登記制度,設置發(fā)票登記簿,并定期向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況,不得偽造、變造、轉讓、出租、出借、買賣發(fā)票,不得拆本使用發(fā)票,不得開具發(fā)票不按規(guī)定時限、號碼順序填開等,若違反規(guī)定,稅務機關可以責令限期改正,沒收非法所得,可以并處一萬元以下的罰款。 如果事業(yè)單位收到了供貨商開來的電子發(fā)票并打印出來審批報銷,但沒有存儲電子源文件,這可能構成違反上述規(guī)定的行為。如果稅務機關發(fā)現(xiàn)這種情況,可能會要求單位限期改正,并處以罰款等處罰。 因此,建議事業(yè)單位應當妥善保管電子發(fā)票的電子源文件,以便在需要時提供證明
阅读 1586
收藏 7
老師請問現(xiàn)金流量表可以是負數(shù)嗎?
金金老師
|
提问时间:01/03 11:43
#事業(yè)單位#
您好,這個是不可以的了
阅读 726
收藏 3
老師,那社保是按應發(fā)工資申報?還是按最低標準4246尼,怎么操作的了?
樸老師
|
提问时间:01/03 11:23
#事業(yè)單位#
同學你好 按你們申報的社?;鶖?shù)
阅读 745
收藏 0
待處理財產(chǎn)損溢處理申請怎么寫
宋老師2
|
提问时间:01/03 11:19
#事業(yè)單位#
你好是發(fā)生了什么業(yè)務?
阅读 760
收藏 0
我有一筆項目資金是2021年撥付的,因為監(jiān)理費超比例支付退回超出部分到零余額賬戶需要上繳財政國庫,這個賬目怎么處理?
金金老師
|
提问时间:01/03 10:47
#事業(yè)單位#
您好,意思是,這部分又退回了?
阅读 743
收藏 3
請問協(xié)會開出的技術服務費專用發(fā)票怎么進行賬務處理和報稅?
東老師
|
提问时间:01/03 09:49
#事業(yè)單位#
你好,按照正常企業(yè)一樣申報就可以
阅读 707
收藏 3
某單位購入一臺不需要安裝的辦公設備,取得的增值稅專用發(fā)票上汪明的設備價款為 100000 元,增值稅進項稅額為 13000 元,發(fā)生運輸費2000 元。通過財政零余額賬戶支付了50000 元。發(fā)票金領包含須扣留的質(zhì)量保證金,金額為價款的 40%。合同約定,保證金待設備正常運行2個月后再通過財政零余額賬戶支付。該設備的增值稅不能抵扣。老師請問這道題政府會計分錄應該咋做
樸老師
|
提问时间:01/03 09:41
#事業(yè)單位#
1.購入設備時:借:固定資產(chǎn) 100000應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 13000貸:零余額賬戶用款額度 50000其他應付款 63000 2.2個月后支付質(zhì)量保證金時:借:其他應付款 24000貸:零余額賬戶用款額度 24000
阅读 635
收藏 3
老師,請問事業(yè)單位的,類,款,項,目。這幾個應該怎么區(qū)分,怎么理解比較好呢?哪些報表公開到項級,哪些報表公開到款級?
獨情
|
提问时间:01/03 09:35
#事業(yè)單位#
你好,稍等我找個參考給你看下
阅读 706
收藏 0
老師,請問下,去年第四季度我單位收到一筆項目款40萬,開普票40萬,不含稅39603 .6,稅3960.4。收款時我記賬借:銀行存款40,貸:其他應收款40。預算會計我是記收入時我是否要把稅額扣除呀?
棉被老師
|
提问时间:01/03 09:33
#事業(yè)單位#
一般是事業(yè)單位預算會計收入是含稅的哈
阅读 563
收藏 2
老師,請問,類,款,項,目。這幾個人應該怎么區(qū)分,怎么理解比較好呢?哪些報表公開事都項級,哪些報表公開到款級?
東老師
|
提问时间:01/03 09:24
#事業(yè)單位#
您好,您這個是企業(yè)的嗎?
阅读 704
收藏 3
老師請問這個題政府會計分錄應該怎么做 某行政單位通過銀行轉賬支付購買一套專用設備用于專業(yè)業(yè)務活動,全部價款為60萬元,簽訂合同后支付第一筆貨款10萬元;該設備驗收時支付剩余貨款,設備無需安裝即可投入使用;該單位收到設備并支付扣除質(zhì)量保證金3萬元(質(zhì)保期1年)后的剩余貨款,該單位每月對該設備計提折1日5000元,達到保質(zhì)期后支付了3萬元質(zhì)量保證金。要求:根據(jù)上述業(yè)務,編制會計記賬的會計分錄。
樸老師
|
提问时间:01/03 09:20
#事業(yè)單位#
1.簽訂合同后支付第一筆貨款10萬元 借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 1.設備驗收時支付剩余貨款 借:固定資產(chǎn) 600000 貸:預付賬款 500000 貸:銀行存款 100000 1.該單位收到設備并支付扣除質(zhì)量保證金3萬元(質(zhì)保期1年)后的剩余貨款 借:銀行存款 70000 貸:預付賬款 70000 1.該單位每月對該設備計提折舊5000元 借:業(yè)務活動費用 5000 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 5000 1.達到保質(zhì)期后支付了3萬元質(zhì)量保證金 借:其他應付款 30000 貸:銀行存款 30000
阅读 596
收藏 3
老師,單位轉財政撥工會的工會經(jīng)費怎么記賬?
王超老師
|
提问时间:01/03 06:28
#事業(yè)單位#
您好 會計分錄應為:借:管理費用,貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費。這意味著單位將工會經(jīng)費作為一項管理費用進行計提,并記錄在應付職工薪酬的工會經(jīng)費科目中。 當單位支付上級工會經(jīng)費時,會計分錄為:借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款。這表明單位通過銀行轉賬等方式將應付的工會經(jīng)費支付給上級工會,并從銀行存款中劃出相應款項。
阅读 854
收藏 4
老師打擾下,在上張圖片:確定這樣報考條件,給通過中級、高級管理會計師的證書考試,而領取證書。是這樣?對不 麻煩再給我審核通過官方信息,謝謝!!
何老師(apple)
|
提问时间:01/02 23:12
#事業(yè)單位#
您好!麻煩稍等一下
阅读 777
收藏 0
老師,今年資產(chǎn)負債表年末未分配利潤數(shù)是39301.37,還用提10%盈余公積金嗎?分錄咋做
鄒老師
|
提问时间:01/02 21:17
#事業(yè)單位#
你好,未分配利潤期末余額是正數(shù),就需要提10%盈余公積的。分錄是 借:利潤分配—提取的法定盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積
阅读 736
收藏 0
安裝門窗和粉刷墻面應該計入管理費用還是固定資產(chǎn)
艷子老師
|
提问时间:01/02 18:36
#事業(yè)單位#
您好, 這個直接計入管理費用就可以了
阅读 770
收藏 0
老師,我想問一下結余在非財政撥款結余的單位自有資金支出的時候,財務和預算會計分錄是怎么樣的呢?
樸老師
|
提问时间:01/02 18:10
#事業(yè)單位#
在非財政撥款結余的單位自有資金支出的情況下,財務和預算會計分錄通常如下: 1.財務會計分錄: 借:相關費用科目(例如,業(yè)務活動費用、單位管理費用等) 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度/庫存現(xiàn)金等 這樣的分錄反映了單位使用自有資金支付相關費用的情況。借方記錄費用增加,貸方記錄銀行存款等資產(chǎn)的減少。 1.預算會計分錄: 借:事業(yè)支出等預算支出科目 貸:資金結存——貨幣資金
阅读 893
收藏 4
老師,請問22年預算會計未結轉,預算支出預算收入都有數(shù),23年末應該怎么處理?
易 老師
|
提问时间:01/02 17:40
#事業(yè)單位#
同學您好,確認22年預算支出和預算收入的準確性和合規(guī)性后,需要按照相關會計制度和準則進行結轉處理。具體結轉方法可能因會計制度和準則的不同而有所差異,可以參考相關規(guī)定或咨詢專業(yè)會計師。 在結轉處理過程中,需要注意保持預算會計的連續(xù)性和一致性。對于以前年度的未結轉預算支出和收入,需要進行追溯調(diào)整,確保賬目準確無誤。 最后,需要建立健全的內(nèi)部控制制度,確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和準確性,防止類似問題再次發(fā)生。
阅读 1742
收藏 7
事業(yè)單位開票,當月怎么做分錄,事業(yè)單位的收入都是需要上交財政的,只有財政返撥回來以后才能做收入科目
宋老師2
|
提问时间:01/02 16:49
#事業(yè)單位#
你好!是這樣子的。如果是屬于營業(yè)性的收入,開發(fā)票就直接借應收賬款貸,主營業(yè)務收入。應交稅費 和企業(yè)是一樣的。
阅读 771
收藏 3
上一页
1
...
120
121
122
123
124
...
396
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问