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固定資產(chǎn)折舊需要先計(jì)提嗎?
一鳴老師
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提问时间:12/30 09:07
#事業(yè)單位#
是的,在購(gòu)入的次月開始計(jì)提
阅读 832
收藏 3
老師。支綜合定位系統(tǒng)預(yù)付款 這個(gè)記賬憑證怎么寫?我們是事業(yè)單位
棉被老師
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提问时间:12/30 08:59
#事業(yè)單位#
借,預(yù)付賬款,貸,財(cái)政補(bǔ)助收入
阅读 574
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老師根據(jù)我發(fā)的原始憑證這個(gè)附件張數(shù)我填寫多少?
小天老師
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提问时间:12/30 08:45
#事業(yè)單位#
您好,原始憑證這個(gè)附件張數(shù)填寫 2張
阅读 671
收藏 0
事業(yè)單位一般交哪些稅?企業(yè)所得稅肯定不交,增值稅?附加稅?事業(yè)單位一般納稅人和小規(guī)模納稅人劃分和企業(yè)一樣嗎?如果是一般納稅人進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣嗎?或者講一講與企業(yè)納稅的不同之處,謝謝
炎炎老師
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提问时间:12/29 21:19
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),你提問的事業(yè)單位是,一般的事業(yè)單位還是自收自支的事業(yè)單位
阅读 1014
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)的確認(rèn)與企業(yè)一樣嗎?是不是有金額的限制,一般設(shè)備1000,專用設(shè)備1500?有這樣的規(guī)定嗎?謝謝
炎炎老師
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提问时间:12/29 21:15
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),一般是都是按照1000元的標(biāo)準(zhǔn),或者雖然未達(dá)到1000元標(biāo)準(zhǔn),但使用時(shí)間超過1年的,也要確認(rèn)為固定資產(chǎn)
阅读 950
收藏 4
政府單位為防范地震抗災(zāi)購(gòu)入政府儲(chǔ)備物資帳篷一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅為8.5萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)5000元,款項(xiàng)采用財(cái)政直接支付。該政府單位的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 借:()() (不需填寫明細(xì)科目) 貸:()() (不需填寫明細(xì)科目)
廖君老師
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提问时间:12/29 19:26
#事業(yè)單位#
您好,借:經(jīng)費(fèi)支出 585000+5000 貸:銀行 590000 政府單位不繳增值稅
阅读 14887
收藏 60
某政府單位占有并直接負(fù)責(zé)維護(hù)管理的城市交通設(shè)施發(fā)生報(bào)廢,該設(shè)施賬面余額為500萬(wàn)元,已提折舊450萬(wàn)元。報(bào)廢清理過程中變價(jià)收入為8萬(wàn)元,已存入銀行;發(fā)生清理費(fèi)用1萬(wàn)元,以銀行存款支付。假設(shè)無(wú)其他相關(guān)稅費(fèi)發(fā)生,該政府單位的業(yè)務(wù)處理: 轉(zhuǎn)入待處理, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 50 0000 公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷)——累計(jì)折舊 450 0000 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施——城市交通設(shè)施 500 0000 轉(zhuǎn)銷賬面價(jià)值, 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 50 0000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 50 0000 取得變價(jià)收入, 借:銀行存款 8 0000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
曉旭老師
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提问时间:12/29 19:24
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),需要解答什么問題
阅读 1626
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那今年房租可不可以直接用發(fā)展基金的錢付
艷子老師
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提问时间:12/29 18:23
#事業(yè)單位#
您好, 可以的,這個(gè)沒有問題的
阅读 867
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老師,你好,我們是幼兒園的,每年教育局都有讓我們計(jì)提利潤(rùn)分配-事業(yè)發(fā)展基金,然后之前的會(huì)計(jì),計(jì)提了有80萬(wàn)在里面,都沒有用,然后今年的利潤(rùn)表虧了好多,像這種情況,事業(yè)發(fā)展基金可以用來彌補(bǔ)虧損嗎
易 老師
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提问时间:12/29 18:19
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,根據(jù)我了解到的信息,事業(yè)發(fā)展基金通常用于支持事業(yè)的發(fā)展,如擴(kuò)大基建投資、擴(kuò)大教學(xué)設(shè)施建設(shè)、購(gòu)建大型固定資產(chǎn)等。其使用范圍通常并不包括彌補(bǔ)虧損。 如果你們幼兒園之前計(jì)提了80萬(wàn)的事業(yè)發(fā)展基金,這筆基金的使用需要按照教育局和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。一般來說,事業(yè)發(fā)展基金的使用需要經(jīng)過審批程序,并且需要符合事業(yè)發(fā)展的需要。 如果你們今年的利潤(rùn)表出現(xiàn)了虧損,首先需要分析虧損的原因,并采取相應(yīng)的措施來改善經(jīng)營(yíng)狀況。如果虧損是由于投資不足或者發(fā)展滯后所導(dǎo)致的,那么可以考慮使用事業(yè)發(fā)展基金來支持事業(yè)的發(fā)展,從而逐步改善經(jīng)營(yíng)狀況。 需要注意的是,事業(yè)發(fā)展基金的使用需要遵守相關(guān)的法律法規(guī)和幼兒園的財(cái)務(wù)管理制度。建議你們?cè)谶M(jìn)行使用前,先咨詢專業(yè)的財(cái)務(wù)人員或者會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見,以確保合規(guī)使用。
阅读 897
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)和社保撥款收入算不算人員經(jīng)費(fèi)?
郭老師
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提问时间:12/29 18:08
#事業(yè)單位#
你好,工會(huì)也是撥款的嗎?這個(gè)社保撥款屬于。
阅读 874
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老師你好,我們是事業(yè)單位的,年底發(fā)現(xiàn)事業(yè)支出大于財(cái)政撥款款預(yù)算收入,原因是因?yàn)榕R時(shí)工的社保未轉(zhuǎn)入基本戶未做收入,而臨時(shí)工的社保從基本戶劃轉(zhuǎn)做了支出,現(xiàn)在我的收入定死了不能調(diào)賬,怎么調(diào)賬可以減少支出。
樸老師
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提问时间:12/29 17:10
#事業(yè)單位#
核銷部分非流動(dòng)資產(chǎn):如果事業(yè)單位存在一些長(zhǎng)期閑置或無(wú)用的非流動(dòng)資產(chǎn),可以考慮對(duì)其進(jìn)行核銷,以減少資產(chǎn)總額,從而減少支出。但需要注意的是,核銷非流動(dòng)資產(chǎn)需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序,確保符合相關(guān)法律法規(guī)和事業(yè)單位的管理規(guī)定。 調(diào)整預(yù)算安排:如果還未到年底,可以嘗試調(diào)整本年度的預(yù)算安排,將一些不必要的支出項(xiàng)目進(jìn)行壓縮或取消,以實(shí)現(xiàn)減少支出的目標(biāo)。同時(shí),在編制下一年度預(yù)算時(shí),需要充分考慮臨時(shí)工社保等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素,合理安排預(yù)算。 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程:通過對(duì)事業(yè)單位的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化,可以降低運(yùn)營(yíng)成本,減少不必要的支出。例如,優(yōu)化采購(gòu)流程、降低采購(gòu)成本、減少浪費(fèi)等。 加強(qiáng)內(nèi)部控制:建立健全事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系,規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算流程,避免出現(xiàn)漏洞和差錯(cuò),從而減少不必要的支出。同時(shí),定期開展內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。 尋求外部支持:如果事業(yè)單位存在資金困難或其他問題,可以積極尋求外部支持,如向主管部門申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助、向銀行申請(qǐng)貸款等。通過獲得外部支持,可以緩解資金壓力,減少支出。 總之,解決這個(gè)問題需要從多個(gè)方面入手,包括核銷資產(chǎn)、調(diào)整預(yù)算、優(yōu)化流程、加強(qiáng)內(nèi)控和尋求外部支持等
阅读 1717
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請(qǐng)問,行政會(huì)計(jì),慰問金是啥科目
宋老師2
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提问时间:12/29 16:28
#事業(yè)單位#
你好你是收到還是支付,還是什么?
阅读 901
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老師怎樣在中間加一個(gè)憑證?
棉被老師
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提问时间:12/29 16:09
#事業(yè)單位#
同學(xué),這個(gè)聯(lián)系你們財(cái)務(wù)軟件的售后人員遠(yuǎn)程處理一下吧
阅读 543
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老師您好,請(qǐng)問公司在還未研發(fā)前,技術(shù)人員工資記什么科目呢
一鳴老師
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提问时间:12/29 16:02
#事業(yè)單位#
這些正常計(jì)入管理費(fèi)用
阅读 860
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老師,我還有個(gè)問題想請(qǐng)教一下。土地款問題,如果公司將這筆土地款支付給村民,這邊是入在這個(gè)項(xiàng)目的成本,還是無(wú)形資產(chǎn)呢? 如果是無(wú)形資產(chǎn),權(quán)屬并未發(fā)生變化,證仍舊是村上的,并未流轉(zhuǎn)到公司只是簽了個(gè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
棉被老師
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提问时间:12/29 15:52
#事業(yè)單位#
這種情況進(jìn)成本吧
阅读 894
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事業(yè)單位銀行利息收入財(cái)務(wù)及預(yù)算如何寫分錄?
小菲老師
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提问时间:12/29 15:41
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:利息收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄 借:資金結(jié)存…貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入
阅读 893
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經(jīng)營(yíng)增收的6%抽成,老師這塊增收要扣稅扣成本去抽成嗎?
郭老師
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提问时间:12/29 14:31
#事業(yè)單位#
你對(duì)應(yīng)的有進(jìn)項(xiàng)專票的才可以。
阅读 857
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老師這個(gè)憑證錢數(shù)是怎么算出來的?我把憑證和結(jié)算單發(fā)給你,幫我看看
悶悶
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提问时间:12/29 13:09
#事業(yè)單位#
同學(xué),你這原始憑證的數(shù)據(jù)和記賬憑證的金額都不一樣呢,要不你查一下銀行回單
阅读 869
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酒店火車票未收到發(fā)票,年底需要暫估入賬,分錄應(yīng)該怎么做?
宋生老師
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提问时间:12/29 12:04
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你可以借,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),暫估貸,應(yīng)付賬款。
阅读 1546
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老師好,我想問下付錢給保險(xiǎn)公司,給他們代繳車船稅,我方應(yīng)該如何做賬
若素老師
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提问时间:12/29 11:43
#事業(yè)單位#
你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
阅读 853
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老師,事業(yè)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)生費(fèi)用時(shí)如果有回款就直接記到費(fèi)用里,如果回款沒回來就要掛往來里。預(yù)算會(huì)計(jì)不管是不是回款到要記支出,等回款了沖減往來,預(yù)算這邊是不是就不用在記了。那如果像社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)差這部分在個(gè)人手里收取的,預(yù)算還用做賬嗎。
樸老師
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提问时间:12/29 11:11
#事業(yè)單位#
對(duì)于事業(yè)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),在發(fā)生費(fèi)用時(shí),如果款項(xiàng)能夠回收,可以直接記入費(fèi)用中;如果款項(xiàng)未能及時(shí)回收,需要先掛往來賬。而預(yù)算會(huì)計(jì)在記錄支出時(shí),無(wú)論是否收到回款,都應(yīng)進(jìn)行記錄。當(dāng)收到回款時(shí),再?zèng)_減往來賬,預(yù)算會(huì)計(jì)則不再重復(fù)記錄。 對(duì)于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)差這類費(fèi)用,如果是由個(gè)人支付并收取的,預(yù)算會(huì)計(jì)一般不需要做賬。不過具體是否需要做賬還應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在事業(yè)單位的相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度來確定。
阅读 744
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老師財(cái)政今年有一筆收入100萬(wàn),讓我們單位不按收入記賬,按盤活資金記帳,正常記支出,那我的預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做分錄呢
樸老師
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提问时间:12/29 11:05
#事業(yè)單位#
預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 1.將100萬(wàn)記為盤活資金:借:資金結(jié)存-貨幣資金 100萬(wàn)貸:資金結(jié)存-盤活資金 100萬(wàn) 2.正常記錄支出(這里以支出50萬(wàn)為例):借:支出類科目-相關(guān)支出 50萬(wàn)貸:資金結(jié)存-貨幣資金 50萬(wàn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 1.將100萬(wàn)記為盤活資金:借:銀行存款 100萬(wàn)貸:其他應(yīng)收款-盤活資金 100萬(wàn) 2.正常記錄支出(這里以支出50萬(wàn)為例):借:費(fèi)用類科目-相關(guān)費(fèi)用 50萬(wàn)貸:銀行存款 50萬(wàn)
阅读 922
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老師這個(gè)賬里借方發(fā)生額是6038.74貸方發(fā)生額也是6038.74這是啥意思?是一筆業(yè)務(wù)嗎?就做一筆分錄嗎?
小林老師
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提问时间:12/29 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)不是一個(gè)業(yè)務(wù),是兩筆交易
阅读 839
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銷項(xiàng)稅額237775.88-要交稅額18290.45=219485.43需認(rèn)證的稅額 先把稅列過來。怎么列
易 老師
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提问时间:12/29 10:22
#事業(yè)單位#
學(xué)員您好,您具體的情況是什么?
阅读 848
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老師自有資金墊付的財(cái)政補(bǔ)助資金收回時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存下沒設(shè)資金結(jié)存--財(cái)政未撥款資金科目,那我預(yù)算可不可以做成 借;財(cái)政撥款結(jié)專 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
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提问时间:12/29 10:16
#事業(yè)單位#
1.確認(rèn)收到墊付資金:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款——財(cái)政補(bǔ)助資金 2.將墊付資金從其他應(yīng)收款科目轉(zhuǎn)出:借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:其他應(yīng)收款——財(cái)政補(bǔ)助資金 3.如果預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存下設(shè)有“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”或“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目,則可以考慮將墊付資金轉(zhuǎn)入這些科目:借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸:資金結(jié)存——貨幣資金 4.最后,根據(jù)實(shí)際情況,可能還需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和重述。
阅读 922
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老師,有個(gè)政府會(huì)計(jì)問題:今年社保軋差需要個(gè)人補(bǔ)差額,但補(bǔ)的是上年的差,怎么做分類。
樸老師
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提问时间:12/29 09:55
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款` 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:銀行存款` 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)` `借:事業(yè)預(yù)算收入(或財(cái)政撥款收入) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 如果應(yīng)付職工薪酬是用于調(diào)整今年的工資或福利,則直接在今年的相關(guān)費(fèi)用和支出中做相應(yīng)調(diào)整。 如果應(yīng)付職工薪酬是用于調(diào)整以前年度的工資或福利,則可能需要通過“以前年度盈余調(diào)整”科目來進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)于社保費(fèi)(單位部分)的會(huì)計(jì)處理:如果單位部分也有差額需要補(bǔ)繳,會(huì)計(jì)處理方式類似,但科目會(huì)有所不同。 涉及其他科目的處理:如果補(bǔ)繳的差額還涉及到其他科目(如固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等),則需根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 關(guān)于報(bào)表的調(diào)整:根據(jù)補(bǔ)繳的差額對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和收入費(fèi)用表等財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和重述
阅读 891
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老師,有個(gè)政府會(huì)計(jì)問題:有一筆醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),由于財(cái)政撥款不足,單位部分是財(cái)政撥款資金支付的,個(gè)人代扣部分財(cái)政已經(jīng)扣完 但未撥付呢,我單位用自有資金墊付的個(gè)人這部分。財(cái)政未撥的我在預(yù)算會(huì)計(jì)未做支出,這樣賬完整不? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借: 應(yīng)付職工薪酬--單位部分 其他應(yīng)收款 -醫(yī)保個(gè)人 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借: 事業(yè)支出--財(cái)政撥款支出--單位部分 貸:資金結(jié)存
樸老師
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提问时间:12/29 09:44
#事業(yè)單位#
確認(rèn)財(cái)政未撥款的醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人代扣部分支出: 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——個(gè)人代扣部分(財(cái)政未撥款部分) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金(單位自有資金)
阅读 1009
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老師,有個(gè)政府會(huì)計(jì)問題:上年單位墊付一筆款項(xiàng),等到第二年的時(shí)候,收到財(cái)政撥款歸還該款項(xiàng),我做的分類是借: 銀行存款 貸:其他收入 預(yù)算會(huì)計(jì)沒做分類,但是我年末的時(shí)候余額表顯示財(cái)政撥款有這筆撥款的結(jié)余,我怎么能體現(xiàn)出我這筆預(yù)算的撥款是非財(cái)政的撥款結(jié)余而不是財(cái)政的結(jié)余,這個(gè)情況財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該怎么寫???
樸老師
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提问时间:12/29 09:10
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 到了第二年,您收到財(cái)政撥款來歸還這筆款項(xiàng),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如下: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 然后,您在預(yù)算會(huì)計(jì)中做如下分錄: 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存 貸:資金結(jié)轉(zhuǎn)(非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn))
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老師您好!返聘人員的工資在做賬的時(shí)候入人員經(jīng)費(fèi)嗎? 工會(huì)會(huì)費(fèi)提取的依據(jù)是什么呢?返聘人員的工資薪金屬于需提工會(huì)會(huì)費(fèi)的范疇么?
郭老師
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提问时间:12/29 09:07
#事業(yè)單位#
返聘人員在做工資薪金 所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資合計(jì)乘以稅率 需要退休返聘人員的工資應(yīng)該計(jì)入工資總額計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》第十六條的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,按月提取工會(huì)經(jīng)費(fèi),用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
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保險(xiǎn)服務(wù),交通工具意外傷害保險(xiǎn)電商怎么做分錄
宋老師2
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提问时间:12/29 08:37
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款
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