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計(jì)算加權(quán)資本成本的話里面用到的債務(wù)資本成本不是要用稅后的嘛?為什么這道題是用稅前的?必刷550題和網(wǎng)上的答案都是寫用稅前的,但是沒說為什么用稅前的
財(cái)管老師
??|
提問時(shí)間:09/01 21:28
#稅務(wù)師#
給出債務(wù)的資本成本是多少,默認(rèn)是稅后的,如果給出利率是多少,則是稅前的
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想請(qǐng)問老師, 圖一,乙可以對(duì)抗善意第三人,為什么不可以對(duì)抗丙? 圖二,辦理了所有權(quán)過戶,乙未取得房租的所有權(quán)嗎?
法律老師
??|
提問時(shí)間:12/23 15:21
#稅務(wù)師#
1.買受人在出賣人正常經(jīng)營活動(dòng)中通過支付合理對(duì)價(jià)取得已被設(shè)立擔(dān)保物權(quán)的動(dòng)產(chǎn),擔(dān)保物權(quán)人請(qǐng)求就該動(dòng)產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)?,人民法院不予支持。這里是一般和特殊的關(guān)系。即對(duì)普通的善意第三人,抵押登記是可以對(duì)抗的。但登記不能對(duì)抗“正常買受人”。丙屬于正常買受人,此時(shí)抵押登記是不能對(duì)抗的。、 2.乙取得房屋所有權(quán),甲取得居住權(quán)。
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水務(wù)公司開票稅率給我公司是9%,為什么我公司開票水費(fèi)給別的公司是13%,物業(yè)公司,我們只是代收水費(fèi)的
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/15 11:40
#稅務(wù)師#
你好,物業(yè)公司的話可以簡易計(jì)稅,3%。
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法規(guī)授權(quán)和行政法規(guī)授權(quán)有什么區(qū)別
冉老師
??|
提問時(shí)間:02/06 10:14
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 兩類組織的不同點(diǎn): 1、權(quán)力來源不同。一個(gè)來源于法律、法規(guī)的授權(quán),一個(gè)來源于行政機(jī)關(guān)的委托。 2、行使權(quán)力的名義不同。法律、法規(guī)授權(quán)的組織以自己的名義行使被授予的行政職權(quán),行政機(jī)關(guān)委托的組織以委托機(jī)關(guān)的名義行使權(quán)力。 3、承擔(dān)責(zé)任的主體不同。法律、法規(guī)授權(quán)的組織自己承擔(dān)責(zé)任,行政機(jī)關(guān)委托的組織不承擔(dān)責(zé)任,其行為由委托機(jī)關(guān)承擔(dān)責(zé)任。 4、是否需要法律依據(jù)不同。法律法規(guī)授權(quán)組織的授權(quán)必須有法定依據(jù),行政機(jī)關(guān)委托組織不強(qiáng)求必須有法定依據(jù),除非法律有特別規(guī)定。 5、組織的性質(zhì)不同。法律、法規(guī)授權(quán)組織既可以是企業(yè)組織,也可以是事業(yè)組織。行政機(jī)關(guān)委托的組織只能是事業(yè)組織。
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請(qǐng)問淘寶收入,不開票,如何做賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/27 16:04
#稅務(wù)師#
你好!借其他貨幣資金-淘寶賬戶 貸主營業(yè)務(wù),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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12月份有一張紅字發(fā)票未記賬,稅額一千多,報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)?2月份增值稅有留底,也沒影響稅款,1月份調(diào)整可以嗎?審計(jì)會(huì)怎么處理呀?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:01/13 20:27
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,金額不大,計(jì)入1月份調(diào)整也問題不大的
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這個(gè)題貨物的應(yīng)收和代墊的應(yīng)收可以分開分錄嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/31 12:40
#稅務(wù)師#
你好 一般是代墊的話 實(shí)務(wù)中是做的其他應(yīng)收款的
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外購的固定資產(chǎn) 既用于生產(chǎn)經(jīng)營,又用于職工福利,混用的情況,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是可以全額抵扣的?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/02 15:45
#稅務(wù)師#
。你好,如果是房屋可以抵扣。
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請(qǐng)問房產(chǎn)的預(yù)收款,不是要預(yù)交增值稅嗎,這個(gè)為什么是不征稅
耿老師
??|
提問時(shí)間:09/14 01:02
#稅務(wù)師#
你好!因?yàn)槭穷A(yù)收款開票是開不征稅發(fā)票(發(fā)票稅率欄選擇不征稅),
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老師好:稅務(wù)師考試農(nóng)產(chǎn)品核定進(jìn)項(xiàng),成本法:農(nóng)產(chǎn)品耗用率是題目直接給出的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:32
#稅務(wù)師#
農(nóng)產(chǎn)品核定進(jìn)項(xiàng)稅額的成本法中,農(nóng)產(chǎn)品耗用率的確定并不是題目直接給出的。 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本
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員工從去哪買的出差機(jī)票,電子普通發(fā)票,稅率是6%,能計(jì)算抵扣么?
東老師
??|
提問時(shí)間:02/02 19:45
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)不能計(jì)算抵扣的
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納稅人租入固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,又用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目。。。。。。,這句話怎么理解呀? 同一個(gè)資產(chǎn),既可以用于一般計(jì)稅方法,又可以用簡易計(jì)稅方法?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/19 16:00
#稅務(wù)師#
例如A企業(yè)租入了一棟寫字樓,其中20%用于集體福利項(xiàng)目員工食堂,剩余80%用于企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)。這里的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的。
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專項(xiàng)扣除三個(gè)人合租,簽合同簽的是一個(gè)人,三個(gè)人每個(gè)人都可以抵扣嗎
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/28 14:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,合同補(bǔ)簽一下名字才可以三個(gè)人都扣
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根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
李某某老師
??|
提問時(shí)間:12/14 08:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)是屬于稅法直接規(guī)定的內(nèi)容,您是哪一塊不理解。
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員工買了新農(nóng)合還能買社保嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/28 08:09
#稅務(wù)師#
對(duì)方的他買不上,得把之前的新農(nóng)合退出才能購買社保,如果不是在一個(gè)地方的,可以同時(shí)買出來,但是他需要把新農(nóng)合取消了 不需要兩個(gè)都買
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請(qǐng)問。稅務(wù)師稅一中。試行增值稅留抵退稅6個(gè)月才行。然后22年留底退稅次月就行。不太懂。忘講解下
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:11/05 14:26
#稅務(wù)師#
增量留抵退稅連續(xù)六個(gè)月這是因?yàn)榱舻滞硕惖目己似跒?個(gè)月。 這是因?yàn)榱舻滞硕惖目己似跒?個(gè)月,第6個(gè)月的增量留抵稅額要求不低于50萬,也就是說第六個(gè)月的期末留抵稅額要比之前多;根據(jù)國家稅務(wù)總局深化增值稅改革問答,增量留抵稅額,是相比新增加的期末留抵稅額。對(duì)增量部分給予退稅,一方面是基于鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的考慮,另一方面是基于財(cái)政可承受能力的考慮,若一次性將存量和增量的留抵稅額全部退稅,財(cái)政短期內(nèi)不可承受。因而這次只對(duì)增量部分實(shí)施留抵退稅,存量部分視情況逐步消化。
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煤炭行業(yè)開發(fā)票,開進(jìn)來是各種選煤或者原煤,我開出去的時(shí)候能不能歸集成一個(gè)大類煤炭開出去
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/29 10:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)該可以的
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季節(jié)性用工的工資如何在所得稅稅前扣除
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/25 15:09
#稅務(wù)師#
申報(bào)了個(gè)稅,取得了發(fā)票就可以稅前扣除
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1000萬開票企業(yè)所得稅交多少?
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/24 18:42
#稅務(wù)師#
所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率
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個(gè)人貸款買車,公司把首付款和每月貸款打給我,這樣公司怎么做賬?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:10
#稅務(wù)師#
等于公司借款給你了
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應(yīng)納稅所得額79.5,小微企業(yè),為什么算所得稅額要減50算,50又按正常25%算?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/18 20:39
#稅務(wù)師#
您的說法有誤的。麻煩您把具體的題目內(nèi)容提供一下,方便老師針對(duì)您的問題進(jìn)行解答謝謝。
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老師你好,申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅怎么申報(bào)比較合適呢
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/02 14:23
#稅務(wù)師#
您好,并入工資,或單獨(dú)申報(bào)
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老師慰問金記什么科目
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/06 15:32
#稅務(wù)師#
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出
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浴場一般納稅人,增值稅幾個(gè)點(diǎn)
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/27 00:52
#稅務(wù)師#
一般納稅人是6個(gè)點(diǎn)
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年初普通股3000股 。3-1號(hào)發(fā)放股利,每10股發(fā)放1股。7-1號(hào)增發(fā)300股。求數(shù)加權(quán)平均數(shù)。3000+3000*1/10+300*6/12 為什么不是3000+3000/10*10/12+300*6/12啊
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/24 19:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:這題的答案是您說的這樣的嗎,這應(yīng)是有誤的祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好!想請(qǐng)教,出口產(chǎn)品購的標(biāo)貼,標(biāo)貼不能退稅,購買標(biāo)貼怎樣做賬,詳細(xì)分錄怎樣寫?謝謝!
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/25 10:46
#稅務(wù)師#
你好這些做貼在產(chǎn)品上
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老師,我買了房子有房貸利息,然后又租了房子,在申報(bào)個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除時(shí),規(guī)定的是優(yōu)先選擇哪個(gè)呢?
大張老師
??|
提問時(shí)間:03/26 13:43
#稅務(wù)師#
你好!如果在主要工作城市有自有住房,即使實(shí)際上租房了也不能享受租金扣除。 如果在主要工作城市,租房,而在老家有住房,那么可以任意二選一。
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算這個(gè)貼現(xiàn)值,例如8月9號(hào)貼息。8月20號(hào)到期。當(dāng)天算不算8月9進(jìn)貼現(xiàn)天數(shù)哦?8月20當(dāng)天算嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/19 08:49
#稅務(wù)師#
您好,到期的當(dāng)天是不算的。
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超市推出代金劵給顧客,比如優(yōu)惠了1000元,怎么做分錄
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/02 14:57
#稅務(wù)師#
這個(gè)可以不做賬的,對(duì)方消費(fèi)時(shí),按扣除代金券的金額開票
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北京啟元外貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,從事進(jìn)出口貿(mào)易,2021年7月欲從國外進(jìn)口卷煙10萬標(biāo)準(zhǔn)條,采購部門為購進(jìn)該批貨物,制定出兩個(gè)方案: 方案一:供應(yīng)商一報(bào)價(jià)260萬(FOB價(jià)),另需支付購貨傭金10萬元人民幣; 方案二:供應(yīng)商二報(bào)價(jià)260萬(FOB價(jià)),另需支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)10萬元人民幣。 運(yùn)抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)為30萬元人民幣,保險(xiǎn)費(fèi)為報(bào)價(jià)和運(yùn)費(fèi)之和的0.3% 說明假設(shè)卷煙關(guān)稅稅率50%;甲類卷煙消費(fèi)稅為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅為36%加0.003元/支 ◆ 要求: 計(jì)算完稅價(jià)格,關(guān)稅,應(yīng)納增值稅,應(yīng)納消費(fèi)稅,近口環(huán)節(jié)稅費(fèi)總額 列出計(jì)算過程
木木老師
??|
提問時(shí)間:10/19 18:52
#稅務(wù)師#
關(guān)稅完稅價(jià)格270 關(guān)稅270×50%=135 增值稅(270+135+0.003×10×200)÷(1-56%)×13% 消費(fèi)稅(270+135+0.003×10×200)÷(1-56%)×56%+0.003×10×200
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