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老師好,我想問下付錢給保險公司,給他們代繳車船稅,我方應該如何做賬
若素老師
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提问时间:12/29 11:43
#事業(yè)單位#
你好,借稅金及附加貸應交稅費 借應交稅費貸銀行存款。
阅读 853
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老師,事業(yè)單位的財務會計發(fā)生費用時如果有回款就直接記到費用里,如果回款沒回來就要掛往來里。預算會計不管是不是回款到要記支出,等回款了沖減往來,預算這邊是不是就不用在記了。那如果像社會保險補差這部分在個人手里收取的,預算還用做賬嗎。
樸老師
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提问时间:12/29 11:11
#事業(yè)單位#
對于事業(yè)單位的財務會計,在發(fā)生費用時,如果款項能夠回收,可以直接記入費用中;如果款項未能及時回收,需要先掛往來賬。而預算會計在記錄支出時,無論是否收到回款,都應進行記錄。當收到回款時,再沖減往來賬,預算會計則不再重復記錄。 對于社會保險補差這類費用,如果是由個人支付并收取的,預算會計一般不需要做賬。不過具體是否需要做賬還應當根據(jù)所在事業(yè)單位的相關規(guī)定和財務制度來確定。
阅读 744
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老師財政今年有一筆收入100萬,讓我們單位不按收入記賬,按盤活資金記帳,正常記支出,那我的預算會計和財務會計應該怎么做分錄呢
樸老師
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提问时间:12/29 11:05
#事業(yè)單位#
預算會計分錄: 1.將100萬記為盤活資金:借:資金結存-貨幣資金 100萬貸:資金結存-盤活資金 100萬 2.正常記錄支出(這里以支出50萬為例):借:支出類科目-相關支出 50萬貸:資金結存-貨幣資金 50萬 財務會計分錄: 1.將100萬記為盤活資金:借:銀行存款 100萬貸:其他應收款-盤活資金 100萬 2.正常記錄支出(這里以支出50萬為例):借:費用類科目-相關費用 50萬貸:銀行存款 50萬
阅读 922
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老師這個賬里借方發(fā)生額是6038.74貸方發(fā)生額也是6038.74這是啥意思?是一筆業(yè)務嗎?就做一筆分錄嗎?
小林老師
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提问时间:12/29 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個不是一個業(yè)務,是兩筆交易
阅读 839
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銷項稅額237775.88-要交稅額18290.45=219485.43需認證的稅額 先把稅列過來。怎么列
易 老師
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提问时间:12/29 10:22
#事業(yè)單位#
學員您好,您具體的情況是什么?
阅读 848
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老師自有資金墊付的財政補助資金收回時預算會計資金結存下沒設資金結存--財政未撥款資金科目,那我預算可不可以做成 借;財政撥款結專 貸:非財政撥款結轉
樸老師
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提问时间:12/29 10:16
#事業(yè)單位#
1.確認收到墊付資金:借:銀行存款貸:其他應收款——財政補助資金 2.將墊付資金從其他應收款科目轉出:借:資金結存——貨幣資金貸:其他應收款——財政補助資金 3.如果預算會計的資金結存下設有“財政撥款結轉”或“非財政撥款結轉”科目,則可以考慮將墊付資金轉入這些科目:借:財政撥款結轉/非財政撥款結轉貸:資金結存——貨幣資金 4.最后,根據(jù)實際情況,可能還需要對財務報表進行相應的調整和重述。
阅读 922
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老師,有個政府會計問題:今年社保軋差需要個人補差額,但補的是上年的差,怎么做分類。
樸老師
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提问时间:12/29 09:55
#事業(yè)單位#
借:應付職工薪酬——社保費(個人部分) 貸:銀行存款` 借:事業(yè)支出——財政撥款支出——社保費(個人部分) 貸:資金結存——貨幣資金 借:以前年度盈余調整 貸:銀行存款` 借:資金結存——貨幣資金 貸:財政撥款結轉/非財政撥款結轉` `借:事業(yè)預算收入(或財政撥款收入) 貸:資金結存——貨幣資金 如果應付職工薪酬是用于調整今年的工資或福利,則直接在今年的相關費用和支出中做相應調整。 如果應付職工薪酬是用于調整以前年度的工資或福利,則可能需要通過“以前年度盈余調整”科目來進行調整。 對于社保費(單位部分)的會計處理:如果單位部分也有差額需要補繳,會計處理方式類似,但科目會有所不同。 涉及其他科目的處理:如果補繳的差額還涉及到其他科目(如固定資產、無形資產等),則需根據(jù)具體情況進行相應的會計處理。 關于報表的調整:根據(jù)補繳的差額對資產負債表和收入費用表等財務報表進行相應的調整和重述
阅读 892
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老師,有個政府會計問題:有一筆醫(yī)療保險繳費,由于財政撥款不足,單位部分是財政撥款資金支付的,個人代扣部分財政已經扣完 但未撥付呢,我單位用自有資金墊付的個人這部分。財政未撥的我在預算會計未做支出,這樣賬完整不? 財務會計 借: 應付職工薪酬--單位部分 其他應收款 -醫(yī)保個人 貸:銀行存款 預算會計 借: 事業(yè)支出--財政撥款支出--單位部分 貸:資金結存
樸老師
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提问时间:12/29 09:44
#事業(yè)單位#
確認財政未撥款的醫(yī)療保險個人代扣部分支出: 借:事業(yè)支出——財政撥款支出——個人代扣部分(財政未撥款部分) 貸:資金結存——貨幣資金(單位自有資金)
阅读 1011
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老師,有個政府會計問題:上年單位墊付一筆款項,等到第二年的時候,收到財政撥款歸還該款項,我做的分類是借: 銀行存款 貸:其他收入 預算會計沒做分類,但是我年末的時候余額表顯示財政撥款有這筆撥款的結余,我怎么能體現(xiàn)出我這筆預算的撥款是非財政的撥款結余而不是財政的結余,這個情況財務會計和預算會計分錄該怎么寫啊?
樸老師
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提问时间:12/29 09:10
#事業(yè)單位#
財務會計 借:其他應收款 貸:銀行存款 到了第二年,您收到財政撥款來歸還這筆款項,財務會計分錄如下: 財務會計 借:銀行存款 貸:其他應收款 然后,您在預算會計中做如下分錄: 預算會計 借:資金結存 貸:資金結轉(非財政撥款結轉)
阅读 1027
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老師您好!返聘人員的工資在做賬的時候入人員經費嗎? 工會會費提取的依據(jù)是什么呢?返聘人員的工資薪金屬于需提工會會費的范疇么?
郭老師
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提问时间:12/29 09:07
#事業(yè)單位#
返聘人員在做工資薪金 所屬期內應發(fā)工資合計乘以稅率 需要退休返聘人員的工資應該計入工資總額計提工會經費。根據(jù)《中華人民共和國工會法》第十六條的規(guī)定,企業(yè)應當按照有關規(guī)定,按月提取工會經費,用于支付工會經費支出。
阅读 1246
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保險服務,交通工具意外傷害保險電商怎么做分錄
宋老師2
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提问时间:12/29 08:37
#事業(yè)單位#
你好,這個借管理費用,保險費,貸銀行存款
阅读 831
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老師你好,記賬憑證錄取完,就自動出報表了是嗎?出報表用來做什么呢? 剛入職流程不懂,希望老師能給我說明白點,謝謝
郭老師
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提问时间:12/29 08:06
#事業(yè)單位#
軟件做帳的是的 財務報表以后拿來申報 電子稅務局申報的 即使不申報你老板也可以拿來看
阅读 679
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老師單位改制,改為對外承包,請問需要資產清查嗎?由什么部門負責呢?會計人員有什么責任?風險?
宋生老師
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提问时间:12/29 08:01
#事業(yè)單位#
你好,這個一般是需要清查的,但是清查的話是公司,審計,還有上級主管部門。至于公司派誰清查這個不一定。有可能是部門經理,會計或者倉管都有可能。
阅读 1549
收藏 7
行政單位申報了殘保金,但沒繳納,借方科目是
東老師
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提问时间:12/29 07:30
#事業(yè)單位#
您好,沒有繳納就不需要做的
阅读 894
收藏 4
老師,請問電子稅務局里發(fā)票總額度現(xiàn)在是不含稅的么
小菲老師
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提问时间:12/28 20:22
#事業(yè)單位#
同學,你好 是不含稅的
阅读 958
收藏 4
老師,單位有個微信商戶,經濟業(yè)務是先到微信商戶,次日才能體現(xiàn)到銀行卡,請問權責發(fā)生制下,如何記賬,確認微信收到款后,如何確認收入,憑證后面附什么呢?微信沒有憑證,銀行回單又晚一天
郭老師
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提问时间:12/28 19:33
#事業(yè)單位#
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款 財務費用手續(xù)費 貸其他貨幣資金 第一個有收款單據(jù)的嗎
阅读 1827
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老師,會計繼續(xù)教育在手機上考試怎么操作業(yè)
劉艷紅老師
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提问时间:12/28 19:07
#事業(yè)單位#
您好,要先聽完課,才可以考試的,你聽完了嗎?
阅读 1603
收藏 7
什么樣的收入要納入個人所得稅,年度代扣繳個稅少報什么人有什么相關的責任。
小菲老師
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提问时间:12/28 17:46
#事業(yè)單位#
同學,你好 個人的收入,就要繳納個稅
阅读 708
收藏 3
老師,請問一下實際付款1500 回來的發(fā)票上只開了1499.5 這種有影響嗎
一鳴老師
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提问时间:12/28 16:14
#事業(yè)單位#
少開的0.5元沒事的,直接做費用
阅读 815
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老師附件張數(shù)就數(shù)原始憑證是嗎?那有合同的我就算一份,還是把每一頁都算附件張數(shù)?
媛媛 老師
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提问时间:12/28 14:17
#事業(yè)單位#
你好,一般情況下附件張數(shù)就數(shù)原始憑證的張數(shù),如果附件為一份合同,實務中一般將合同的頁數(shù)作為附件張數(shù)。
阅读 854
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行政事業(yè)會計,請問處置已提完折舊的固定資產分錄怎么做?有處置收入。
小菲老師
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提问时间:12/28 12:31
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產
阅读 903
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二手車發(fā)票7萬,需要價稅分離嗎,老師,報表怎樣填寫申報?謝謝老師!
宋老師2
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提问时间:12/28 11:31
#事業(yè)單位#
你好,你如果想要抵扣,就要價稅分離。
阅读 854
收藏 0
老師好,物流公司出售一輛計提完折舊的貨車,怎樣記賬報稅,求解
東老師
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提问时间:12/28 11:26
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業(yè)外收支
阅读 824
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老師這是咋回事?都輸入對了,他咋提示錯呢
kobe老師
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提问时间:12/28 10:57
#事業(yè)單位#
您好,拍一下發(fā)票,我看一下
阅读 846
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收到上級專項撥款但未付全款要怎么記賬
微微老師
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提问时间:12/28 10:28
#事業(yè)單位#
您好,您是事業(yè)單位嗎?入財政撥款收入即可。
阅读 896
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老師這個憑證怎么做?往來單位是誰?支出功能分類
玲竹老師
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提问时间:12/28 09:46
#事業(yè)單位#
您好 這個往來單位是協(xié)調指揮中心法律服務所 支付咨詢服務費
阅读 810
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老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調賬?謝謝!
樸老師
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提问时间:12/28 09:34
#事業(yè)單位#
今年的賬務處理: 1.將去年購買的設備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務會計:借:固定資產(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設備款項: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 去年賬務調整: 由于去年的賬務處理存在錯誤,需要進行調整。具體調整方式如下: 1.對于財務會計的調整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預算會計的調整:借:資金結存—零余額(紅字)貸:財政撥款預算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結存—零余額(紅字)
阅读 896
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事業(yè)單位購買商鋪后交的契稅印花稅還有辦證服務費要進到固定資產原值嗎?辦證費用哪個科目呢?
宋生老師
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提问时间:12/28 09:22
#事業(yè)單位#
你好,這兩個都可以進入到固定資產原值
阅读 1732
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老師單位發(fā)的取暖費需要繳納個稅嗎
東老師
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提问时间:12/28 09:12
#事業(yè)單位#
你好,這個一般是需要交個稅的,但是也得看你們當?shù)囟悇站值囊?guī)定,因為有些地區(qū)它是免的。
阅读 829
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老師 第一筆業(yè)務這樣做憑證對嗎?記字幾號,日期,分錄都幫我看看,謝謝
可愛多老師
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提问时间:12/28 08:59
#事業(yè)單位#
學員,您好。這么做沒有問題
阅读 847
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