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老師好,所得稅季度申報(bào)表季末人數(shù)是按發(fā)工資人數(shù)申報(bào)還是繳納社保人數(shù)申報(bào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:56
#稅務(wù)#
所得稅季度申報(bào)表季末人數(shù)是按發(fā)工資人數(shù)申報(bào)
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請(qǐng)問一下500萬以下設(shè)備一次性扣除一年可以扣兩種設(shè)備以上嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:56
#稅務(wù)#
你好,沒問題,肯定是可以的
?閱讀? 30
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您好,老師請(qǐng)問下這個(gè)應(yīng)納稅額怎么算出來的,??個(gè)體戶定期定額的,超過30萬,
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:56
#稅務(wù)#
你好 同學(xué)你可以把后面核定的納稅額截圖出來
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老師一般納稅人銷售貨物只有13個(gè)點(diǎn)的稅率對(duì)吧
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不一定,銷售農(nóng)產(chǎn)品9%
?閱讀? 30
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新注冊了一個(gè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè),已經(jīng)注冊了稅務(wù)賬號(hào),然后進(jìn)到這個(gè)界面以后接下來還要怎么樣操作呢?
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:55
#稅務(wù)#
你好點(diǎn)擊我要查詢功能,查看一下自己的相關(guān)稅費(fèi),都在什么時(shí)間申報(bào)。你作為個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)該按季度申報(bào)稅費(fèi)。現(xiàn)在注冊,需要在4月申報(bào)一季度的相關(guān)稅費(fèi)。
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我報(bào)房產(chǎn)稅,按季報(bào),從價(jià)計(jì)征日期選錯(cuò)了,選成24.10.1-24.11.30 24.11.1-24.12.31沒事吧 實(shí)際體現(xiàn)從價(jià)計(jì)征是24.10.1-24.12.31
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:55
#稅務(wù)#
你好,你少申報(bào)了一個(gè)月,回去更正
?閱讀? 25
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請(qǐng)問下,當(dāng)年有A股東實(shí)繳銀行存款,也有B實(shí)繳股東退股,請(qǐng)問下印花稅-營業(yè)賬簿的稅額是按實(shí)繳A的金額來算印花稅,還是A-B后剩下的余額交?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:54
#稅務(wù)#
你好,就是按a股東實(shí)繳的金額計(jì)算
?閱讀? 10
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請(qǐng)問,第四季度申報(bào)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減額,我能填寫個(gè)大概數(shù)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你的意思是匯算清繳再調(diào)整?
?閱讀? 13
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老師你好請(qǐng)問小規(guī)模開出發(fā)票有1個(gè)點(diǎn)的稅分錄怎么做啊
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:51
#稅務(wù)#
你好,借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月底不超110萬或季度不超30萬 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
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老師好,我單位是一般納稅人,主要是商品流通企業(yè),如果做餐飲可以嗎?增值稅交多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:51
#稅務(wù)#
做餐飲可以的,增值稅稅率是6%
?閱讀? 14
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新成立一個(gè)教育咨詢公司,三方協(xié)議這個(gè)批口標(biāo)志,選哪一個(gè)呀
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:50
#稅務(wù)#
你好,建議選擇所有批扣
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老師 請(qǐng)問下 營業(yè)賬簿印花稅是這樣申報(bào)嗎 我這邊是添加印花稅然后稅種采集進(jìn)去填的 看還有填表式申報(bào) 哪種路徑進(jìn)去呢 另外公司計(jì)稅依據(jù)這里按實(shí)繳填嗎 公司注冊資本打多了做了資本公積 這個(gè)資本公積也要算進(jìn)計(jì)稅依據(jù)里嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 營業(yè)賬薄是根據(jù)資本公積和實(shí)收資本來繳納的
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你好 想問下 這個(gè)月開發(fā)票了29萬元 但是做收入了10萬 剩下19萬做預(yù)收款了。申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 我應(yīng)該怎么申報(bào)收入?按照29萬還是按照10萬
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:49
#稅務(wù)#
申報(bào)的時(shí)候申報(bào)增值稅就是得按申報(bào)的時(shí)候申報(bào)增值稅就是得按照29萬收銀報(bào)
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沒有申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:48
#稅務(wù)#
好是這個(gè)月申報(bào)12月份的嗎。
?閱讀? 31
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30人以下不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)?謝謝老師
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:47
#稅務(wù)#
這個(gè)不一定,全國性規(guī)定 根據(jù)《中華全國總工會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范建會(huì)籌備金收繳管理的通知》和《中華人民共和國工會(huì)法》等規(guī)定,未建立工會(huì)組織的企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和其他社會(huì)組織,自上級(jí)工會(huì)批準(zhǔn)籌建工會(huì)的次月起,需按全部職工工資總額的 2% 向上級(jí)工會(huì)撥繳建會(huì)籌備金。 地方性規(guī)定 部分地區(qū)有優(yōu)惠政策,如《廣東省總工會(huì)關(guān)于優(yōu)化經(jīng)費(fèi)配置 完善收繳機(jī)制的通知》規(guī)定,職工人數(shù)少于 25 人(含 25 人)的小微企業(yè)可免申報(bào)繳交工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個(gè)人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅,或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅 老師,如果租金 5000,簡易怎么算,一般怎么算
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
簡易計(jì)稅方法:應(yīng)納稅額 = 5000÷(1+5%)×1.5%≈71.43 元。 一般計(jì)稅方法:假設(shè) 5000 元為含稅收入,增值稅稅率為 9%,則應(yīng)納稅額 = 5000÷(1+9%)×9%≈412.84 元。
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老師,小規(guī)模納稅人增值稅季小于30萬,享受減免,會(huì)計(jì)憑證如何出
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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企業(yè)車輛出事故,保險(xiǎn)公司理賠3000元,匯款到公司對(duì)公賬戶,賬務(wù)處理怎么弄呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入就行
?閱讀? 17
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你好 老師 我想問一下 我們公司是小型微利企業(yè)(一般納稅人),企業(yè)位置是在重慶市區(qū),現(xiàn)在印花稅申報(bào),想問一下,如果購銷合同很少,但是2024年全年開發(fā)票未稅金額是4397111.37元 要申報(bào)印花稅,印花稅稅率是多少?稅額是多少呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
你好,那就按未開票金額×0.03%*50%
?閱讀? 11
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咨詢服務(wù)收入需不需要交印花稅
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:45
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不需要繳納印花稅的
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請(qǐng)問老師,12月紅沖以前的發(fā)票金額比12月收入大,增值稅報(bào)表的銷售額是負(fù)數(shù)有沒有什么影響,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:43
#稅務(wù)#
若是正常業(yè)務(wù),沒影響,負(fù)數(shù)收入了,通常要大廳申報(bào)了
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,把自己使用過的車對(duì)外出售,買398000對(duì)外出售120000,我們這個(gè)是小規(guī)模納稅人,要交增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:42
#稅務(wù)#
你好,你如果季度沒有超過起征點(diǎn),不用交稅。
?閱讀? 45
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醫(yī)療企業(yè)繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:40
#稅務(wù)#
購入設(shè)備,藥品要交印花稅
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納稅申報(bào)表的年度計(jì)稅銷售額和利潤表主營業(yè)務(wù)收入金額為什么回有誤差,大概什么原因造成的
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:40
#稅務(wù)#
通常不會(huì)有誤差,看是計(jì)算錯(cuò)誤還是填寫錯(cuò)誤
?閱讀? 21
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信息系統(tǒng)增值服務(wù)需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:40
#稅務(wù)#
信息系統(tǒng)增值服務(wù),不需要繳納印花稅
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還沒開業(yè)但是這個(gè)季度發(fā)生營業(yè)外支出和收入,企業(yè)所得稅季報(bào)直接填利潤總額就好嗎,
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:37
#稅務(wù)#
你好,沒錯(cuò)兒,直接填寫利潤總額就行
?閱讀? 61
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我公國際貨物運(yùn)輸代理中包機(jī)業(yè)務(wù)是免稅的,那提貨點(diǎn)至始發(fā)機(jī)場的費(fèi)用也是免稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)境內(nèi)的是不免稅的。
?閱讀? 73
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老師,這是我們個(gè)稅的申報(bào)模板,問題見下面圖片
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:37
#稅務(wù)#
你好,沒有看到題目問題
?閱讀? 20
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老師企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)收的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:36
#稅務(wù)#
小微企業(yè)企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)全額按5%稅率;300萬以上全部都按25%
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已經(jīng)完結(jié)的業(yè)務(wù),后期也不會(huì)再有業(yè)務(wù)發(fā)生,預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù)幾分錢怎么調(diào)整
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:36
#稅務(wù)#
你好,可以這樣調(diào)整 借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入
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