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老師 支應(yīng)急物資庫建設(shè)工程 這個怎么做記賬憑證? 事業(yè)單位賬
易 老師
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提问时间:12/30 11:55
#事業(yè)單位#
以下是一個簡單的會計分錄示例,用于記錄應(yīng)急物資庫建設(shè)工程的支出: 購買工程物資時: 復(fù)制 借:工程物資 貸:銀行存款 領(lǐng)用工程物資時: 復(fù)制 借:在建工程 貸:工程物資 支付建筑公司勞務(wù)費時: 復(fù)制 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 收到政府撥款時: 復(fù)制 借:銀行存款(或零余額賬戶用款額度) 貸:財政撥款收入 支付工程尾款時: 復(fù)制 借:在建工程(或固定資產(chǎn)) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 工程完工后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時: csharp 復(fù)制 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
阅读 730
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老師好,物流公司出售一輛貨車,二手車交易發(fā)票普票7萬元,貨車已經(jīng)計提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報嗎?謝謝老師!
郭老師
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提问时间:12/30 10:50
#事業(yè)單位#
如果沒有殘值,借累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行7萬, 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入, 需要申報增值稅。一般納稅人2013年之后買來的13%銷售貨物里面填寫。
阅读 882
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老師看看我這個分錄哪不對了?正確的是什么?
炎炎老師
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提问时间:12/30 09:50
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),是支付的預(yù)付款項嗎?直接支付還是授權(quán)支付的
阅读 697
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固定資產(chǎn)折舊需要先計提嗎?
一鳴老師
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提问时间:12/30 09:07
#事業(yè)單位#
是的,在購入的次月開始計提
阅读 836
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老師。支綜合定位系統(tǒng)預(yù)付款 這個記賬憑證怎么寫?我們是事業(yè)單位
棉被老師
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提问时间:12/30 08:59
#事業(yè)單位#
借,預(yù)付賬款,貸,財政補助收入
阅读 574
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老師根據(jù)我發(fā)的原始憑證這個附件張數(shù)我填寫多少?
小天老師
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提问时间:12/30 08:45
#事業(yè)單位#
您好,原始憑證這個附件張數(shù)填寫 2張
阅读 674
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事業(yè)單位一般交哪些稅?企業(yè)所得稅肯定不交,增值稅?附加稅?事業(yè)單位一般納稅人和小規(guī)模納稅人劃分和企業(yè)一樣嗎?如果是一般納稅人進項也可以抵扣嗎?或者講一講與企業(yè)納稅的不同之處,謝謝
炎炎老師
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提问时间:12/29 21:19
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),你提問的事業(yè)單位是,一般的事業(yè)單位還是自收自支的事業(yè)單位
阅读 1029
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)的確認與企業(yè)一樣嗎?是不是有金額的限制,一般設(shè)備1000,專用設(shè)備1500?有這樣的規(guī)定嗎?謝謝
炎炎老師
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提问时间:12/29 21:15
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),一般是都是按照1000元的標(biāo)準(zhǔn),或者雖然未達到1000元標(biāo)準(zhǔn),但使用時間超過1年的,也要確認為固定資產(chǎn)
阅读 954
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政府單位為防范地震抗災(zāi)購入政府儲備物資帳篷一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為價款50萬元,增值稅為8.5萬元,支付運費和裝卸費5000元,款項采用財政直接支付。該政府單位的業(yè)務(wù)財務(wù)會計處理: 借:()() (不需填寫明細科目) 貸:()() (不需填寫明細科目)
廖君老師
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提问时间:12/29 19:26
#事業(yè)單位#
您好,借:經(jīng)費支出 585000+5000 貸:銀行 590000 政府單位不繳增值稅
阅读 14895
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某政府單位占有并直接負責(zé)維護管理的城市交通設(shè)施發(fā)生報廢,該設(shè)施賬面余額為500萬元,已提折舊450萬元。報廢清理過程中變價收入為8萬元,已存入銀行;發(fā)生清理費用1萬元,以銀行存款支付。假設(shè)無其他相關(guān)稅費發(fā)生,該政府單位的業(yè)務(wù)處理: 轉(zhuǎn)入待處理, 借:待處理財產(chǎn)損溢 50 0000 公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷)——累計折舊 450 0000 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施——城市交通設(shè)施 500 0000 轉(zhuǎn)銷賬面價值, 借:資產(chǎn)處置費用 50 0000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 50 0000 取得變價收入, 借:銀行存款 8 0000 貸:待處理財產(chǎn)損溢
曉旭老師
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提问时间:12/29 19:24
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),需要解答什么問題
阅读 1634
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那今年房租可不可以直接用發(fā)展基金的錢付
艷子老師
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提问时间:12/29 18:23
#事業(yè)單位#
您好, 可以的,這個沒有問題的
阅读 869
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老師,你好,我們是幼兒園的,每年教育局都有讓我們計提利潤分配-事業(yè)發(fā)展基金,然后之前的會計,計提了有80萬在里面,都沒有用,然后今年的利潤表虧了好多,像這種情況,事業(yè)發(fā)展基金可以用來彌補虧損嗎
易 老師
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提问时间:12/29 18:19
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,根據(jù)我了解到的信息,事業(yè)發(fā)展基金通常用于支持事業(yè)的發(fā)展,如擴大基建投資、擴大教學(xué)設(shè)施建設(shè)、購建大型固定資產(chǎn)等。其使用范圍通常并不包括彌補虧損。 如果你們幼兒園之前計提了80萬的事業(yè)發(fā)展基金,這筆基金的使用需要按照教育局和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行。一般來說,事業(yè)發(fā)展基金的使用需要經(jīng)過審批程序,并且需要符合事業(yè)發(fā)展的需要。 如果你們今年的利潤表出現(xiàn)了虧損,首先需要分析虧損的原因,并采取相應(yīng)的措施來改善經(jīng)營狀況。如果虧損是由于投資不足或者發(fā)展滯后所導(dǎo)致的,那么可以考慮使用事業(yè)發(fā)展基金來支持事業(yè)的發(fā)展,從而逐步改善經(jīng)營狀況。 需要注意的是,事業(yè)發(fā)展基金的使用需要遵守相關(guān)的法律法規(guī)和幼兒園的財務(wù)管理制度。建議你們在進行使用前,先咨詢專業(yè)的財務(wù)人員或者會計師事務(wù)所的意見,以確保合規(guī)使用。
阅读 900
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工會經(jīng)費和社保撥款收入算不算人員經(jīng)費?
郭老師
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提问时间:12/29 18:08
#事業(yè)單位#
你好,工會也是撥款的嗎?這個社保撥款屬于。
阅读 876
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老師你好,我們是事業(yè)單位的,年底發(fā)現(xiàn)事業(yè)支出大于財政撥款款預(yù)算收入,原因是因為臨時工的社保未轉(zhuǎn)入基本戶未做收入,而臨時工的社保從基本戶劃轉(zhuǎn)做了支出,現(xiàn)在我的收入定死了不能調(diào)賬,怎么調(diào)賬可以減少支出。
樸老師
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提问时间:12/29 17:10
#事業(yè)單位#
核銷部分非流動資產(chǎn):如果事業(yè)單位存在一些長期閑置或無用的非流動資產(chǎn),可以考慮對其進行核銷,以減少資產(chǎn)總額,從而減少支出。但需要注意的是,核銷非流動資產(chǎn)需要經(jīng)過嚴格的審批程序,確保符合相關(guān)法律法規(guī)和事業(yè)單位的管理規(guī)定。 調(diào)整預(yù)算安排:如果還未到年底,可以嘗試調(diào)整本年度的預(yù)算安排,將一些不必要的支出項目進行壓縮或取消,以實現(xiàn)減少支出的目標(biāo)。同時,在編制下一年度預(yù)算時,需要充分考慮臨時工社保等可能存在的風(fēng)險因素,合理安排預(yù)算。 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程:通過對事業(yè)單位的業(yè)務(wù)流程進行全面梳理和優(yōu)化,可以降低運營成本,減少不必要的支出。例如,優(yōu)化采購流程、降低采購成本、減少浪費等。 加強內(nèi)部控制:建立健全事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系,規(guī)范財務(wù)管理和會計核算流程,避免出現(xiàn)漏洞和差錯,從而減少不必要的支出。同時,定期開展內(nèi)部審計和財務(wù)檢查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。 尋求外部支持:如果事業(yè)單位存在資金困難或其他問題,可以積極尋求外部支持,如向主管部門申請財政補助、向銀行申請貸款等。通過獲得外部支持,可以緩解資金壓力,減少支出。 總之,解決這個問題需要從多個方面入手,包括核銷資產(chǎn)、調(diào)整預(yù)算、優(yōu)化流程、加強內(nèi)控和尋求外部支持等
阅读 1733
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請問,行政會計,慰問金是啥科目
宋老師2
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提问时间:12/29 16:28
#事業(yè)單位#
你好你是收到還是支付,還是什么?
阅读 903
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老師怎樣在中間加一個憑證?
棉被老師
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提问时间:12/29 16:09
#事業(yè)單位#
同學(xué),這個聯(lián)系你們財務(wù)軟件的售后人員遠程處理一下吧
阅读 543
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老師您好,請問公司在還未研發(fā)前,技術(shù)人員工資記什么科目呢
一鳴老師
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提问时间:12/29 16:02
#事業(yè)單位#
這些正常計入管理費用
阅读 862
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老師,我還有個問題想請教一下。土地款問題,如果公司將這筆土地款支付給村民,這邊是入在這個項目的成本,還是無形資產(chǎn)呢? 如果是無形資產(chǎn),權(quán)屬并未發(fā)生變化,證仍舊是村上的,并未流轉(zhuǎn)到公司只是簽了個使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
棉被老師
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提问时间:12/29 15:52
#事業(yè)單位#
這種情況進成本吧
阅读 897
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事業(yè)單位銀行利息收入財務(wù)及預(yù)算如何寫分錄?
小菲老師
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提问时间:12/29 15:41
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:利息收入 預(yù)算會計做分錄 借:資金結(jié)存…貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入
阅读 897
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經(jīng)營增收的6%抽成,老師這塊增收要扣稅扣成本去抽成嗎?
郭老師
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提问时间:12/29 14:31
#事業(yè)單位#
你對應(yīng)的有進項專票的才可以。
阅读 861
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老師這個憑證錢數(shù)是怎么算出來的?我把憑證和結(jié)算單發(fā)給你,幫我看看
悶悶
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提问时间:12/29 13:09
#事業(yè)單位#
同學(xué),你這原始憑證的數(shù)據(jù)和記賬憑證的金額都不一樣呢,要不你查一下銀行回單
阅读 872
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酒店火車票未收到發(fā)票,年底需要暫估入賬,分錄應(yīng)該怎么做?
宋生老師
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提问时间:12/29 12:04
#事業(yè)單位#
你好,這個你可以借,管理費用,差旅費,暫估貸,應(yīng)付賬款。
阅读 1552
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老師好,我想問下付錢給保險公司,給他們代繳車船稅,我方應(yīng)該如何做賬
若素老師
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提问时间:12/29 11:43
#事業(yè)單位#
你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
阅读 858
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老師,事業(yè)單位的財務(wù)會計發(fā)生費用時如果有回款就直接記到費用里,如果回款沒回來就要掛往來里。預(yù)算會計不管是不是回款到要記支出,等回款了沖減往來,預(yù)算這邊是不是就不用在記了。那如果像社會保險補差這部分在個人手里收取的,預(yù)算還用做賬嗎。
樸老師
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提问时间:12/29 11:11
#事業(yè)單位#
對于事業(yè)單位的財務(wù)會計,在發(fā)生費用時,如果款項能夠回收,可以直接記入費用中;如果款項未能及時回收,需要先掛往來賬。而預(yù)算會計在記錄支出時,無論是否收到回款,都應(yīng)進行記錄。當(dāng)收到回款時,再沖減往來賬,預(yù)算會計則不再重復(fù)記錄。 對于社會保險補差這類費用,如果是由個人支付并收取的,預(yù)算會計一般不需要做賬。不過具體是否需要做賬還應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在事業(yè)單位的相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度來確定。
阅读 744
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老師財政今年有一筆收入100萬,讓我們單位不按收入記賬,按盤活資金記帳,正常記支出,那我的預(yù)算會計和財務(wù)會計應(yīng)該怎么做分錄呢
樸老師
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提问时间:12/29 11:05
#事業(yè)單位#
預(yù)算會計分錄: 1.將100萬記為盤活資金:借:資金結(jié)存-貨幣資金 100萬貸:資金結(jié)存-盤活資金 100萬 2.正常記錄支出(這里以支出50萬為例):借:支出類科目-相關(guān)支出 50萬貸:資金結(jié)存-貨幣資金 50萬 財務(wù)會計分錄: 1.將100萬記為盤活資金:借:銀行存款 100萬貸:其他應(yīng)收款-盤活資金 100萬 2.正常記錄支出(這里以支出50萬為例):借:費用類科目-相關(guān)費用 50萬貸:銀行存款 50萬
阅读 924
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老師這個賬里借方發(fā)生額是6038.74貸方發(fā)生額也是6038.74這是啥意思?是一筆業(yè)務(wù)嗎?就做一筆分錄嗎?
小林老師
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提问时间:12/29 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個不是一個業(yè)務(wù),是兩筆交易
阅读 840
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銷項稅額237775.88-要交稅額18290.45=219485.43需認證的稅額 先把稅列過來。怎么列
易 老師
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提问时间:12/29 10:22
#事業(yè)單位#
學(xué)員您好,您具體的情況是什么?
阅读 851
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老師自有資金墊付的財政補助資金收回時預(yù)算會計資金結(jié)存下沒設(shè)資金結(jié)存--財政未撥款資金科目,那我預(yù)算可不可以做成 借;財政撥款結(jié)專 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
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提问时间:12/29 10:16
#事業(yè)單位#
1.確認收到墊付資金:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款——財政補助資金 2.將墊付資金從其他應(yīng)收款科目轉(zhuǎn)出:借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:其他應(yīng)收款——財政補助資金 3.如果預(yù)算會計的資金結(jié)存下設(shè)有“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”或“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目,則可以考慮將墊付資金轉(zhuǎn)入這些科目:借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸:資金結(jié)存——貨幣資金 4.最后,根據(jù)實際情況,可能還需要對財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整和重述。
阅读 926
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老師,有個政府會計問題:今年社保軋差需要個人補差額,但補的是上年的差,怎么做分類。
樸老師
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提问时间:12/29 09:55
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(個人部分) 貸:銀行存款` 借:事業(yè)支出——財政撥款支出——社保費(個人部分) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:銀行存款` 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)` `借:事業(yè)預(yù)算收入(或財政撥款收入) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 如果應(yīng)付職工薪酬是用于調(diào)整今年的工資或福利,則直接在今年的相關(guān)費用和支出中做相應(yīng)調(diào)整。 如果應(yīng)付職工薪酬是用于調(diào)整以前年度的工資或福利,則可能需要通過“以前年度盈余調(diào)整”科目來進行調(diào)整。 對于社保費(單位部分)的會計處理:如果單位部分也有差額需要補繳,會計處理方式類似,但科目會有所不同。 涉及其他科目的處理:如果補繳的差額還涉及到其他科目(如固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等),則需根據(jù)具體情況進行相應(yīng)的會計處理。 關(guān)于報表的調(diào)整:根據(jù)補繳的差額對資產(chǎn)負債表和收入費用表等財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整和重述
阅读 902
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老師,有個政府會計問題:有一筆醫(yī)療保險繳費,由于財政撥款不足,單位部分是財政撥款資金支付的,個人代扣部分財政已經(jīng)扣完 但未撥付呢,我單位用自有資金墊付的個人這部分。財政未撥的我在預(yù)算會計未做支出,這樣賬完整不? 財務(wù)會計 借: 應(yīng)付職工薪酬--單位部分 其他應(yīng)收款 -醫(yī)保個人 貸:銀行存款 預(yù)算會計 借: 事業(yè)支出--財政撥款支出--單位部分 貸:資金結(jié)存
樸老師
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提问时间:12/29 09:44
#事業(yè)單位#
確認財政未撥款的醫(yī)療保險個人代扣部分支出: 借:事業(yè)支出——財政撥款支出——個人代扣部分(財政未撥款部分) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金(單位自有資金)
阅读 1017
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