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收到多種菌菇明細(xì)票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開(kāi)票也是按禮盒開(kāi),我開(kāi)票可以開(kāi)菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個(gè)菌菇單品來(lái)開(kāi)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,按照明細(xì)開(kāi)具
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為什么D也是對(duì)的,還可以追加保證人為被告嗎
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 11:54
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 出借人僅起訴借款人的,對(duì)于是否追加保證人為共同被告由法院自行決定,可以不追加,也可以追加;D說(shuō)的是可以,意思是也可以追加。所以是對(duì)的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第二問(wèn)為什么不能扣除契稅
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/31 09:38
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,因?yàn)橹皇寝D(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金,轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)就是出售時(shí)需要計(jì)算繳納的額,所以不包括購(gòu)買(mǎi)時(shí)的契稅
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從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,用于委托加工生產(chǎn)應(yīng)征消費(fèi)稅產(chǎn)品的原材料,在組價(jià)過(guò)程中考不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅從原材料成本中扣除的問(wèn)題中?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 23:42
#稅務(wù)師#
這里是需要考慮增值稅從原材料成本中扣除的問(wèn)題的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅需要留查的資料,免抵退稅申報(bào)匯總表,免抵退稅申報(bào)匯總表附表是指什么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 11:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如是外貿(mào)企業(yè),應(yīng)存留如下資料:1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》;2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》;3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)(提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應(yīng)稅消費(fèi)品的,還應(yīng)提供消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)(提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料
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)“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬(wàn)元,其中:從直接投資的境內(nèi)A公司(小型微利企業(yè))分回股息10萬(wàn)元;從境外B公司分回稅后股息30萬(wàn)元,B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%;國(guó)債利息收入5萬(wàn)元。境外分回的投資收益少扣5%的稅率,怎么處理?
若言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 在我國(guó)國(guó)內(nèi)是按照30/(1-20%)*25%-30/(1-20%)*20%進(jìn)行補(bǔ)稅的
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我大專(zhuān)學(xué)歷是22年畢業(yè)的,然后就馬上專(zhuān)升本了,全日制的,今年本科學(xué)歷畢業(yè),我今年可以考稅務(wù)師嗎?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 16:28
#稅務(wù)師#
你好,可以報(bào)考的,專(zhuān)科學(xué)歷已經(jīng)滿2年
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物業(yè)公司收取業(yè)主的裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),這樣需要交印花稅嗎(有個(gè)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 12:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
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老師,麻煩問(wèn)問(wèn),22年稅務(wù)師實(shí)務(wù)模擬八套卷四中第一道綜合分析題,怎么判斷建筑服務(wù)企業(yè)納稅時(shí)間發(fā)沒(méi)發(fā)生,以收到款?還是開(kāi)始施工?預(yù)繳稅款什么時(shí)候開(kāi)始預(yù)繳,預(yù)繳稅款按收到的款預(yù)繳?這是建筑業(yè),那么銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn),房地產(chǎn)企業(yè)出售和出租,這些的納稅義務(wù)和建筑服務(wù)企業(yè)一樣么,感謝老師
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 21:11
#稅務(wù)師#
建筑服務(wù),收到預(yù)收款時(shí),增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生,但需要預(yù)繳增值稅。 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間: (一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷(xiāo)售款項(xiàng)或者取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開(kāi)具發(fā)票的,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。 收訖銷(xiāo)售款項(xiàng),是指納稅人銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)過(guò)程中或者完成后收到款項(xiàng)。 取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,是指書(shū)面合同確定的付款日期;未簽訂書(shū)面合同或者書(shū)面合同未確定付款日期的,為服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。
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老師好!請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具專(zhuān)票時(shí),銷(xiāo)售清單內(nèi)容必須是按銷(xiāo)售類(lèi)別進(jìn)行填制,還是把所有的銷(xiāo)售材料放一張銷(xiāo)售清單里?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 18:07
#稅務(wù)師#
你好,所有的一塊兒填寫(xiě)就可以的,不用分類(lèi)別的。
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老師,2020年平臺(tái)融資的“保理融資”費(fèi)用發(fā)票沒(méi)開(kāi),6月開(kāi)的發(fā)票,之前掛的預(yù)付賬款,6月份怎么做賬,怎么報(bào)稅,是沖預(yù)付賬款還是做以前年度損益調(diào)整,所得睡眠納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:42
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 大概多少金額
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公益捐贈(zèng)扣除限額為會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%,計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí),管理費(fèi)用的扣除是按實(shí)際發(fā)生額算還是按照實(shí)際發(fā)生額減掉不準(zhǔn)扣除的招待費(fèi)后的金額算?請(qǐng)問(wèn)題庫(kù)稅法二第一章第九節(jié)第45題答案對(duì)嗎?
來(lái)來(lái)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 18:00
#稅務(wù)師#
你好 按照實(shí)際發(fā)生額(也就是不扣招待費(fèi)超標(biāo))來(lái)計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)
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老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司贈(zèng)送給客戶的禮品什么情況下必須代扣個(gè)稅
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 14:43
#稅務(wù)師#
在沒(méi)有銷(xiāo)售貨物的情況下贈(zèng)送
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老師 ,我們辦公室房租正常是先付房租的,但是1月開(kāi)始還沒(méi)來(lái)收,正常都會(huì)半年一付,那我做利潤(rùn)表里,要不要提前先預(yù)估每個(gè)月房租 還是怎么弄
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/05 17:08
#稅務(wù)師#
按月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 支付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款-房東
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我想問(wèn)一下,我之前沒(méi)有學(xué)過(guò)睡衣和睡二,但是我現(xiàn)在把涉稅實(shí)務(wù)學(xué)的很好,還有必要回去重新再學(xué)一下稅一和稅二嗎?
吾老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 00:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,有必要呢 特別是稅二 側(cè)重方向不太一樣
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老師,預(yù)付經(jīng)營(yíng)租入的包裝物租賃怎么計(jì)入其他應(yīng)付款呢?分錄是什么樣的?
小田田老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 23:43
#稅務(wù)師#
您好,學(xué)員。租入包裝物支付的押金,,計(jì)入其他應(yīng)收款 具體分錄:借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款 出租包裝物應(yīng)收的租金,計(jì)入其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款包括: 1.應(yīng)收的各種賠款、罰款 2.應(yīng)收出租包裝物的押金 3.應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng) 4.備用金 5.存出保證金,如租入包裝物支付的押金 6.預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入 7.其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng) 其他應(yīng)付款是小企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金等、具體包括: (一)應(yīng)付經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金; (二)職工未按期領(lǐng)取的工資; (三)存入保證金(如收入包裝物押金等); (四)其他應(yīng)付、暫收款項(xiàng)
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這個(gè)B選項(xiàng)也不對(duì)吧,進(jìn)口汽車(chē)車(chē)購(gòu)稅的計(jì)稅依據(jù)不應(yīng)該是關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅+消費(fèi)稅嗎?
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),載貨汽車(chē)進(jìn)口不繳消費(fèi)稅的
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偷稅與騙稅怎么區(qū)別呀,能舉例區(qū)分下?。?/a>
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 19:52
#稅務(wù)師#
1、騙稅行為人是把已繳到國(guó)庫(kù)的稅款騙歸自己所有;偷稅則是采取非法手段不繳或者少繳應(yīng)納稅款,稅款還沒(méi)有繳到國(guó)庫(kù)。 2、騙稅所采取的是假報(bào)出口貨物數(shù)量、虛報(bào)出口貨物價(jià)格、偽造涂改報(bào)關(guān)單等手段;偷稅所采取的是偽造、變?cè)?、隱匿、擅自銷(xiāo)毀帳簿、記賬憑證或在帳簿上多列支出或不列、少列收入,或進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)等手段。
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稅務(wù)師有什么政策是可以享受免考一科的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 10:51
#稅務(wù)師#
符合報(bào)考條件,并具備下列條件之一者,可免試相應(yīng)科目: (一)已評(píng)聘經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù),從事涉稅工作滿兩年的,可免試《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》科目。 (二)已評(píng)聘法律高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù),從事涉稅工作滿兩年的,可免試《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》科目。
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老師,?以下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,1.享受加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~加計(jì)抵減稅額,貸:營(yíng)業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來(lái)享受的加計(jì)抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄是?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/02 12:37
#稅務(wù)師#
計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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老師,稅務(wù)師里面哪一門(mén)課里有關(guān)于進(jìn)出口稅的了?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 15:11
#稅務(wù)師#
就是稅法1的課程里邊的
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老師問(wèn)下一般納稅人公司,財(cái)務(wù)做賬一定要用軟件做賬嗎,還是可以和之前一樣做手工賬的?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 12:52
#稅務(wù)師#
你好,可以按手工來(lái)的,這個(gè)看你單位的要求,企業(yè)給買(mǎi)軟件的話就用軟件沒(méi)有的手工。
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老師,存款利息,企業(yè)所得稅稅中交稅?個(gè)人呢,還有增值稅中呢?交不交稅呢?
魯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 16:40
#稅務(wù)師#
存款利息交企業(yè)所得稅,個(gè)人不交稅
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我想問(wèn)一下貨物名稱(chēng)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候分類(lèi)齊全的表格發(fā)我一下,大家開(kāi)票的時(shí)候可以查找不容易開(kāi)錯(cuò)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 19:59
#稅務(wù)師#
你去學(xué)堂 更多 工具里面就有
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老師,您好, 當(dāng)收益率相關(guān)系數(shù)在-1~0之間時(shí),相關(guān)系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)分散效果越小 是說(shuō)在-1—0之間嗎,不應(yīng)該是分散效果最大嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:40
#稅務(wù)師#
你好,是的-1到0之間相關(guān)系數(shù)越大,相關(guān)程度就越大,自然風(fēng)險(xiǎn)分散效果越小, 收益率相關(guān)系數(shù)不為1都是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的 相關(guān)關(guān)系就是相關(guān)的程度的大小-1是完全負(fù)相關(guān)
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老師你好,公司為醫(yī)療軟器械消毒增值稅稅率是多少呢
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 14:52
#稅務(wù)師#
這個(gè)按服務(wù)行業(yè),稅率是6%
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計(jì)提當(dāng)年的所得稅的時(shí)候要不要考慮匯算清繳的補(bǔ)提和補(bǔ)繳部分
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:06
#稅務(wù)師#
你好 不用的 按當(dāng)期應(yīng)交的計(jì)提
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該酒廠采用成本法核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率20%,啤酒主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為60萬(wàn)元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,7.8+60*20%*13%/(1+13%),為何稅率不是10%呢
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 23:29
#稅務(wù)師#
你這里是核定扣除,那么核定扣除就算到13%。
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老師您好,這個(gè)名稱(chēng)我只想寫(xiě)勞務(wù)費(fèi),該怎么調(diào)?
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/04 18:06
#稅務(wù)師#
這個(gè)不行的,一定有大類(lèi)的稅目先
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我想問(wèn)下這題所得稅50萬(wàn)怎么來(lái)的?
夏 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 03:38
#稅務(wù)師#
您好,計(jì)算公式(1000-800)*25%=200萬(wàn)元
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