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收到多種菌菇明細(xì)票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開票也是按禮盒開,我開票可以開菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個菌菇單品來開
小菲老師
??|
提問時間:01/30 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,按照明細(xì)開具
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為什么D也是對的,還可以追加保證人為被告嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/01 11:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出借人僅起訴借款人的,對于是否追加保證人為共同被告由法院自行決定,可以不追加,也可以追加;D說的是可以,意思是也可以追加。所以是對的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第二問為什么不能扣除契稅
悠然老師01
??|
提問時間:08/31 09:38
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,因為只是轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金,轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)就是出售時需要計算繳納的額,所以不包括購買時的契稅
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老師,請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅需要留查的資料,免抵退稅申報匯總表,免抵退稅申報匯總表附表是指什么
樸老師
??|
提問時間:07/14 11:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如是外貿(mào)企業(yè),應(yīng)存留如下資料:1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表》;2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報表》;3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進貨分批申報單、海關(guān)進口增值稅專用繳款書(提供海關(guān)進口增值稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關(guān)單);(2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應(yīng)稅消費品的,還應(yīng)提供消費稅專用繳款書或分割單、海關(guān)進口消費稅專用繳款書(提供海關(guān)進口消費稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關(guān)單);(5)主管稅務(wù)機關(guān)要求提供的其他資料
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從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購農(nóng)產(chǎn)品,用于委托加工生產(chǎn)應(yīng)征消費稅產(chǎn)品的原材料,在組價過程中考不考慮增值稅進項稅從原材料成本中扣除的問題中?
稅法老師
??|
提問時間:07/21 23:42
#稅務(wù)師#
這里是需要考慮增值稅從原材料成本中扣除的問題的。
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我大專學(xué)歷是22年畢業(yè)的,然后就馬上專升本了,全日制的,今年本科學(xué)歷畢業(yè),我今年可以考稅務(wù)師嗎?
高輝老師
??|
提問時間:02/21 16:28
#稅務(wù)師#
你好,可以報考的,專科學(xué)歷已經(jīng)滿2年
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)“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬元,其中:從直接投資的境內(nèi)A公司(小型微利企業(yè))分回股息10萬元;從境外B公司分回稅后股息30萬元,B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%;國債利息收入5萬元。境外分回的投資收益少扣5%的稅率,怎么處理?
若言老師
??|
提問時間:10/15 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 在我國國內(nèi)是按照30/(1-20%)*25%-30/(1-20%)*20%進行補稅的
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物業(yè)公司收取業(yè)主的裝修垃圾清運費,這樣需要交印花稅嗎(有個裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議)
樸老師
??|
提問時間:10/18 12:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個需要的
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老師,麻煩問問,22年稅務(wù)師實務(wù)模擬八套卷四中第一道綜合分析題,怎么判斷建筑服務(wù)企業(yè)納稅時間發(fā)沒發(fā)生,以收到款?還是開始施工?預(yù)繳稅款什么時候開始預(yù)繳,預(yù)繳稅款按收到的款預(yù)繳?這是建筑業(yè),那么銷售不動產(chǎn),出租不動產(chǎn),房地產(chǎn)企業(yè)出售和出租,這些的納稅義務(wù)和建筑服務(wù)企業(yè)一樣么,感謝老師
稅法老師
??|
提問時間:03/16 21:11
#稅務(wù)師#
建筑服務(wù),收到預(yù)收款時,增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生,但需要預(yù)繳增值稅。 納稅義務(wù)發(fā)生時間: (一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 收訖銷售款項,是指納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)過程中或者完成后收到款項。 取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天,是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。
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老師,2020年平臺融資的“保理融資”費用發(fā)票沒開,6月開的發(fā)票,之前掛的預(yù)付賬款,6月份怎么做賬,怎么報稅,是沖預(yù)付賬款還是做以前年度損益調(diào)整,所得睡眠納稅申報表需要調(diào)整嗎
bamboo老師
??|
提問時間:07/07 16:42
#稅務(wù)師#
您好 請問單位用的什么會計準(zhǔn)則? 大概多少金額
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老師好!請問開具專票時,銷售清單內(nèi)容必須是按銷售類別進行填制,還是把所有的銷售材料放一張銷售清單里?
郭老師
??|
提問時間:07/19 18:07
#稅務(wù)師#
你好,所有的一塊兒填寫就可以的,不用分類別的。
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公益捐贈扣除限額為會計利潤的12%,計算會計利潤時,管理費用的扣除是按實際發(fā)生額算還是按照實際發(fā)生額減掉不準(zhǔn)扣除的招待費后的金額算?請問題庫稅法二第一章第九節(jié)第45題答案對嗎?
來來老師
??|
提問時間:08/11 18:00
#稅務(wù)師#
你好 按照實際發(fā)生額(也就是不扣招待費超標(biāo))來計算會計利潤
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老師 ,我們辦公室房租正常是先付房租的,但是1月開始還沒來收,正常都會半年一付,那我做利潤表里,要不要提前先預(yù)估每個月房租 還是怎么弄
一鳴老師
??|
提問時間:02/05 17:08
#稅務(wù)師#
按月計提 借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 支付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東
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老師您好!請問公司贈送給客戶的禮品什么情況下必須代扣個稅
一鳴老師
??|
提問時間:12/27 14:43
#稅務(wù)師#
在沒有銷售貨物的情況下贈送
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我想問一下,我之前沒有學(xué)過睡衣和睡二,但是我現(xiàn)在把涉稅實務(wù)學(xué)的很好,還有必要回去重新再學(xué)一下稅一和稅二嗎?
吾老師
??|
提問時間:02/06 00:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,有必要呢 特別是稅二 側(cè)重方向不太一樣
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這個B選項也不對吧,進口汽車車購稅的計稅依據(jù)不應(yīng)該是關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+消費稅嗎?
小默老師
??|
提問時間:01/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),載貨汽車進口不繳消費稅的
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偷稅與騙稅怎么區(qū)別呀,能舉例區(qū)分下??!
易 老師
??|
提問時間:09/03 19:52
#稅務(wù)師#
1、騙稅行為人是把已繳到國庫的稅款騙歸自己所有;偷稅則是采取非法手段不繳或者少繳應(yīng)納稅款,稅款還沒有繳到國庫。 2、騙稅所采取的是假報出口貨物數(shù)量、虛報出口貨物價格、偽造涂改報關(guān)單等手段;偷稅所采取的是偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記賬憑證或在帳簿上多列支出或不列、少列收入,或進行虛假的納稅申報等手段。
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老師,預(yù)付經(jīng)營租入的包裝物租賃怎么計入其他應(yīng)付款呢?分錄是什么樣的?
小田田老師
??|
提問時間:11/07 23:43
#稅務(wù)師#
您好,學(xué)員。租入包裝物支付的押金,,計入其他應(yīng)收款 具體分錄:借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款 出租包裝物應(yīng)收的租金,計入其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款包括: 1.應(yīng)收的各種賠款、罰款 2.應(yīng)收出租包裝物的押金 3.應(yīng)向職工收取的各種墊付款項 4.備用金 5.存出保證金,如租入包裝物支付的押金 6.預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入 7.其他各種應(yīng)收、暫付款項 其他應(yīng)付款是小企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項,如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金等、具體包括: (一)應(yīng)付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金; (二)職工未按期領(lǐng)取的工資; (三)存入保證金(如收入包裝物押金等); (四)其他應(yīng)付、暫收款項
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稅務(wù)師有什么政策是可以享受免考一科的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/29 10:51
#稅務(wù)師#
符合報考條件,并具備下列條件之一者,可免試相應(yīng)科目: (一)已評聘經(jīng)濟、審計等高級專業(yè)技術(shù)職務(wù),從事涉稅工作滿兩年的,可免試《財務(wù)與會計》科目。 (二)已評聘法律高級專業(yè)技術(shù)職務(wù),從事涉稅工作滿兩年的,可免試《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》科目。
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老師,稅務(wù)師里面哪一門課里有關(guān)于進出口稅的了?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/30 15:11
#稅務(wù)師#
就是稅法1的課程里邊的
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老師,?以下幾個問題請教一下,1.享受加計抵減的會計分錄?借應(yīng)交稅費~增值稅~加計抵減稅額,貸:營業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來享受的加計抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會計分錄是?
樸老師
??|
提問時間:09/02 12:37
#稅務(wù)師#
計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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老師問下一般納稅人公司,財務(wù)做賬一定要用軟件做賬嗎,還是可以和之前一樣做手工賬的?
郭老師
??|
提問時間:06/20 12:52
#稅務(wù)師#
你好,可以按手工來的,這個看你單位的要求,企業(yè)給買軟件的話就用軟件沒有的手工。
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老師,存款利息,企業(yè)所得稅稅中交稅?個人呢,還有增值稅中呢?交不交稅呢?
魯老師
??|
提問時間:12/10 16:40
#稅務(wù)師#
存款利息交企業(yè)所得稅,個人不交稅
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我想問一下貨物名稱開發(fā)票的時候分類齊全的表格發(fā)我一下,大家開票的時候可以查找不容易開錯
郭老師
??|
提問時間:02/02 19:59
#稅務(wù)師#
你去學(xué)堂 更多 工具里面就有
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老師你好,公司為醫(yī)療軟器械消毒增值稅稅率是多少呢
一鳴老師
??|
提問時間:01/25 14:52
#稅務(wù)師#
這個按服務(wù)行業(yè),稅率是6%
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老師,您好, 當(dāng)收益率相關(guān)系數(shù)在-1~0之間時,相關(guān)系數(shù)越大風(fēng)險分散效果越小 是說在-1—0之間嗎,不應(yīng)該是分散效果最大嗎
郭老師
??|
提問時間:02/06 13:40
#稅務(wù)師#
你好,是的-1到0之間相關(guān)系數(shù)越大,相關(guān)程度就越大,自然風(fēng)險分散效果越小, 收益率相關(guān)系數(shù)不為1都是可以分散風(fēng)險的 相關(guān)關(guān)系就是相關(guān)的程度的大小-1是完全負(fù)相關(guān)
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計提當(dāng)年的所得稅的時候要不要考慮匯算清繳的補提和補繳部分
新新老師
??|
提問時間:01/05 11:06
#稅務(wù)師#
你好 不用的 按當(dāng)期應(yīng)交的計提
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該酒廠采用成本法核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進項稅,啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率20%,啤酒主營業(yè)務(wù)成本為60萬元,可以抵扣的進項稅額,7.8+60*20%*13%/(1+13%),為何稅率不是10%呢
木木老師
??|
提問時間:08/14 23:29
#稅務(wù)師#
你這里是核定扣除,那么核定扣除就算到13%。
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老師您好,這個名稱我只想寫勞務(wù)費,該怎么調(diào)?
小樣兒demo
??|
提問時間:02/04 18:06
#稅務(wù)師#
這個不行的,一定有大類的稅目先
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甲向乙借款10萬元,甲的朋友丙以其價值15萬元的轎車提供擔(dān)保,乙與丙簽訂了抵押合同,但未辦理抵押登記。后丙向丁借款8萬元,以該車設(shè)定質(zhì)押。丙與丁簽訂了質(zhì)押合同,并于次日向丁交付了轎車。因甲和丙均未清償各自到期債務(wù),遂發(fā)生糾紛。下列關(guān)于本案擔(dān)保物權(quán)設(shè)立及效力的說法中,正確的有( )。 A.乙和丁應(yīng)當(dāng)就轎車變價款按照債權(quán)比例受償 B.丁的質(zhì)權(quán)自丙向其交付轎車時設(shè)立 C.丁的質(zhì)權(quán)自質(zhì)押合同簽訂時設(shè)立 D.丁優(yōu)先于乙就轎車變價款受償 E.乙的抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立
小周周老師
??|
提問時間:11/23 15:28
#稅務(wù)師#
您好,學(xué)員。 答案選:BDE (1)選項BC:動產(chǎn)質(zhì)權(quán),自出質(zhì)人交付質(zhì)押財產(chǎn)時設(shè)立。(2)選項E:動產(chǎn)抵押權(quán)的設(shè)立不需要登記,自抵押合同生效時設(shè)立。(3)選項AD:以汽車等交通運輸工具抵押,未經(jīng)登記,不得對抗善意第三人。
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