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事業(yè)單位員工家屬去世,單位買的花籃,這個(gè)計(jì)入什么科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/04 09:25
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位買花籃慰問員工家屬去世,應(yīng)計(jì)入 “對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出” 科目。
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河北省企業(yè)單位病假工資如何支付
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/03 15:29
#事業(yè)單位#
《企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》第四條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個(gè)月以內(nèi)的,其病假工資按以下辦法計(jì)發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的70%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的80%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年不滿30年的,按本人工資的90%發(fā)給; (四)連續(xù)工齡滿30年及其以上的,按本人工資的95%發(fā)給。 第五條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個(gè)月以上的,其病假工資按以下辦法計(jì)發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的60%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的65%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年及其以上的,按本人工資的70%發(fā)給。
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老師,請(qǐng)問我們單位跟國(guó)土和銀行簽了三方監(jiān)管協(xié)議。今年上半年財(cái)政借了一筆錢給我們付這筆土地復(fù)墾保證金(付到保證金專用戶,我們單位開的賬戶),現(xiàn)在年底了財(cái)政催我們還回這筆借款,但是工程還未完工。現(xiàn)在我們同事跟國(guó)土溝通讓企業(yè)轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)去保證金賬戶,原來(lái)財(cái)政借款就還回去。這樣可行嗎?他們說(shuō)國(guó)土同意了,但是協(xié)議里面沒有這家公司
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/03 13:25
#事業(yè)單位#
這種操作有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 從協(xié)議看,三方監(jiān)管協(xié)議沒提及企業(yè)轉(zhuǎn)錢操作,雖國(guó)土口頭同意但仍可能違反協(xié)議。 從資金監(jiān)管來(lái)說(shuō),財(cái)政借款有特定用途,隨意替換資金來(lái)源會(huì)影響監(jiān)管,企業(yè)資金轉(zhuǎn)入也需要明確與項(xiàng)目關(guān)系,否則易引發(fā)質(zhì)疑和資金管理混亂。 建議修改協(xié)議補(bǔ)充條款,明確企業(yè)資金轉(zhuǎn)入條件等,且要獲得財(cái)政部門書面同意并報(bào)備相關(guān)部門。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們是收預(yù)收一個(gè)月飯費(fèi),下個(gè)月根據(jù)上個(gè)月吃的餐費(fèi),家長(zhǎng)繳費(fèi)。但上級(jí)文件要求學(xué)校孩子餐費(fèi)按月退費(fèi),可是幼兒園孩子出勤不像中小學(xué)那樣穩(wěn)定。每個(gè)月收預(yù)收,每個(gè)月再退費(fèi),太繁瑣,這種情況幼兒園應(yīng)該用什么方法記賬,符合上級(jí)要求呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/03 10:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是公辦的嗎
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老師年末我單位支出大于收入,我們是事業(yè)單位,年末決算不可以支大于收,那這部分收支差我點(diǎn)放哪個(gè)科目里呀?;蛘哒f(shuō)怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/02 19:13
#事業(yè)單位#
分析收支差形成的原因 首先要明確支出大于收入的原因??赡苁怯捎陬A(yù)算安排不合理,項(xiàng)目支出超支,或者是有一些特殊的一次性支出等情況導(dǎo)致的。 調(diào)整思路和可使用的科目 動(dòng)用以前年度盈余調(diào)整科目(如果有以前年度盈余) 如果單位有以前年度累積的盈余,可以通過(guò) “以前年度盈余調(diào)整” 科目來(lái)平衡收支差。例如,以前年度盈余為 10 萬(wàn)元,今年支出大于收入的差額為 8 萬(wàn)元。 借:以前年度盈余調(diào)整 8 萬(wàn) 貸:XX 支出(超支部分對(duì)應(yīng)的支出科目)8 萬(wàn) 調(diào)整事業(yè)基金(在沒有其他合適科目且符合規(guī)定的情況下) 事業(yè)基金是事業(yè)單位用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的一種基金。如果經(jīng)過(guò)批準(zhǔn),并且沒有其他更合適的解決辦法,可以動(dòng)用事業(yè)基金來(lái)彌補(bǔ)收支差。假設(shè)支出大于收入的差額為 5 萬(wàn)元。 借:事業(yè)基金 5 萬(wàn) 貸:XX 支出(超支部分對(duì)應(yīng)的支出科目)5 萬(wàn) 檢查是否有應(yīng)計(jì)未計(jì)的收入或可沖減支出的事項(xiàng) 重新審視財(cái)務(wù)核算過(guò)程,看是否存在一些應(yīng)計(jì)收入尚未計(jì)入,比如年末提供服務(wù)但未收款未確認(rèn)收入的情況;或者是否有一些支出可以合理沖減,如部分預(yù)付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的服務(wù)或貨物未收到,可先沖減部分支出。 例如,發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)計(jì)未計(jì)的服務(wù)收入 3 萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款 3 萬(wàn) 貸:事業(yè)收入 3 萬(wàn)
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老師,您好,我是幼兒園,和小學(xué)共用一個(gè)取暖賬戶,11月預(yù)存取暖費(fèi)4.3萬(wàn)元,收據(jù)抬頭是小學(xué),我需要附什么憑證入賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/02 16:11
#事業(yè)單位#
那么可以小學(xué)開分割單給幼兒園,
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費(fèi)4.3萬(wàn),只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當(dāng)月氣量下個(gè)月開發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄如下; 借:其他應(yīng)收款4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款支出(取暖費(fèi))4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務(wù)支出 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個(gè)的再做發(fā)票的。
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老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購(gòu)買課時(shí)服務(wù)2萬(wàn),但是11月只交了1萬(wàn)元,用來(lái)支付保險(xiǎn)部分,其余的1萬(wàn)工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬(wàn)。我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:商品服務(wù)費(fèi)2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收賬款1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn) 財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時(shí)做分錄 借:其他應(yīng)收1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/02 15:31
#事業(yè)單位#
你好,第1個(gè)你沒有支付,也沒有收到這個(gè)撥款,不需要做。還有第一個(gè)分錄不平。
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公付給個(gè)人款,對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票。這種情況合法嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/02 14:48
#事業(yè)單位#
有實(shí)際業(yè)務(wù),這是合法的
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個(gè)人經(jīng)營(yíng)是選其他企業(yè)還是其他
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/02 13:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)選其他
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們12月水費(fèi)共繳款2000元,(行政1800,食堂200元),刷卡是刷了2次,每次各1000元,兩張分割單分別200元和1800元。 我現(xiàn)在粘單據(jù),我都是附著2000元的發(fā)票,和兩張1000元的POS小票。分別附著分割單。這樣對(duì)嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/02 10:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是對(duì)的,可以的
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按政府會(huì)計(jì)制度,無(wú)償調(diào)撥固定資產(chǎn),調(diào)出單位和調(diào)入單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/02 10:33
#事業(yè)單位#
對(duì)于調(diào)出單位: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 如果調(diào)出過(guò)程中發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,還應(yīng)做如下分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:銀行存款等(歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費(fèi)用) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:其他支出 貸:資金結(jié)存 對(duì)于調(diào)入單位: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度等(發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等) 貸:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)(差額) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:其他支出(支付的相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等) 貸:資金結(jié)存
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錢打錯(cuò)了,會(huì)計(jì)做賬第1個(gè)憑證附什么附件?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/02 08:53
#事業(yè)單位#
你好,錢不管有沒打錯(cuò),只要打了錢,就按銀行賬單做附件。
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怎么查一家公司是否干凈,比如貸款那些,債務(wù)糾紛
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/02 08:28
#事業(yè)單位#
直接在企查查的官網(wǎng)上查
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你好老師,之前在給一家有限責(zé)任公司做簡(jiǎn)易注銷,然后的話,因?yàn)樗綍r(shí)間沒有去工商局去注銷,于是對(duì)方說(shuō)讓我先把那個(gè)公式給他撤銷掉,再重新申請(qǐng),我現(xiàn)在給她,在注銷公告那一欄當(dāng)中,把解散公式填報(bào)做了,但是我現(xiàn)在再申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷填報(bào)卻填不過(guò)去。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/02 02:25
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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老師,變更法人代表信息跟股東信息,章程修正案里面信息怎么填呀
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/30 15:28
#事業(yè)單位#
您 好,這個(gè)不用填,變更后,會(huì)自動(dòng)新生成章程的
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推拉式黑板和視頻展可以計(jì)入教學(xué)儀器嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/30 10:24
#事業(yè)單位#
可以的,沒問題的哈
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票據(jù)付款,是否需要開發(fā)票
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/30 09:00
#事業(yè)單位#
你好 銷售業(yè)務(wù)的需要的
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這個(gè)公司取數(shù)稅金及附加應(yīng)該怎么算
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:11/29 19:17
#事業(yè)單位#
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的數(shù)額3169.45乘以, 附加稅0.07 地方教育費(fèi)0.02 教育費(fèi)0.03實(shí)際0.015 的比例 在全部減半。小微企業(yè)減半
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我們是學(xué)校,問一下零余額里的錢想要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款里的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/29 18:21
#事業(yè)單位#
你好!在學(xué)校會(huì)計(jì)體系中,零余額賬戶通常指的是一個(gè)臨時(shí)性的賬戶,用于處理尚未最終確定歸屬的資金。當(dāng)需要將零余額賬戶中的資金轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目時(shí),這通常意味著這些資金將被用于支付某些特定的、尚未明確指定用途的款項(xiàng)。以下是進(jìn)行這一轉(zhuǎn)賬的會(huì)計(jì)分錄步驟: 1. **借方**:記錄資金的來(lái)源或減少的資產(chǎn)。 - 零余額賬戶:這將減少零余額賬戶的余額,表示資金的流出。 2. **貸方**:記錄資金的應(yīng)用或增加的負(fù)債。 - 其他應(yīng)付款:這將增加其他應(yīng)付款的余額,表示學(xué)校欠下了一筆尚未明確指定用途的款項(xiàng)。 具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:零余額賬戶 貸:其他應(yīng)付款 假設(shè)零余額賬戶中有5,000元需要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,則分錄為: 借:零余額賬戶 5,000元 貸:其他應(yīng)付款 5,000元 這條分錄表示將零余額賬戶中的5,000元轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目,以反映這筆資金的新用途或歸屬。在實(shí)際編制分錄時(shí),應(yīng)根據(jù)學(xué)校的具體情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,每天采購(gòu)物品,做出入庫(kù)必須用購(gòu)買的三聯(lián)單嗎?我們自己用電子表格打印可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/29 17:02
#事業(yè)單位#
那個(gè)是一式3份呢,直接去文具店購(gòu)買
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老師你好,請(qǐng)問報(bào)廢固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么記?
文文老師
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提問時(shí)間:11/29 15:13
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
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老師,您好,我是幼兒園食堂,教職工是刷臉支付餐費(fèi),第二天到銀行存款賬戶,每個(gè)月最后一天的刷卡,我是下個(gè)月收到,但是老師電子考勤入到當(dāng)月,我應(yīng)該怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/29 14:03
#事業(yè)單位#
借其他貨幣資金,貸其他應(yīng)收款, 然后第二個(gè)月借銀行存款貸取的貨幣資金。
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零售業(yè),用的金蝶軟件,打銷售出庫(kù)單,客戶名稱怎么設(shè)置一下,客戶那么多,出庫(kù)單打一份一個(gè)客戶名,太多了,怎么設(shè)置一下,
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/29 10:57
#事業(yè)單位#
系統(tǒng)后臺(tái)的設(shè)置,最好聯(lián)系下金蝶的軟件工程師,避免出錯(cuò),而且也要咨詢下,能否修改設(shè)置
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公司送給客戶一個(gè)配件,不收費(fèi),①我是否要出庫(kù),②我是否要算它的成本到利潤(rùn)表中
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/29 10:43
#事業(yè)單位#
要出庫(kù) 要算它的成本到利潤(rùn)表中
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老師好,單位辦會(huì)需要給酒店預(yù)付款,這個(gè)填了用款申請(qǐng)單,也沒開具發(fā)票,然后付剩下款項(xiàng)填報(bào)銷單是填全款還是尾款呢,發(fā)票是開的全款
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/29 10:18
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是填尾款就可以了。
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這題財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/29 10:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是業(yè)務(wù)二的嗎
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某行政單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)計(jì)提本月的在編職工薪酬200 000元和外部人員勞務(wù)費(fèi) 30000元。(2) 領(lǐng)用一批庫(kù)存物品,其賬面余額為 820元。3)發(fā)出政府儲(chǔ)備物資一批,其賬面余額為100000元。 (4) 購(gòu)買庫(kù)存材料一批,價(jià)款為8000元,款項(xiàng)通過(guò)單位零余額賬戶支付。 資產(chǎn)尚未收到。(5) 購(gòu)買一項(xiàng)固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款 5000元,款項(xiàng)通過(guò)單位零余額賬戶支付。固定(6) 購(gòu)買的一項(xiàng)固定資產(chǎn),扣除之前的預(yù)付賬款5000元后,補(bǔ)付價(jià)敖16500元,款項(xiàng)通過(guò)單位零余額賬戶支付。將購(gòu)買的該項(xiàng)固定資產(chǎn)投入使用,確定的威本為21500元。(7) 本月發(fā)現(xiàn)3個(gè)月前購(gòu)買的一批電腦耗材存在質(zhì)量問題,耗材價(jià)值3000元,通過(guò)“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目核算。經(jīng)與供應(yīng)商溝通予以退回,貨款已入賬。怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:11/29 10:03
#事業(yè)單位#
解答 以下是根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為該行政單位編制的會(huì)計(jì)分錄: (1) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 230,000 貸:應(yīng)付職工薪酬 200,000 其他應(yīng)付款 30,000 (2) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 820 貸:庫(kù)存物品 820 (3 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 100,000 貸:政府儲(chǔ)備物資 100,000 (4) 借:在途物品 8,000 貸:零余額賬戶用款額度 8,000 5 借:預(yù)付賬款 5,000 貸:零余額賬戶用款額度 5,000 (6) 借:固定資產(chǎn) 21,500 貸:預(yù)付賬款 5,000 零余額賬戶用款額度 16,500 (7) 借:銀行存款 3,000 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 3,000
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籃球場(chǎng)計(jì)入固定資產(chǎn)什么類別
鄒老師
??|
提問時(shí)間:11/29 08:12
#事業(yè)單位#
你好,單位的固定資產(chǎn),都有哪些類別呢?
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老師,因項(xiàng)目建設(shè)需要,我們單位要付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。我單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。1??首先我單位收到財(cái)政撥入這筆保證金經(jīng)費(fèi),怎么入帳?2??收了財(cái)政撥款后,我單位的從零余額賬戶(財(cái)政撥款)轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(我單位的開立存放這筆保證金的專用賬戶),怎么入帳哦? 3??等到項(xiàng)目完工了,這次保證金可以原來(lái)返回退回零余額賬戶,又怎么入帳哦?
波德老師
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提問時(shí)間:11/29 00:33
#事業(yè)單位#
你好,如果是以收定支1不做賬,2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸財(cái)政撥款收入
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