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根據(jù)消費稅的有關規(guī)定,下列應稅消費品的計稅價格由國家稅務總局核定的有()。 A.卷煙 B.煙絲 C.小汽車 D.黃酒 E.成品油 AC 卷煙、和小汽車的計稅價格由國家稅務總局核定,送財政部備案。 為啥呢?
悠然老師01
??|
提問時間:12/03 16:09
#稅務師#
學員你好,這個記住就行了,就這么理解,這兩個價格需要國家調控
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開給小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模公司也可以抵扣嗎?
范老師
??|
提問時間:08/25 17:37
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 小規(guī)模納稅人的增值稅計算采用簡易計稅方式,所以不存在抵扣進項稅額的說法的。 祝您學習愉快!
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老師 我2023年第四季度 計提工資填錯了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務局都需要改哪個表 是只需要改財務報表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會有啥影響嗎
郭老師
??|
提問時間:02/01 17:10
#稅務師#
你好,你是反結賬修改了嗎?
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老師你好問下,這個人個稅是3618.70,已繳個稅5966.67。到時匯算清繳要退2347.97。
郭老師
??|
提問時間:01/31 16:24
#稅務師#
是的對的,是這么做的
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老師,我們是旅游服務行業(yè),實行差額征稅,因為每筆銷售業(yè)務不能完全對應具體金額的成本,所以銷售發(fā)票開出是全額開的,當月差額計稅是用當月收入減去當月可以扣減的成本,作為當月銷售額,這樣可以嗎
稅劍法盾
??|
提問時間:08/09 16:04
#稅務師#
您好,不行。(二)企業(yè)發(fā)生相關成本費用允許扣減銷售額的賬務處理 1.按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關成本費用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費用時,按應付或實際支付的金額,作如下處理: 借主營業(yè)務成本68.9萬元 貸銀行存款68.9萬元 2.待取得符合規(guī)定的增值稅扣稅憑證且納稅義務發(fā)生時,按照允許抵扣的稅額,作如下處理: 借應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 3.9萬元 貸主營業(yè)務成本3.9萬元 在差額計稅核算中需要把握幾點:一是發(fā)生的成本費用在發(fā)生時全額計入成本。二是取得的費用憑證屬于符合扣除規(guī)定的方可計算扣除。三是根據(jù)規(guī)定,納稅人提供旅游服務,將火車票、飛機票等交通費發(fā)票原件交付給客戶(現(xiàn)在許多乘車等情況下當事人需要手持原始票證才可以)而無法收回的,以交通費發(fā)票復印件作為差額扣除憑證。 3.取得的電費增值稅發(fā)票 借主營業(yè)務成本1.18萬元 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 0.2萬元 貸銀行存款1.38萬元
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甲公司生產(chǎn)A產(chǎn)品,需要經(jīng)過三道工序加工制成。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為1000件,原材料在各道工序生產(chǎn)開始時一次性投入。各工序原材料消耗定額為:第一道工序60公斤,第二道工序60公斤,第三道工序80公斤,共為200公斤。各工序月末在產(chǎn)品數(shù)量為:第一道工序100件,第二道工序200件,第三道工序100件。月初和本月發(fā)生的原材料費用合計為95000元。根據(jù)約當產(chǎn)量比例法,完工產(chǎn)品應負擔的原材料費用為。。。 第一道工序完工程度=60/(60+60+80)×100%=30%;第二道工序完工程度=(60+60)/(60+60+80)×100%=60%;第三道工序完工程度=(60+60+80)/(60+60+80)×100%=100%老師,這個怎么是這樣算的
立峰老師
??|
提問時間:11/03 13:10
#稅務師#
同學你好 因為原材料在各工序開始一次性投入。所以期末計算該工序產(chǎn)品占整個完工產(chǎn)品的進度,要用截止本工序的投料去除以整個工序的投料來計算。
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第9題從哪方面開始分析呢?麻煩老師講解一下
薇老師
??|
提問時間:07/08 00:01
#稅務師#
同學你好,在息稅前利潤為正的情況下,銷售量、單價與經(jīng)營杠桿系數(shù)反向變化,單位變動成本、固定成本與經(jīng)營杠桿系數(shù)同向變化。故A、D項符合題意。
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請問,個稅是階梯式的稅率,為什么送給個人購物卡需要扣繳20%的個稅,而不是根據(jù)收卡人的總收入累計計算稅率呢
郭老師
??|
提問時間:01/30 14:38
#稅務師#
你好,外面的人你也不知道他的總收入。
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公司股票減持如何計稅
法律老師
??|
提問時間:06/07 17:14
#稅務師#
視為轉讓股票,按照金融商品轉讓計算繳納增值稅;企業(yè)轉讓股票,轉讓所得計算繳納企業(yè)所得稅。轉讓方需要繳納證券交易的印花稅
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甲企業(yè)承受乙企業(yè)翻建的新房需要繳納契稅嗎,麻煩老師能通俗易通解釋
鄒老師
??|
提問時間:08/27 09:00
#稅務師#
你好,甲企業(yè)承受乙企業(yè)翻建的新房需要繳納契稅,因為這個屬于契稅的征收范圍。
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為什么帶的,是因為我休學了嗎?
棉被老師
??|
提問時間:02/04 16:41
#稅務師#
你好,這個具體什么問題呀,如果是網(wǎng)校的課程問題,可以問下網(wǎng)校的客服人員哈
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老師您好:我們是一般納稅人開的13%專票,但是這個月有外資資金到位補助,開的不征稅發(fā)票,這個不征稅發(fā)票在電子稅務局怎么申報
耿老師
??|
提問時間:02/03 12:50
#稅務師#
填寫不征稅發(fā)票信息:在增值稅申報表中,需要填寫不征稅發(fā)票的相關信息,如不征稅發(fā)票的發(fā)票號碼、開票日期、金額等等; 5、提交申報:填寫完增值稅申報表后,確認無誤后提交申報。 不征稅發(fā)票申報增值稅條件: 1、具備納稅人資格:只有具備納稅人資格的企業(yè)才有資格進行增值稅申報,因此在申報增值稅前,需要確保自己具備納稅人資格; 2、開具不征稅發(fā)票:在企業(yè)進行業(yè)務活動時,如果符合國家稅法規(guī)定的特殊情況,可以開具不征稅發(fā)票。需要在開具不征稅發(fā)票時,確保符合國家稅法規(guī)定的開票條件和標準; 3、登錄電子稅務局:納稅人需要登錄電子稅務局,具備電子稅務局的賬號和密碼; 4、準備相關資料:在申報增值稅前,需要準備相關的資料,如銷售額、進項稅額、不征稅發(fā)票的相關信息等; 5、確認增值稅納稅期間:根據(jù)稅務機關的規(guī)定,增值稅納稅期間可能有所不同,需要在電子稅務局中確認所在地區(qū)的納稅期間。 綜上所述,不征稅發(fā)票的相關信息需要嚴格按照稅法規(guī)定進行申報,確保申報的合規(guī)性和準確性。如果有任何疑問或不確定的地方,建議咨詢當?shù)囟悇諜C關或相關專業(yè)人士進行咨詢和指導。 【法律依據(jù)】: 《中華人民共和國稅收征收管理法》 第二十一條 稅務機關是發(fā)票的主管機關,負責發(fā)票印制、領購、開具、取得、保管、繳銷的管理和監(jiān)督。單位、個人在購銷商品、提供或者接受經(jīng)營服務以及從事其他經(jīng)營活動中,應當按照規(guī)定開具、使用、取得發(fā)票。發(fā)票的管理辦法由國務院規(guī)定。
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限售股的增值稅怎么計算?
易 老師
??|
提問時間:09/25 22:29
#稅務師#
同學您好,根據(jù)《關于個人轉讓上市公司限售股所得征收個人所得稅有關問題的通知》規(guī)定:“個人轉讓限售股,以每次限售股轉讓收入,減除股票原值和合理稅費后的余額,為應納稅所得額。即: 應納稅所得額=限售股轉讓收入-(限售股原值+合理稅費) 應納稅額 = 應納稅所得額×20% 本通知所稱的限售股轉讓收入,是指轉讓限售股股票實際取得的收入。限售股原值,是指限售股買入時的買入價及按照規(guī)定繳納的有關費用。
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可以用大白話解釋下,托收承付收款方式嗎?
新新老師
??|
提問時間:07/21 16:37
#稅務師#
就是用托收承付方式結算的貨物
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股票股利為什么會影響其他權益工具投資賬面價值啊~
財會老師
??|
提問時間:11/13 19:53
#稅務師#
宣告發(fā)放股票股利不做賬務處理。 您說的影響賬面價值應該是公允價值變動。
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8. 納稅人在稽查、檢查過程中查補的收入,可以作為所屬年度企業(yè)業(yè)務招待費、廣告費和業(yè)務宣傳費的計算基數(shù)。( ) (本題5分) ? Y.對 ? N.
鄒老師
??|
提問時間:08/04 13:02
#稅務師#
你好,這個描述是正確的
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城鄉(xiāng)社保得繳費年份多少年?退休年齡到了如何申領
venus老師
??|
提問時間:10/22 08:56
#稅務師#
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人年滿60周歲并且累計繳費滿了15年就可以領錢,若是不符合這兩個條件是不能領錢的。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險法規(guī):年滿60周歲且未領取法規(guī)的基本養(yǎng)老保險待遇的,可從符合待遇領取條件的次月起開始享受城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇支付終身
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乙公司實現(xiàn)凈利潤900萬,甲公司取得投資時賬面存貨有80%的對外出售。有一個表格是存貨賬面原價,和公允價值。為什么用凈利潤減去(存貨公允價值減去賬面價值)再乘以80%,而不是20%??20%的存貨不是還是未實現(xiàn)利潤么?? 老師能給講一下這個嗎?
小莫老師
??|
提問時間:04/10 17:18
#稅務師#
您好。當甲公司取得投資時,這個時點賬面存貨有80%的沒有對外出售,調整凈利潤是調整這80%的存貨,如果是甲公司在取得乙公司以后,在營運過程中有未實現(xiàn)的存貨收入,是扣減20%。
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增值稅電子普通發(fā)票可以開具抬頭名稱“個人”這兩個字的發(fā)票嗎?有沒有相關稅收規(guī)定
易 老師
??|
提問時間:04/02 09:57
#稅務師#
同學您好,增值稅電子普通發(fā)票可以開具抬頭名稱為“個人”的發(fā)票。只要購買方是個人,并且該個人已通過實名認證,就可以開出個人抬頭的發(fā)票以納入購買方的增值稅電子普通發(fā)票。這是根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等相關稅收規(guī)定所允許的。
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ABC為什么不一致呀請問
小樣兒demo
??|
提問時間:02/04 21:14
#稅務師#
車船稅的征稅對象是車輛和船舶,計稅依據(jù)是輛、凈噸位、整備質量每噸、艇身長度每米;資源稅的征稅對象是煤炭、鹽、原油等應稅產(chǎn)品,計稅依據(jù)是不含稅銷售額或銷售數(shù)量。
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老師,我的公司是保潔公司,主要是打掃路邊垃圾,開票時候貨物或應稅勞務、服務名稱那怎么填
郭老師
??|
提問時間:01/28 10:06
#稅務師#
30799 稅收分類名稱 其他生活服務 開票商品名稱 *生活服務*保潔服務
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我現(xiàn)在大三上,23年上半年大三下,然后我畢業(yè)是管理學學位,那我23年4月報名,11月考試的話可以嗎(就是說我考試的時候正在上大四上
venus老師
??|
提問時間:12/06 11:21
#稅務師#
同學,你說你考得是什么
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對方給我們公司介紹一個項目,給了3萬介紹費給他要對方給我們開具什么類型的發(fā)票呀,我們之前要訂立一個什么類型的合同呢
樸老師
??|
提問時間:11/25 15:03
#稅務師#
同學你好 是服務的合同
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稅二 最后8套題臨考模擬一 綜合體2 資料第6中,投資于上市公司取得股息40萬元。不免稅嗎?這個不是也是稅后分配過來的不是也不用交企業(yè)所得稅嗎?
稅法老師
??|
提問時間:03/12 14:10
#稅務師#
企業(yè)所得稅:企業(yè)投資其他企業(yè)包括直接投資和股票投資,如果屬于“居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益”,以及通過滬港通、深港通購買上市公司H股,連續(xù)持股滿12月取得的股息紅利所得,是免征企業(yè)所得稅的。 除上述以外的情形,投資其他企業(yè)取得的投資收益,都是需要并入應納稅所得額計算企業(yè)所得稅的。
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2019年1月,張先生將位于縣城的住房出租給某工業(yè)設計公司,出租協(xié)議約定:月租金為3500元,租期為一年,張先生收取租金時,應向設計公司提供合法的票據(jù),在住房出租當月張先生應設計公司要求對住房進行了裝修并支付裝修費7000元,張先生在收取租金時,不知道應如何提供合法票據(jù)。(不考慮相關稅收優(yōu)惠政策) 算個人所得稅時,可扣除稅費怎么算呢
清風老師
??|
提問時間:10/24 11:27
#稅務師#
你好同學,請稍等下,馬上答復你
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老師,請問要做公司的法人是不是必須得持有股份?
小菲老師
??|
提問時間:02/05 12:09
#稅務師#
同學,你好 不是的,不一定
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老師 我想問下開票能不能用英文字母單位
悠然老師01
??|
提問時間:06/06 10:49
#稅務師#
學員你好,照發(fā)票管理辦法實施細則第二十九條規(guī)定:開具發(fā)票應當使用中文。民族自治地方可以同時使用當?shù)赝ㄓ玫囊环N民族文字。 所以不能用英文填寫
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4%和300%是什么意思?個人和企業(yè)
悠然老師01
??|
提問時間:10/28 14:59
#稅務師#
學員你好,4%就是工資是1000,那么年金只能扣1000*0.04 如果你的工資很高,假設30000,當?shù)毓べY5000*3=15000 所以扣除只能按照15000*0.04
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老師,小規(guī)模納稅人超過500萬升一般納稅人,超過部分匯算清繳時要補交稅款嗎
樸老師
??|
提問時間:10/20 12:44
#稅務師#
同學你好 這個不用 還是按照開票的稅率來
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位于市區(qū)的某公司2022年4月應繳納增值稅170萬元,實際繳納增值稅210萬元(包括繳納以前月份欠繳的增值稅40萬元)。當月因享受增值稅先征后退政策,獲得增值稅退稅60萬元。則該公司當月應繳納的城市維護建設稅和教育費附加合計為( ?。┤f元。 A. 15 B. 17 C. 21 D. 53 這個題 不理解
一鳴老師
??|
提問時間:10/02 16:01
#稅務師#
當月應繳納的城市維護建設稅和教育費附加合計為( ?。┤f元 210*10%=21
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